Подскажите пожалуйста, когда я заношу полученный от контрагента акт выполненных работ , на какой счет его следует разнести? Какая должна быть проводка? У меня в программе на выбор счет затрат только 20,26, 44а по Кт 60,2. Мне кажется что относить на 44 счет расходы на продажу это неправильно. Подскажите как быть?




