×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Рита63
    Гость

    На какой счет вы сажаете перемещение материалов

    У нас доходы -расходы УСН, вот делаю поступление материалов на 10-60, списываю на 20, выпускаю продукцию из этих материалов 43-40..т.е. нет взаимоувязки между 20 и 40..и при закрытии месца ругается по отклонению себестоимости...чего то не понимаю как надо, чтоб ни отклонений и все счета сошлись и закрылись...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    43 - 20
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Рита63
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    43 - 20
    он у меня выпуск продукции автоматом проводку формирует на 43-40...1с УСН

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    а у меня он формирует то, что мне надо.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Рита63
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    а у меня он формирует то, что мне надо.
    как же мне сделать чтоб и у меня формировал как надо?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Рита63
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    спс!

  8. #8
    Рита63
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    а у меня он формирует то, что мне надо.
    подскажите в какой программе вы работаете? я в 1 С УСН 1.3 ( 7.70.163), мне на ветке 1С скзали что не смогу я исправить это програ так сделана, что автоматом 40 счет берет...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Рита63, Вы между темами-то не метайтесь. В "ветке 1С" ответил уже. http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post52366781
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    3

    На какой счет вы сажаете перемещение материалов

    20 10 - списание материалов в производство
    40 20 - фактическая с/стоимость(списание с 20 за минусом незавершенки)
    43 40 -выпуск продукции (по плановым ценам)
    40 не может иметь сальдо, поэтому сальдо нужно раскидать на весь выпуск, пропорционально,получите на 43 факт.с/стоимость,в отличие от плановой, которая была до этого,т.е.экономия или перерасход материалов. Конечно я не высчитываю вручную, попросили программиста специально дописать в 1с эту операцию,автоматически на основании выпуска на каждую номенклатуру все распределяется в течении 3 сек.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    40 не может иметь сальдо, поэтому сальдо нужно раскидать на весь выпуск, пропорционально,получите на 43 факт.с/стоимость
    Это как? Куда "раскидать на выпуск" пропорционально? Пропорционально чего чему?
    Best regards, Михаил

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    3
    Примерно так: сначала находим коэфициент-план.с/сть каждой выпущенной номенклатуры делим на план.с/сть всего выпуска, т.е.Д сч.43 за месяц, затем, к примеру перерасход материалов (см.сальдо сч.40) делим на коэффициент и получается сумма перерасхода по данной номенклатуре, прибавляем ее к план.с/сти вот и получилась факт. ст/сть.Если нужна формула до завтра постараюсь найти.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)