Обнаружились расходные накладные на крупную сумму за прошлый год. Я, например, провожу их текущим периодом- прочие доходы. Т.е. эта прибыль будет учтена в этом году. А НДС, например, тоже в текущем периоде можно? Там ведь был уплачен НДС с аванса?
Обнаружились расходные накладные на крупную сумму за прошлый год. Я, например, провожу их текущим периодом- прочие доходы. Т.е. эта прибыль будет учтена в этом году. А НДС, например, тоже в текущем периоде можно? Там ведь был уплачен НДС с аванса?
Наталья
Т.е. вы что-то продали в прошлом году и не учли?
Ни для НДС, ни для налога на прибыль нельзя это в этом году учитывать, только по бух.учету.
т.е получается, что НДС заплатили нормально, т.к. был учтен ндс с авансов (в уточненке сумма не изменится, поэтому не очень хочется её подавать). А вот прибыль прошлого года получается около 100 тысяч. Хочется сделать как можно проще. Например, всё с пенями заплатить и ничего не подавать.... Ну очень уж нас за эти уточненки дергают... Хотя, кто знает, может, когда речь идет об увеличении прибыли, то и не будут камералить.
Вот еще вопрос. Как проводить только по бух учету, если он тянет за собой налоговый: все книги покупок, продаж и прочее. Потом неразбериха и с прибылью и с ндс будет.. что делать?
Наталья
Тогда смысл платить? Если уточненку не подать, при проверке найдут, то штраф будет.всё с пенями заплатить и ничего не подавать....
За увеличение прибыли не должны терзать.
Сочи, а при чем тут внереализационные доходы?
как провести в бухучете в 1с эту выручку, чтоб она не примешивалась к выручке текущего периода (на 90сс) и хоть как-то отделялась, вручную??
Наталья
не проводить как выручку
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)