×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2009
    Сообщений
    306

    Взаимозачет с заказчиком

    Один заказчик должен нам 63000, мы ему выставляли счет и акт выполненных работ на эту сумму, но в то же время мы должны ему 7500, Мы бы хотели сделать взаимозачет и тогда он нам был бы должен 55500 как это бухгалтерски правильно оформить? Какие проводки и документы нужны?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    как это бухгалтерски правильно оформить?
    соглашением или актом зачета
    Какие проводки и документы нужны?
    а какие уже есть?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2009
    Сообщений
    306
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    соглашением или актом зачетаа какие уже есть?
    Акт взаимозачета есть. Я сделала проводки Дт 60,1Кт 62.1 на сумму -7500. Или с минусом нельзя?

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а 62 60 7500 с плюсом нельзя?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2009
    Сообщений
    306
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    а 62 60 7500 с плюсом нельзя?
    Если я делаю Проводку Дт 60 Кт 62 с плюсом она идет как начисление контрагенту, т.е долг увеличивается! Как правильно подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    62 60 7500
    и
    60 62 (7500)
    дают идентичный результат

    если не хотите отвечать на вопрос
    а какие уже есть?
    , делайте так, как удобнее
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2009
    Сообщений
    306
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    62 60 7500
    и
    60 62 (7500)
    дают идентичный результат

    если не хотите отвечать на вопрос, делайте так, как удобнее
    Я сделала одну проводку операцией Дт60 Кт62 на сумму(7500) только если ее ставить с плюсом она дает начисление заказчику и не снижает его долг, а если с минусом, то все получается. Так как быть?

  8. #8
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Так как быть?
    прочитать внимательно что в Дт и что в Кт
    Дт62 Кт60 7500

  9. #9
    Клерк Аватар для zyaka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    777
    Подскажите, пожалуйста, у нас образовательное учреждение. Мы выставили счет на оплату одному ИП на сумму 5000 р (платят нам авансом). Мы купили у него канцтоваров на сумму 5400р. Он нам выставил счет, товарную накладную. ИП хочет сделать взаимозачет. Как это провести?
    Счета так и оставляем, подшиваем, делаем акт взаимозачета, подписываем, Делаю проводку 60.01 - 62.02 (на сумму 5000). Далее по канцтоварам делаю все как обычно (поступление материалов 10.- 60.01, и т.д). Так? Если можно в подробностях, я начинающий бухгалтер....

  10. #10
    Клерк Аватар для zyaka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    777
    я извиняюсь, у меня ОСНО.... Нашла по поиску, а раздел не посмотрела....

  11. #11
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    я извиняюсь, у меня ОСНО....
    сути это не меняет,только проблемы с НДС,если доки прошли не в этом году

  12. #12
    Клерк Аватар для zyaka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    777
    Лёнка, А мы оказываем услуги, которые НДС не облагаются, ИП на упрощенке.
    А как правильно сделать?

  13. #13
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Реализация как обычно.
    Поступление как обычно.
    Зачет между ними.
    Всё без ндс.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2009
    Сообщений
    309
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    соглашением или актом зачетаа какие уже есть?
    Будьте добры, подскажите, как писать этот акт зачета или соглашение. Я просто со взаимозачетом столкнулась первый раз, и нужно оформить документы.

  15. #15
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    ИннаР, 1С есть?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Батата Посмотреть сообщение
    Один заказчик должен нам 63000, мы ему выставляли счет и акт выполненных работ на эту сумму, но в то же время мы должны ему 7500, Мы бы хотели сделать взаимозачет и тогда он нам был бы должен 55500 как это бухгалтерски правильно оформить? Какие проводки и документы нужны?
    А у вас есть документы, что вы ему 7500 должны?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2009
    Сообщений
    309
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    ИннаР, 1С есть?
    Да, 8 версия

  18. #18
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Да, 8 версия
    в ней точно не помню...в общих документах-документ:корректировка задолженности...в нём выбираете взаимозачет

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2009
    Сообщений
    309
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    в ней точно не помню...в общих документах-документ:корректировка задолженности...в нём выбираете взаимозачет
    Спасибо, я посмотрю завтра на работе, там прям можно распечатать акт?

  20. #20
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    там прям можно распечатать акт?
    можно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)