заполняю декларацию по НДС , сомневаюсь ,однако, кое в чём. Мы налоговые агенты, ООО на УСН. Заполняю раздел 2, в строке 090 ставлю сумму начисленную, и всё??? А сумму оплаченную куда?
заполняю декларацию по НДС , сомневаюсь ,однако, кое в чём. Мы налоговые агенты, ООО на УСН. Заполняю раздел 2, в строке 090 ставлю сумму начисленную, и всё??? А сумму оплаченную куда?
Туда, где вычеты.А сумму оплаченную куда?
Какие вычеты у упрощенца?Туда, где вычеты![]()
Какие вычеты у упрощенца?![]()
Helper-2005, значит сумму оплаченную мы вообще не отражаем в декларации?
ecov, спасибо. И для надёжности просто приведу пример, может кому тоже надо.
Начислен НДС с аренд.платы за 2 квартал- 51111=, перечислен -25555.,
Значит заполняем декларацию так :
раздел 2
стр.090 51111=
стр.110 51111=
Это верно? Очень прошу , времени совсем не осталось, а позвонилда в налоговую - послали далеко, далеко. Приходите ,тогда и посмотрим![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)