×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    441

    1С 7.7 ЗиК. Начисление зп.

    В общем, есть набор тем (штук 20), в каждом отдельно взятом месяце у человека активны 3-4 темы.
    Они суммарно составляют оклад. Каждый месяц сумма одна. Плановый отдел даёт буху инфу, в которой
    указано процентное соотношение тем в окладе(суммарно 100%). НО. Затратный счет у буха 08.8, и каждая
    тема является субконто к этому счету. Поэтому предложили сделали следующее. Она заведёт столько видов расчёта,
    сколько у неё тем, каждый вид расчёта заведён как процент от базы. База - оклад, который в карточке
    сотрудника. Каждый месяц будет делать столько Вводов расчета сотрудникам, сколько тем в этот месяц
    активно, с указанием процентной стаки(по данным вышеупомянутого планового отдела).
    Но вот как убрать начисление зп по окладу? Как сделать так, чтобы новый вид расчета "вытолкнул обычное" начисление. Иначе задваивается зп.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    изначально неверный подход... ЗиКа не Бухия, где вид расчёта строго привязан к проводке... в ЗиКе проводки ложатся сверху рассчитанных сумм и могут спокойно быть изменены без перерасчёта...

    оставьте оклад на месте... просто заводите каждый месяц работникам после расчёта док БУН (Бухгалтерский учёт начислений и удержаний), который и даст проводковую разбивку в заданной ручной доле, например:
    Дт 08<объект1> - Кт 70 8%
    Дт 08<объект2> - Кт 70 15%
    ...
    Дт 08<объект20> - Кт 70 1%

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    441
    В продолжение темы.
    Подскажите мне плиз. Когда работа в целом за месяц в ЗиК 1С 7.7 закончена и происходит выгрузка проводок в БухПред то мы должны увидеть Дб(08) - Кр(70) и т.д. А как быть с налогововым учетом? Как эти суммы связать с налоговым Планом счетов, конкретно с Н04.03?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    441
    up

  5. #5
    vdi1950
    Гость
    Цитата Сообщение от AlPer Посмотреть сообщение
    В продолжение темы.
    Подскажите мне плиз. Когда работа в целом за месяц в ЗиК 1С 7.7 закончена и происходит выгрузка проводок в БухПред то мы должны увидеть Дб(08) - Кр(70) и т.д. А как быть с налогововым учетом? Как эти суммы связать с налоговым Планом счетов, конкретно с Н04.03?
    Не существует утвержденного законом налогового плана счетов. В бух 7.7 он один, в бух 8 другой, а где-нибудь в Парусе еще какой-нибудь. Все эти счета созданы для удобства отражения налогового учета по данным бухгалтерского учета.

    Если вы расчеты ведете в ЗиК 7.7, то счета Н вам не нужны. В ЗиК настройка НУ выполняется аналогично настройке БУ. До выгрузки данных НУ в бухгалтерию результаты можно посмотреть в отчете "Учет расходов по оплате труда на прибыль".

    После загрузки данных в бухгалтерию налоговый документ"Расходы на оплату труда" будет автоматически заполнен по данным из ЗиК.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)