×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Комиссионная торговля

    Дамы и господа, доброго всем времени суток!
    Поделитесь пожалуйста опытом комиссионной торговли.
    Мы, комиссионеры, реализуем комиссионный товар через свои розничные точки(частным лицам). Комиссионное вознаграждение нам перечисляет комитент согласно представленного отчета.
    У меня вопрос по проводкам (ранее не сталкивалась с комиссионной торговлей), помогите пожалуйста.

    1. Д 004 получен товар на комиссию
    2. Д 50 - К????? реализация комиссионного товара в розницу
    3. К 004 списан реализованный товар
    4. Д 76(расч.с комитентом) - К 51 перечислили комитенту полученную выручку за реализованный товар
    5. Д 62 - К 90,1 начислено вознаграждение
    Д 90,3 К 68,2
    6. Д 51 - К 62 Получено вознаграждение на р/сч

    Как быть с входящим НДС? Что регистрировать в книге продаж, выставленную счет-фактуру комитенту или Z-отчеты с розничных точек?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    2. Д 50 - К????? реализация комиссионного товара в розницу
    50 - 76
    Как быть с входящим НДС?
    Никак. Полученные от комиссионера счета-фактуры можете только в журнале входящих счетов-фактур реагистрировать

  3. #3
    Аноним
    Гость
    правильно я понимаю, что Д 50 - К76(указать своего комитента)???

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Сообщений
    432
    Я так поняла вы не участвуете в расчетах, если вознаграждение вам перечисляет комитент.
    Д004 получены товары от комитента
    К004 отгружены товары покупателю
    Д62 К90.1 начислено вознаграждение
    Д90.3 К68.2 начислен НДС
    Д51 К62 получено вознаграждение

    Если принимаете участие в расчетах то:
    Д004 получены товары от комитента
    К004 отгружены товары покупателю
    Д62 К76/ком сумма причитающаяся с покупателя
    Д51(50) К62 получена оплата от покупателя
    Д76/ком К90.1 начислено вознаграждение
    Д90.3 К68.2 начислен НДС
    Д76/ком К51 погашена задолжнность перед комитентом

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    правильно я понимаю, что Д 50 - К76(указать своего комитента)???
    Да
    Я так поняла вы не участвуете в расчетах
    Как же они не участвуют, если деньги в кассу принимают?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    спасибо всем БОЛЬШОЕ за ответы.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409

    Осторожно Комиссионная торговля

    прошу помочь с проводками я являюсь комитентом, даю товар на комиссию
    какие проводки я должна сделать?
    отдала товар на комиссию
    потом получила отчет комиссионера!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. #8
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Передали товар на комиссию: Дт45Кт41
    Получили отчет:Дт76(62)Кт90.01, Дт90.02Кт45, Дт90.03Кт68.02(НДС)
    Удержание вознаграждения: Дт44Кт60, Дт60Кт76(62)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    а кто нить работает на комиссии в 1с8 ? не могу разобраться что нужно делать!

  10. #10
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Кто нить работает Задавайте конкретные вопросы если хотите получить ответы.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    сначала я сделала поступление (в мае) потом когда растоможили и получили контейнер я сделала на основании поступления документ ГТД по импорту (август)

    при проведении документа ГДТ по импорту ничего не пишет проводит и все, но проводки не формирует на счете ГТД

    отгрузила товар комиссионеру прога пишет
    "Для номенклатуры "60S" в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток 0 ед. 60S из необходимых 5 ед."

    что делать?

  12. #12
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    ГТД по импорту к Вашей проблеме скорее всего не имеет отношения.
    В 1С-8 организован т.н. партионный учет.Учет товара организован в разрезе артикулов (номенкл. номер), складов, и ГТД. Есть и другие характеристики товара.Проверьте документы поступление и отгрузки - все характеристики товара (артикул, склад, гтд) должны совпадать.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    в доке поступления нет графы ГТД
    она есть лишь в доке ГТД по импорту
    дело в том что у меня не формируется проводка Дт ГТД (поступил импортный товар)
    в проге не стоит галочка "ведется учет по партиям" если даже поставлю то ничего не меняется пробовала
    почему же нет проводки по ГТД?

  14. #14
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    В документе поступления есть графа ГТД. Может у Вас она не видна? Попробуйте войти в документ поступления и нажмите правой кнопкой мыши, выбирите Настроить список, проставьте галочки у всех нужных полей (в частности ГТД), тогда поле ГТД в документе поступления будет. Заполните его, проведите документ, после этого проведите реализацию.
    Документ ГТД по импорту по-моему не предназначен для каких либо движений товара, у него другое назначение.
    Цитирую из помощника: "Документ "ГТД по импорту" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации.

    В документе указывется номер грузовой таможенной декларации ("Номер ГТД"), по которой необходимо ввести информацию о таможенных пошлинах и сборах.

    В документе заполняется информация о рублевых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС, санкциях)."

  15. #15
    Клерк Аватар для Мышка1
    Регистрация
    21.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    595
    Цитата Сообщение от _lyly_ Посмотреть сообщение
    проводки не формирует на счете ГТД


    что вы понимаете под термином "счет ГТД"?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409


    ну я тупая!!!!!!!!!!!!!!!!!

    все нашла, сейчас попробую, надеюсь все получится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Мышка1 Посмотреть сообщение
    что вы понимаете под термином "счет ГТД"?
    на счете ГТД формируются все импортные товары насколько я знаю...

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409

    Осторожно

    Цитата Сообщение от KSA Посмотреть сообщение
    В документе поступления есть графа ГТД. Может у Вас она не видна? Попробуйте войти в документ поступления и нажмите правой кнопкой мыши, выбирите Настроить список, проставьте галочки у всех нужных полей (в частности ГТД), тогда поле ГТД в документе поступления будет. Заполните его, проведите документ, после этого проведите реализацию.
    Документ ГТД по импорту по-моему не предназначен для каких либо движений товара, у него другое назначение.
    Цитирую из помощника: "Документ "ГТД по импорту" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации.

    В документе указывется номер грузовой таможенной декларации ("Номер ГТД"), по которой необходимо ввести информацию о таможенных пошлинах и сборах.

    В документе заполняется информация о рублевых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС, санкциях)."
    все сделала, но у меня поступление на дату перехода собственности, дата эта была в мае! я наспавила на 41, открыв субстчет товары в пути
    товар потупил в августе.
    если я начинаю лезть в май и ставлю там № ГТД то у меня меняется проводка с 41,товары в пути на 41,01


    объясните мне по пунктам! (плиз..... для особо одаренных) какие мои действия с самого начала!!!!!!!!!!! очень прошу, оч важно и нужно

  19. #19
    Клерк Аватар для Мышка1
    Регистрация
    21.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    595
    Цитата Сообщение от _lyly_ Посмотреть сообщение
    на счете ГТД формируются все импортные товары насколько я знаю...
    давно работаю с импортным товаром, первый раз о таком загадочном счете слышу... чем обычный 41 не угодил?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    а номера ГТД где тогда?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    [QUOTE=Мышка1;52314076]

    помогите......... совсем уже запутлатась

  22. #22
    Клерк Аватар для Мышка1
    Регистрация
    21.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    595
    номер, который к товару "прицепится" заносится в справочник Номенклатура, а документ ГТД по импорту несет информацию, необходимую для взаиморасчетов с таможней (к 76), формирования себестоимости (пошлины, сборы д 41), учета "таможенного" НДС (д 19)

  23. #23
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Вы что, сами субсчет завели к 41? И назвали его товары в пути? По моему мнению: выбирайте 41.01, заносите ГТД и дальше работайте спокойно. Зачем Вам новый субсчет? Для того чтобы отделить один товар от другого достаточно разделить их по разным складам, например.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Мышка1 Посмотреть сообщение
    номер, который к товару "прицепится" заносится в справочник Номенклатура, а документ ГТД по импорту несет информацию, необходимую для взаиморасчетов с таможней (к 76), формирования себестоимости (пошлины, сборы д 41), учета "таможенного" НДС (д 19)
    а если на один и тоже товар более одной ГТД тогда что?
    т.е. по гтд-1 уже товара нет
    а по гтд-2 еще 7шт, значит я выписываю сч.ф. по гтд 2
    в номенклатуре есть графа для занесения одной ГТД

  25. #25
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Не вносите в Номенклатуре ГТД. Вносите в документе Поступление.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от KSA Посмотреть сообщение
    Не вносите в Номенклатуре ГТД. Вносите в документе Поступление.
    сейчас попробую...

  27. #27
    Клерк Аватар для Мышка1
    Регистрация
    21.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    595
    в номенклатуре не одно значение, а список всех ранее введенных №№, а туда он попадает из поступления

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    спасибо за дельные советы!!!!!!!!
    оченьвам всем благодарна! помоему получилось

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Мышка1 Посмотреть сообщение
    давно работаю с импортным товаром, первый раз о таком загадочном счете слышу... чем обычный 41 не угодил?
    спрошу еще разок!
    раз Вы долго работаете с импортом...
    в ГТДшке код 300 - сумма НДС
    100 - таможенный сбор
    200 - ?
    или я ошибаюсь?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    409
    добрые клерки помогите!!!!!!!
    ситуация следующая:
    комитент-я
    комиссионер-на упрощенке

    реализует комиссионер с НДС (т.к. это же мой товар) я правильно понимаю??? отправлыяет мне по почте копии сч.ф. и накладных об отгрузке.затем, как только товар оплачивает покупатель комиссионеру за товар, он в свою очерель перечисляет мне деньги на р/с за минусом % вознаграждения (это прописано в договоре)

    в конце месяца комиссионер выставляет мне комис.вознаграждение без ндс, правильно?

    когда яделаю кн.покупок у меня вылезает это вознаграждение в книге. нужно ли это показывать? все равно с этой базы НДС не идет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)