×
Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Сторно

  1. #1
    Аноним 22
    Гость

    Сторно

    Товарищи 1С-ники! Обращаюсь к вам с вопросом. Как сторнировать в программе 1С для бюджетных учреждений (633 релиз) проводки с нулевым счетом (для ввода остатков)? Ситуация такова. Баланс на 01.01.2009 сдан давно, но в нем бухгалтер обнаружила ошибки. Теперь в этом году их надо сторнировать, но как это сделать со счетом 00? (Одна из ошибок в балансе по подотчетникам, счет 1.208.хх) Помогите разобраться, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним 22
    Гость
    Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?

  3. #3
    Аноним223
    Гость
    как делали саму проводку, так же точно и сторнируйте, только сумму со знаком минус

  4. #4
    Аноним 22
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним223 Посмотреть сообщение
    как делали саму проводку, так же точно и сторнируйте, только сумму со знаком минус
    Дело в том, что бухгалтер только с этого года работает в 1С, соответственно ввод остатков произошел 31.12.2008г., проводок прошлого года, которые можно было бы сторнировать документом сторно нет. Получается, что надо сторнировать операцией в ручную с нулевым счетом, на что тех.анализ жутко ругается. Вот я подумала, может не стоит обращать на него внимания? Как бы потом эти проводки с нулями не помешали делать баланс и все формы к нему.

  5. #5
    Не клерк
    Регистрация
    07.08.2009
    Сообщений
    100
    Вам нужно исправить остатки 31.12.2008 в нужную Вам сторону, скорректировав операцию, их вводящую. Если Вы сделаете проводку с 00 в течение года - то гарантированно получите разбаланс.

  6. #6
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от Глеб Хэппи Посмотреть сообщение
    Вам нужно исправить остатки 31.12.2008 в нужную Вам сторону, скорректировав операцию, их вводящую. Если Вы сделаете проводку с 00 в течение года - то гарантированно получите разбаланс.
    нет, ну две проводки сторнировать, само собой, в голову не пришло это уточнять.
    ведь вводя остатки вы куда-то имели ввиду вторую половинку, на 401,03 или на МЗ или ОС, вариантов масса

  7. #7
    Не клерк
    Регистрация
    07.08.2009
    Сообщений
    100
    Просто у нас была аналогичная ситуация. Было накосячено при закрытии 2007 года. Решили исправить при закрытии 2008 года. Несоответствие остатков на конец 2008 и начало 2009 - отразили в пояснительной, благо сумма была копеечная.

  8. #8
    Аноним 22
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним223 Посмотреть сообщение
    нет, ну две проводки сторнировать, само собой, в голову не пришло это уточнять.
    ведь вводя остатки вы куда-то имели ввиду вторую половинку, на 401,03 или на МЗ или ОС, вариантов масса
    Т.е. сторнировать одну проводку (например счет 302.хх) и сторнировать счет 401.03, правильно я поняла? И, даже если ругается тех. анализ, то просто не обращать внимания?

  9. #9
    Аноним223
    Гость
    попробуйте сделать все 31.12.2008
    потому как внутри года нет проводок со счетом 401.03

  10. #10
    Аноним 22
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним223 Посмотреть сообщение
    попробуйте сделать все 31.12.2008
    потому как внутри года нет проводок со счетом 401.03
    так ведь баланс поменяется ((((

  11. #11
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним 22 Посмотреть сообщение
    так ведь баланс поменяется ((((
    мне кажется в балансе нет аналитики по счетам 208 и 302. или у вас сами счета меняются? тогда не знаю что посоветовать, разве что пояснительную записку об изменеии остатков на начало года, но это лучше согласовывать с вышестоящей

  12. #12
    Аноним 22
    Гость
    но это лучше согласовывать с вышестоящей[/QUOTE]

    Вот вот, а вышестоящая зарэжет, в любом случае спасибо за ответы, постараемся как нибудь выкрутится.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)