Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, был экспорт в Казахстан , выпуск разрешен 29.09. Отметка на ГТД "товар вывезен" будет скорее всего октябрем. Можем ли мы включить его в 3-й квартал?
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, был экспорт в Казахстан , выпуск разрешен 29.09. Отметка на ГТД "товар вывезен" будет скорее всего октябрем. Можем ли мы включить его в 3-й квартал?
Вообще при экспорте в страны ТЗ отметка о вывозе не обязательна, достаточно выпускающей таможни. Но налорги на местах могут считать иначе.
Вообще срок идет от даты оформления декларации, а не от вывоза. А куда вы его будете включать в 3 квартале? У вас же нет документов...
Документы с таможни мы можем успеть получить до 20 октября.
Консультант+:
"Если товар вывозится через границу Российской Федерации с государством - участником Таможенного союза, на которой таможенный контроль отменен, то на таможенной декларации ставится одна отметка "Выпуск разрешен". В этом случае ее достаточно для подтверждения факта вывоза (абз. 3 пп. 3 п. 1 ст. 165 НК РФ, Письмо Минфина России от 21.12.2007 N 03-07-08/362). На это указывает и судебная практика (см., например, Постановления ФАС Поволжского округа от 28.10.2008 N А55-4807/2008, ФАС Северо-Западного округа от 19.09.2008 N А05-217/2008)".
Следовательно, можно заявить в 3 квартале.![]()
в том то и дело, что пока таможенный контроль с Казахстаном не отменен...
Да, там до сих пор мутная ситуация.В ТЗ Казахстан входит, указ от отмене таможенного контроля еще в прошлом веке издан, а воз и ныне там. Арбитражка была в пользу налогоплательщиков. Поэтому и пишуЗ.Ы. Я бы не заявляла..Но налорги на местах могут считать иначе.
9. При реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1 - 3, 8 и 9 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, моментом определения налоговой базы по указанным товарам (работам, услугам) является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.
Собрали в 4 квартале, заявляете в январе.
У них отметка на ГТД будет октябрем, никак нельзя в 3 квартал.
Решили, все-таки не нарываться на гнев налоргов и в 4 квартале заявить, тем более итак НДС к возмещению немаленький. Всем спасибо за обсуждение!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)