×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Прибор
    Гость

    Крайне интересная ситуация (прибыль)

    Добрый день коллеги!

    В период 2002-2004г. в рамках производства гражданской продукции наполнялся заказ на 20ке по производству тумбочек, последней датой поступления засходов на заказ 2004г., в 2009г. заказ закрыли на 43й счет и принято решение оборудовать цеха данными тумбочками. В результате 20й 43му, 43й 08му, 08й 01му стоимость по 50т.
    Что делать с НУ
    Если аммортизировать то двойные затраты т.к. уточнить те периоды и снять расходы уже нельзя, не аммортизировать вроде тоже нельзя т.к. более 20т.

    Хелп!!! Сломал мозг!
    Заранее благодарен за любой ответ!
    Евгений!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    последней датой поступления засходов на заказ 2004г
    Что такое "последняя дата поступления засходов"?
    в 2009г. заказ закрыли
    Это чтож за тумбочка, которую надо >= семи лет делать? Подводная что ли?
    В результате 20й 43му, 43й 08му, 08й 01му
    Вы эту "тумбочку" для чего вообще делали?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Прибор
    Гость
    MVF

    Конец производства 2004г. тобиш дальше расходы не капились на незавершенке но и не списывались до 2009г.
    Томбочки металические изначально делались для продажи на что есть приказ руководителя об открытии заказа.
    Если вас удивляют сроки то будем считать что их потеряли а теперь нашли!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    дальше расходы не капились на незавершенке но и не списывались до 2009г.
    т.е. остаток на 20 всеж переходил из года в год?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    т.е. остаток на 20 всеж переходил из года в год?
    Да, канечно!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Томбочки металические изначально делались для продажи
    Тогда причем здесь куча проводок:
    43й 08му, 08й 01му
    ===========
    Если вас удивляют
    Да уже почти ничему не удивляюсь...
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    634
    Это чтож за тумбочка, которую надо >= семи лет делать? Подводная что ли?
    массажная наверное

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Сообщение от марусяО
    т.е. остаток на 20 всеж переходил из года в год?

    Да, канечно!
    так ваш остаток по 20 и есть стоимость теперешнего ОС и амортизируя их, будете переносить стоимость на расходы. а в НУ незавершенка есть?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Тогда причем здесь куча проводок:

    ===========

    Да уже почти ничему не удивляюсь...
    Я тоже не удивляюсь просто незнаю как поступить!
    Почему куча проводок?
    к20 д43 выпуск готовой продукции
    к43 д08 поступление не введенное в эксплуатацию
    к08 д01 ввели в эксп.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    к20 д43 выпуск готовой продукции
    к43 д08 поступление не введенное в эксплуатацию
    к08 д01 ввели в эксп.
    млин........ Д слева, К справа

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    так ваш остаток по 20 и есть стоимость теперешнего ОС и амортизируя их, будете переносить стоимость на расходы. а в НУ незавершенка есть?
    да и она закрылась с 43м тобиш в 2009г.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    млин........ Д слева, К справа
    извини думал логично было!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    соответственно в расходах это начнет отражаться только с момента начала начисления амортизации, до этого эти суммы в расходах не отражались, а накапливались как незавершенка

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Прибор
    Томбочки металические изначально делались для продажи
    Почему тогда Вы их приходуете на 01 счет?
    Best regards, Михаил

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    соответственно в расходах это начнет отражаться только с момента начала начисления амортизации, до этого эти суммы в расходах не отражались, а накапливались как незавершенка
    В Бухгалтерском да!
    Меня канкретно налоговый интересует.
    основные проблемы такие:
    - косвенные признаются в момент возникновения 2002-2004
    - прямые увеличивают сальдо незаверженки для расчета 10й строки декларации (расходы) 2002-2009 до момента закрытия 43 счета.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Почему тогда Вы их приходуете на 01 счет?
    они не "пошли" и решили сами ими пользоваться...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    прямые увеличивают сальдо незаверженки для расчета 10й строки декларации (расходы) 2002-2009 до момента закрытия 43 счета.
    ???
    или всеж
    да и она закрылась с 43м тобиш в 2009г.
    так эта незавершенка в НУ должна быть не расходом, а стоимостью амортизируемого имущества

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    ???
    так эта незавершенка в НУ должна быть не расходом, а стоимостью амортизируемого имущества
    Не совсем так!
    для целей налогового учета прямыми расходами признаются материалы (из чего) аморт зп ЕСН и крутятся на незавершенке в общей своей массе переходя сальдом от месяца к месяцу и приходуються от 43 и 45

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    для целей налогового учета прямыми расходами признаются
    и
    и приходуються от 43 и 45
    вы темку-то читали???

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    и вы темку-то читали???
    это я же!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Ну кароче я принял небольшое промежуточное решение не аммортизировать по налоговому учету и считать разници!
    Думаю это самый вминяемый подход с учетом того что налоговая в непринимаемые особо и не суется!
    На самом деле я даже аудиторов в тупик поставил этим вопросом!

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    это я же!
    тогда вообще непонятен вопрос. у вас есть незавершенка в БУ и в НУ - эта незавершенка составляет "стоимость" тумбочек. тумбочки признаете как ОС. стоимость этого ОС в БУ= незавершенки в БУ, стоимость по НУ = незавершенки в НУ.
    в чем конкретно вопрос?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    На самом деле я даже аудиторов в тупик поставил этим вопросом!
    вопрос сформулируете верно, тупик превратиться в дорогу

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    НУ
    У меня открывается "заказ" на производство тумбочек в 2002г.
    в период с 2002-2004гг. по нему производились затраты:
    Косвенные принимались 2002-2004г.
    Прямые формировали "общую" НЗП и сальдом переходила до 2009г. увеличивая "общие" прямые расходы по всем заказам!
    БУ
    Формировался заказ на 20ке в полном объеме расходов и в 2009г. закрылся!
    Вся проблема в различии принятия расходов по незавершенке в БУ и НУ!
    Практически все расходы я принял для НУ еще в 2002-2004гг. и немогу уточнить для того чтобы принимать амортизацию т.к. произойдет задвоение затрат для НУ.
    Если щас непонятно то незнаю даже!

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Вся проблема в различии принятия расходов по незавершенке в БУ и НУ!
    Практически все расходы я принял для НУ еще в 2002-2004гг. и немогу уточнить для того чтобы принимать амортизацию т.к. произойдет задвоение затрат для НУ.
    для чего уточнять НУ. стоимость эта есть у Вас уже, но она меньше БУ. так и ОС в БУ будет больше, чем в НУ. а в НУ вообще может это и не ОС, по стоимости.
    По вашей логике уточнять стоимость НУ - это нужно поднимать расчеты 2002-2004 гг, убирать из расходов часть (косвенных), сдавать уточненную прибыль и производить доплаты. Налоговая 100пудово эти декларации не возьмет, срок "давний"

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    Все правильно!
    Но в НУ у меня вообще стоимости не осталось!
    я все уже принял старыми периодами!

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2009
    Сообщений
    269
    нефига уточнять

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Но в НУ у меня вообще стоимости не осталось!
    Ну и замечательно, т.е. в НУ у вас не ОС, а стоимость материальных ценностей и расход сразу, а в БУ будете мучаться списанием амортизации

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2009
    Сообщений
    19
    так то оно так!
    Но вот налоговая думаю может настоять на равномерности принятия расходов что и обеспечивает амортизация посути!
    просто получаеться что я мог затраты совершить за квартал например и амортизироватся они должны 2 года как в этом случае!
    Получается что я быстрее и немаловажно раньше принял расходы!
    Ладно все у меня голова болит завтро отгул! Спасибо Маруся! надеюсь этого в нашей и так каше налоговая ненайдет!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)