Здравствуйте!
Такой вопрос возник... Прошлую отчетность сдали по фирме (ООО, УСН 6% + ЕНВД физ. показатель) нулевую, как бы никто там не работает и оборотов не было. Но при подготовке этой отчетности как бы не хорошо получается ведь реализация услуг все таки была за прошлый отчетный период (II квартал) и по ЕНДВ (через кассу) и по УСН (через р/сч оплатили нам). Вот думаем все таки начислить З\П директору за июнь со всеми вытекающими налогами. Вопрос лишь как сдать отчетность и в каком порядке. Я думаю сдать сначала отчетность за 3 квартал как полагается (была одна реализация услуг в июле). А потом сразу корректировочные отчеты по ФСС, ОПС, ЕНВД и заплатить авансовый платеж по УСН 6%. Так правильно?





зачем? кому? о чем?