За некоторый промежуток времени в документах поступления по одному контрагенту был выделен НДС и принят к зачету. Документов прилично, за разные отчетные периоды, суммы небольшие. Нужно "сторнировать" НДС, а эти суммы отнести на расходы за счет прибыли. Исправления внести в этом периоде. Подскажите, кто сталкивался, какие действия нужно выполнить, какими документами?
1С УПП 8.1 ред.1.2 (1.2.23.2)




