×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Расчеты с подотчетными лицами (перерасход)

    Добрый день! Такая ситуация возникла: руководитель принес чеки на материалы, деньги в подотчет не выдавались. Т.е. авансовый отчет будет составлен по факту произведенных расходов. Какая последовательность действий и проводки мне необходимо сделать. Спасибо за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер
    Регистрация
    30.03.2009
    Адрес
    г.Мурманск
    Сообщений
    71
    При принятии авансового отчета проводки 105.06. - 208.22., на 208 будет красным сумма долга ему, на 105 счете появятся материалы, принятые к учету, они оттуда потом по факту расходования будут списаны 401.01 (106.04) - 105.06, а выдача перерасхода денег будет 208.22-201.04 (касса)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое! просто прочитала в интернете, что кто-то там еще 302 задействует.

  4. #4
    Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Да, это правда. Ребята минфиновские везде говорят, что 208 счет только для авансов. А если покупка за свой счет, надо гонять через 302 счет.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Teap Посмотреть сообщение
    Да, это правда. Ребята минфиновские везде говорят, что 208 счет только для авансов. А если покупка за свой счет, надо гонять через 302 счет.
    напиши пожалуйста тогда свою версию проводок. А то чем больше я читаю тем больше путаюсь

  6. #6
    Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Д 105 или 40101200 Кт 302 - Приняли к учету то, что он принес
    Дт 302 Кт 20104 или (если на карточку) 30405 оплатили
    То есть, точно так, как с внешними поставщиками.
    Скажу сразу, я эту схему не использую, мне не нравится. Провожу всегда через 208. Но у нас есть возможность сразу платить и отразить в учете авансовый отчет тем же днем, но после оплаты. Если же есть вероятность возникновения кредиторки, то нужен 302 счет. Кредиторка на 208 недопустима – счет активный.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Teap Посмотреть сообщение
    Д 105 или 40101200 Кт 302 - Приняли к учету то, что он принес
    Дт 302 Кт 20104 или (если на карточку) 30405 оплатили
    То есть, точно так, как с внешними поставщиками.
    Скажу сразу, я эту схему не использую, мне не нравится. Провожу всегда через 208. Но у нас есть возможность сразу платить и отразить в учете авансовый отчет тем же днем, но после оплаты. Если же есть вероятность возникновения кредиторки, то нужен 302 счет. Кредиторка на 208 недопустима – счет активный.
    Спасибо! Более-менее уложилось.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Teap Посмотреть сообщение
    Да, это правда. Ребята минфиновские везде говорят, что 208 счет только для авансов. А если покупка за свой счет, надо гонять через 302 счет.
    Глупость они говорят.
    С оной стороны да, счета 2-го раздела - это активы.
    Но с другой, счет 208 - это не авансы, а Расчеты с подотчетными лицами.
    И пока это так, и в третий раздел инструкции не внесли счет - аналог счета 208, все их слова не более, чем ничем не обоснованные фантазии.

  9. #9
    Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Глупости, не глупости, но говорят. Не хочу вступать в дискуссию, для меня это неинтересный вопрос. Но факт такой есть, говорят именно так, как я написал. Свое личное решение по этому вопросу я уже описал, но оно не всегда и не везде применимо.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Но с другой, счет 208 - это не авансы, а Расчеты с подотчетными лицами.
    Маленькое уточнение, не буду настаивать что оно что то значит так как сам не заинтересован, но если читать инструкцию то
    счет 208 - расчеты с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам.

  11. #11
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    Маленькое уточнение, не буду настаивать что оно что то значит так как сам не заинтересован, но если читать инструкцию то
    счет 208 - расчеты с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам.
    мы все проводим через 208. мало того, вышестоящая выпустила письмо, в котором разъясняет, что кредитовые остатки по 208 в отчете следует отражать по дебету со знаком минус.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от Аноним223 Посмотреть сообщение
    мы все проводим через 208. мало того, вышестоящая выпустила письмо, в котором разъясняет, что кредитовые остатки по 208 в отчете следует отражать по дебету со знаком минус.
    Да и мы так же работаем...
    Я считаю что пока нет строчек в 148н которые отличали бы ее по этому признаку от 25н или 70н просто глупо со сторны минфина на основании только устных слов заставлять ВДРУГ менять правила учета.
    Причем глупо в данном случае очень мягко сказано...
    Поздно как говорится боржоми пить когда почки уже отвалились.

  13. #13
    Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Все так. Только говорят они не об изменениях правил учета. Она говорят, что всегда так было, а мы, бестолковые, все неправильно понимали. А вообще, на мой взгляд, обсуждать тут особо нечего. Все всем давно понятно
    PS я тоже все через 208 гоняю ))) Просто пояснил, откуда ноги растут.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    я тоже пользуюсь 208 , но бывает нюанс: авансовый отчет (если разница между покупкой и получением налички 3-4 дня) делаю от даты получения налички , но материал приходую по дате чека- ведь чек т товар могли и "позже " принести в бухгалтерию.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я тоже пользуюсь 208 , но бывает нюанс: авансовый отчет (если разница между покупкой и получением налички 3-4 дня) делаю от даты получения налички , но материал приходую по дате чека- ведь чек т товар могли и "позже " принести в бухгалтерию.
    Авансовый отчет должен приниматься сразу со всеми приложениями.
    Иначе это подлог документов.
    Вам еще уголовщины не хватало.

  16. #16
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    Иначе это подлог документов.
    Вам еще уголовщины не хватало.
    во-во. на что только люди не идут. по мне так лучше методологию учета нарушить, чем подлогом заниматься.
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  17. #17
    Клерк Аватар для olga_buh
    Регистрация
    14.02.2005
    Сообщений
    527
    Подскажите, пожалуйста, как все таки сейчас обстоят дела с 208 счетом по подотчетным лицам. У нас были расходы, а денег нет, соответственно 208 красным. Как сейчас сделать лучше?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    21
    Да! Подскажите, пожалуйста.
    Например: Выдан аванс 1000р. Поставили на 208..
    чек на 1500р. Вопрос: По 208 счёту я закрываю аванс на 1000 р.,
    а 500 рублей ставлю на 302?.. Каким документом это всё будет оформляться в Бухгалтерии 8.2??

  19. #19
    чертёнок Аватар для Nephila
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    916
    Цитата Сообщение от olga_buh Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как все таки сейчас обстоят дела с 208 счетом по подотчетным лицам. У нас были расходы, а денег нет, соответственно 208 красным. Как сейчас сделать лучше?
    погасить задолженность по подотчетнику
    Жизнь - не зебра из черных и белых полос. Жизнь - шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.

  20. #20
    Клерк Аватар для olga_buh
    Регистрация
    14.02.2005
    Сообщений
    527
    Цитата Сообщение от Nephila Посмотреть сообщение
    погасить задолженность по подотчетнику
    Так денег то нет! Вообще нет!

  21. #21
    чертёнок Аватар для Nephila
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    916
    а будут???
    Жизнь - не зебра из черных и белых полос. Жизнь - шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.

  22. #22
    Клерк Аватар для olga_buh
    Регистрация
    14.02.2005
    Сообщений
    527
    По 191н можно отразить в балансе с минусом, не нужно на 302!

  23. #23
    Клерк Аватар для olga_buh
    Регистрация
    14.02.2005
    Сообщений
    527
    Цитата Сообщение от Nephila Посмотреть сообщение
    а будут???
    Эти расходы были в 2011 году, а деньги надеемся будут в 2012

  24. #24
    чертёнок Аватар для Nephila
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    916
    у нас так тоже часто бывают, висят красным на 208 счете...
    Жизнь - не зебра из черных и белых полос. Жизнь - шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)