1) в Разделе 1 - указываются суммы начисленные за отчтеный квартал?? т.е. сколько мы должны были уплатить??
2)В Разделе 2 - тож начисленные взносы - сколько мы должны уплатить??
3) а вот в Разделе 2.1. - фактически уплаченные?? т.е. если за июнь я начислила 1000 р. на ОПС, а оплатила 10 июля - эта сумма отражается в Разделе 1 и 2 и 2.2, а вот в разделе 2.1. - уже нет??? т.е. за 3 месяц ставлю прочерк, верно?? или это не имеет значение, что оплатила я в июле??
4) в декларации по ЕНВД я вичитываю взносы по ПФ полностью, т.е. тут не имеет значение, что я в июле заплатила??? Тоже самое касается и платежа по УСН??


Не надо грустить
..." (с)

И почему так необходимо на ноль выйти? Ну и пусть будет задолженность в пределах месячных начислений
