×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    есть вариант - пользоваться и не забивать себе голову
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  2. #32
    Аноним
    Гость
    А если я заключу с ГД договор займа. Он внесет деньги в кассу и в этот же день я заключу договор купли продажи с др.учредителем?

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Если с одним из учредителей оформить договор займа( например на 10000). Он вносит деньги в кассу, заключаем договор купли-продажи с диром(на покупку всех орг техники, которая нужна). Как это будет выглядеть?

  4. #34
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А если я заключу с ГД договор займа. Он внесет деньги в кассу и в этот же день я заключу договор купли продажи с др.учредителем?
    можете.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. #35
    Аноним
    Гость
    А в проводках как это будет?
    Д50 К63 1000- внесен займ
    Д76.05 или 73(не знаю) К50 1000 -заплатили за орг технику
    Д 003 - приняли на забаланс
    Д44(непринимаемые) К 76.05 - начислили расход

    А с НДФЛ как быть? Начислять с 1000р?

    Подскажите проводками, пожалуйста!

  6. #36
    Клерк Аватар для NAHA
    Регистрация
    03.11.2006
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Лиана23 Посмотреть сообщение
    А если за счет чистой прибыли, то мы оплачиваем с р/с ПО и эту сумму просто не учитываем в расходах и НДС не принимаем? Проводочки не подскажете?
    А компьютеры то остаются как и были - не оформленными, а как писалось выше - это неправильно. Как же быть?
    60\51
    08\60
    01\08
    84\02, но чтоб пользоваться чистой прибылью, надо разрешение (решение) учредителей.
    Т.е. и ОС у вас на балансе, и, соответственно, налог на имущество платите правильно.
    А на счет безвозмездной передачи, то надо определить рыночную стоимость этой передачи и включить в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лиана23 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, мы на фирме хотим приобрести и поставить лицензионные программы: офисы, антивирус и 1-с бухгалтерию. ОДнако компьютеры у нас стоят старые, и нигде не проведены - они принадлежат лично директору. Возможно ли приобретение лицензионных программ оплатить с расчетного счета организации, поставить на эти компьютеры и списать их в расходы?
    Нужно оформить договор безвозмездного пользования на компьютеры и тогда учесть программы в налоговом учете в расходы сразу

  8. #38
    Аноним
    Гость
    А если через займ и договор купли продажи, то какие проводки?

  9. #39
    Клерк Аватар для NAHA
    Регистрация
    03.11.2006
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если через займ и договор купли продажи, то какие проводки?
    Содержание проводки уточните

  10. #40
    Аноним
    Гость
    Д50 К63 1000- внесен займ
    Д76.05 или 73(не знаю) К50 1000 -заплатили за орг технику
    Д 003 - приняли на забаланс
    Д44(непринимаемые) К 76.05 - начислили расход

    А с НДФЛ как быть? Начислять с 1000р?

    Подскажите проводками, пожалуйста

  11. #41
    Клерк Аватар для NAHA
    Регистрация
    03.11.2006
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Д50 К63 1000- внесен займ
    Д76.05 или 73(не знаю) К50 1000 -заплатили за орг технику
    Д 003 - приняли на забаланс
    Д44(непринимаемые) К 76.05 - начислили расход

    А с НДФЛ как быть? Начислять с 1000р?

    Подскажите проводками, пожалуйста
    А зачем на забаланс?
    50\66
    76,73\50
    01\76.73
    44,20,26\02
    Как налоговый агент вносите в карточку, но с того года обязанность по уплате НДФЛ - на самом налогоплательщике. Не помню статью, но вроде ст.228НК

  12. #42
    Аноним
    Гость
    Это старые, списанные еще другой фирмой ОС. Мне кажется, что проще их на забаланс.счет повесить? Или нельзя так сделать?

  13. #43
    Аноним
    Гость
    Так как же все-таки правильно сделать и чтоб с наименьшими затратами и бумажками для фирмы?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)