×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839

    Не закрывается 20 счет

    у меня 20 счет никак не закрывается на 90.2.1
    Пожалуйста, Очень Вас прошу, помогите мне.
    Как должна быть прописана учетная политика?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    АНОНИМ
    Гость
    Если в 1 С 7.7
    ТО так :Использовать метод "директ-костинг" ДА

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от АНОНИМ Посмотреть сообщение
    Если в 1 С 7.7
    ТО так :Использовать метод "директ-костинг" ДА
    Директ-костинг -это для закрытия 26 счета на 90.

    А у меня 20 даже по зарплате на 90 не закрывает.

  4. #4
    Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    Anna123, а чего пишет-то при проведении закрытия?
    Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от Octopus Посмотреть сообщение
    Anna123, а чего пишет-то при проведении закрытия?
    У меня три вида деятельности.
    Можно ли все в пограмме автоматически закрыть?

    1) производство деревянных изделий
    счета: 60.1 -51
    10-60.1-поступили материалы
    20-10-материалы передали в производство
    43-20-изготовили продукцию
    90.2.1-43-списали на себестоимость материалы
    62.1-90.2.1-продукцию продали
    51-62.1

    2)оказание услуг
    счета: 90.1.1- 62.1

    3)перепродажа товаров
    счета: 41.1-60.1
    90.2.1-41.1 - себестоимость окупилась
    90.1.1-62.1 прибыль

  6. #6
    Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    А счет 40 куда дели?
    Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от Octopus Посмотреть сообщение
    А счет 40 куда дели?

    Спасибо за внимание! 40й пока не пригодился. У меня так и осталась в этом квартале незавершенка.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Anna123 Посмотреть сообщение
    Спасибо за внимание! 40й пока не пригодился. У меня так и осталась в этом квартале незавершенка.
    На 40 незавершенка?!

  9. #9
    Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    Anna123, вы все проводки вручную делали что ли? Как умудрились избежать корреспонденции с 40-м?
    Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от Octopus Посмотреть сообщение
    Anna123, вы все проводки вручную делали что ли? Как умудрились избежать корреспонденции с 40-м?
    Я не избежала. Я дошла только До
    производство деревянных изделий
    счета: 60.1 -51
    10-60.1-поступили материалы
    20-10-материалы передали в производство

    Сделала документ "Перемещение материалов" указала вид производства и количество материалов, Т.о. эти материалы пока с 20 счета никуда не списались.

    Скажите, а по новому законодательтсву, действильно Сырье и материалы разрешили списывать сразу после их оплаты, без списания в производство.
    Какие проводки тогда правильно делать?
    Или все-таки продолжает действовать письмо от 21 сентября 2007г № 03-11-04/2/233 о том чтобы списание на расходы откладывалось до факт использ материалов в производстве.
    Последний раз редактировалось Anna123; 01.07.2009 в 14:25.

  11. #11
    Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    Выпуск продукции сделайте, у вас появятся проводки Дт43-Кт40. Только после этого у вас 20-й закроется на 40-й при закрытии
    Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от Octopus Посмотреть сообщение
    Выпуск продукции сделайте, у вас появятся проводки Дт43-Кт40. Только после этого у вас 20-й закроется на 40-й при закрытии
    Спасибо друг!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    Копаюсь в базе. Вопрос. Почему 1с закрывает 20 счет на 90.2.1 сумму большую чем есть на Дт 20 счета? и минусом зависает сумма? и что делать с этой суммой текущей датой? я думаю, что после проведения документа закрытие месяца, что-то возможно изменили, к примеру убрали с 20 счета эту сумму? 20 и 26 счет должен быть закрыт каждый месяц на 0 ? если в прошлом году не закрыли два месяца, можно закрыть текущей датой? и какие последствия могут быть? и еще меня мучает вопрос? может есть у кого мнение? для чего предыдущий бухгалтер закрывает вручную 20 счет суммой не существующей на счете? простите за много вопросов...Спасибо.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Закрытие месяца должно делаться ежемесячно, без пропусков.
    Если 20 счет закрыт на сумму большую, чем было затрат, то это, скорее всего, связано с тем, что уже после закрытиия месяца задним числом менялись затраты. Перепроведите закрытие, должно уйти.
    Зачем предыдущий бухгалтер списывал с 20 больше затрат, чем их поступило, сможет ответить тольо сам этот бухгалтер.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Спасибо огромное за ответ. Я понимаю что закрытие месяца нужно не пропускать, но как теперь быть? И с минусовыми суммами и с не закрытыми месяцами. Прошедший период трогать нельзя. Данные все поменяются. А если вручную операцию сделать на сумму минусовых сумм? По Дт 20 минус 1000р. Если проводку сделаю Дт 20 Кт Х
    (откуда взялась не знаю, целый год с разных счетов по небольшим суммам собралась) 1000р. Так можно сделать? А списать 20 счет тоже вручную по каждому субконто?

  16. #16
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Проанализируйте по каким статьям минусы и сделайте на эти суммы исправительные проводки, потом закройте месяц - должно все пойти.
    Подпись отключена за неуплату

  17. #17
    вне статуса Аватар для rasswet
    Регистрация
    03.06.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    649
    7ка или 8ка уточняйте постоянно!
    "...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от tinkaer Посмотреть сообщение
    Проанализируйте по каким статьям минусы и сделайте на эти суммы исправительные проводки, потом закройте месяц - должно все пойти.
    +1

  19. #19
    Клерк Аватар для z_zajka
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    210
    Можно вопрос...Нам выставили документы на простой... они у меня посажены были на 20 (эти документы я должна была перевыставить Заказчику), в результате в этом квартале мне сделали акт, в соответсвии с которым эти документы анулировали вообще.. Какие мои действия в плане проводок... я имею в виду надо ли сторнировать 20 счет или это как-то провети по другому

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от z_zajka Посмотреть сообщение
    Нам выставили документы на простой... они у меня посажены были на 20 (эти документы я должна была перевыставить Заказчику)
    А можно расшифровать?

  21. #21
    Клерк Аватар для z_zajka
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    210
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    А можно расшифровать?
    Документы исполнитель выставил на 10 000 с НДС, естественно, этот счет выставлен и Заказчику. Причем все сделано в 1 квартале. То есть и выручка есть и затраты, далее во втором квартале документы анулируем мы, Заказчик и исполнитель у себя... как это сделать, так как проводка 20 60,90 20 уже сделана в первом квартале и 20 пустая, как провести в бухгалтерском учете "уборку" документов

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Насколько я понял, вы дружно решили, что документы от исполнителя к вам и от вас к заказчику выписаны ошибочно. Тогда вам нужно в текущем периоде отсторнировать "Поступление товаров и услуг" от вашего поставщика и вашу "Реализацию товаров и услуг".
    Операции - Корректировка записей регистров - Новый - устанавливаем флажок "Использовать заполнение движений" - добавляем строку, действие - "Сторно движений документа" - Документ: выбираете нужный документ.

  23. #23
    Клерк Аватар для z_zajka
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    210
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, вы дружно решили, что документы от исполнителя к вам и от вас к заказчику выписаны ошибочно. Тогда вам нужно в текущем периоде отсторнировать "Поступление товаров и услуг" от вашего поставщика и вашу "Реализацию товаров и услуг".
    Операции - Корректировка записей регистров - Новый - устанавливаем флажок "Использовать заполнение движений" - добавляем строку, действие - "Сторно движений документа" - Документ: выбираете нужный документ.
    Попробую

  24. #24
    С@бака Аватар для ГАВ
    Регистрация
    05.08.2003
    Сообщений
    590
    Если по этим документам был НДС, не забудьте подать уточненку по НДС

  25. #25
    Клерк Аватар для z_zajka
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    210
    Цитата Сообщение от ГАВ Посмотреть сообщение
    Если по этим документам был НДС, не забудьте подать уточненку по НДС
    Спасибо все сделала.... я про 90 сторно забыла

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)