×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Сообщений
    3

    Помогите Помогите разобраться, пожалуйста!

    Я пока только учусь и простите, если скажу глупость)
    Вообщем организация раньше не создавала документ регистрация бюдж обязательств с января по апрель, а сейчас от них это требуют, как быть?
    При проведении старой датой идет наперекосяк весь отчет по лицевому счету..
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    19.06.2009
    Сообщений
    208
    Цитата Сообщение от StudentOlka Посмотреть сообщение
    Я пока только учусь и простите, если скажу глупость)
    Вообщем организация раньше не создавала документ регистрация бюдж обязательств с января по апрель, а сейчас от них это требуют, как быть?
    При проведении старой датой идет наперекосяк весь отчет по лицевому счету..
    Нахожусь дома, нет ни К+, ни подшивок с нормативкой, поэтому для пользы дела занялась плагиатом, зашла на другой форум и скопировала ответ на аналогичный ворос у Irina fo: "Когда вы получили лимиты через лицевой, или уведомлением распорядителя, проводите их в учете(это первая проводка). Если в течение года будут изменения: передвижки или выделение дополнительных средств, делаете корректировки той же проводкой соответвственно с плюсом или с минусом по соответствующей классификации.
    Заключили ГК, договор, начислили заработную плату или подотчетник сдал авансовый отчет заносите бюджетное обязательство в "Журнале регистрации бюджетных обязательств" (ф.0504064) и проводите в учете по второй проводке. Если возникает необходимость снять обязательство с учета целиком или частично (договор расторгнут, заключено доп. соглашение уменьшающее сумм и т.д.) это отражается в той же аналитической форме и делаются проводки с минусом. Оплата по договорам по пятисотым не отражается." Она все очень точно рассказала. Т.е. учет бюджетных обязательств к кассовым выплатам через лицевой счет никакого отношения не имеет. Вы можете сейчас либо поставить текущей справкой бюджетные обязательства по всем заключенным договорам, начисленной зарплате, налогам, а/о, либо все провести настоящими датами, распечатать журналы по учету операций по санкционированию и перепечатать Главную книгу, что будет правильнее.
    Последний раз редактировалось marina-gdj; 23.06.2009 в 02:13.

  3. Аноним
    Гость
    marina-gdj а на каком это форуме напиши в личку пожалуйста.а на основании каких документов тогда учитывать БО например по з.п., у нас также учет с 1 января не вели, а уже квартальный на носу

  4. Клерк
    Регистрация
    19.06.2009
    Сообщений
    208
    На форуме журнала Главбух, БО по з/п учитывается на основании расчетных ведомостей, разбив общую сумму БО по КОСГУ 211, 212, 213. А отчета по БО нет (тьфу, тьфу, тьфу).

  5. Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Сообщений
    3
    Марина, спасибо большое)

  6. Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от marina-gdj Посмотреть сообщение
    А отчета по БО нет (тьфу, тьфу, тьфу).
    Еще раз тьфу-тьфу-тьфу!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)