Добрый день уважаемые клерки. Возник спор в какой момент включать эксопртную счет-фактуру в книгу-продаж. Два мнения:
1. В момент когда из налоговой придет подтверждение (или не потверждение) на 0% ставку НДС
2. В момент подачи документов в налоговую инспекцию.
Какой вариант правильный?



