×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним
    Гость

    моменты в УСН ???

    ИП УСН -15%,подскажите пжл имеем ли право ставить в расходы:
    1.НДФЛ по сотрудникам
    2.НДС входящий от поставщиков (или только по мере реализации) ???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2007
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    368
    1. Да, можно учесть НДФЛ в расходах в составе заработной платы
    2. Если вы имеете в виду оплату товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, то да, по мере реализации товаров.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    ещё вопросик, если в предыдущем квартале сумма налога была больше чем в этом, то оплата уплата налога так же в бюджет?

  4. #4
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Налог нарастающим итогом считается
    Подпись отключена за неуплату

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    ещё вопросик, если в предыдущем квартале сумма налога была больше чем в этом, то оплата уплата налога так же в бюджет?
    эм.... а можно еще раз и по русски?
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2006
    Адрес
    Приморский край
    Сообщений
    1,711
    Цитата Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
    эм.... а можно еще раз и по русски?
    Спроси у tinkaer - он понял
    ты взвешен на весах и найден очень легким

  7. #7
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    tinkaer не поняла, но сделала вид что поняла
    Подпись отключена за неуплату

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2006
    Адрес
    Приморский край
    Сообщений
    1,711
    Цитата Сообщение от tinkaer Посмотреть сообщение
    tinkaer не поняла, но сделала вид что поняла
    Пардон мадам
    ты взвешен на весах и найден очень легким

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Приходуется оплаченная накладная от поставщика с НДС или можно не разделять на себестоимость+Ндс?Как считаете?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    моя 1С делит
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    имхо - не разделять
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
    моя 1С делит
    Смотря как забивать....? Либо отдельно НДС выделять, либо не выделять????
    Как правильней?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    в соответствии с п.8 ст.346.16 НК РФ - выделять
    но ответственности за невыделение как таковой нет
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
    в соответствии с п.8 ст.346.16 НК РФ - выделять
    но ответственности за невыделение как таковой нет
    значит можно без проблем забивая не разделять!!!

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    значит можно без проблем забивая не разделять!!!
    т.е. без НДС в строчке ставить?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    А можно сделать в квартале одни документы отдельно с НДС , а другие без НДС?
    Не правильно?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)