×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327

    зачет налога

    налоговая разрешила провести зачет налога по ндс за счет переплаты по прибыли. полагаю необходимо сделать уточнение кбк. информации не нашла по данному вопросу. подскажите кто сталкивался.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    В силу статей 21 и 78 НК РФ налогоплательщик имеет право на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных налогов и пеней.
    Статья 78 НК РФ регламентирует порядок реализации налогоплательщиком этого права, предоставляя ему возможность подать заявление о возврате указанных сумм либо о их зачете в счет предстоящих платежей или в счет имеющейся задолженности и одновременно обязывая налоговый орган рассмотреть такое заявление в соответствии с определенными названной статьей правилами и в установленные сроки принять по нему решение.

    Какую ещё информацию надо?
    Если, как написать заявление или какой КБК, то такая информация есть в налоговой.

  3. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    да право есть, в налоговой все написано. вопрос касается учета: нужно сделать уточнение КБК и счета соответственно, на этом все?

  4. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    В общем-то, да. На основании решения налоговой перераспределить с одного налога - на другой.

  5. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    спасибки.

  6. Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    налоговая разрешила провести зачет налога по ндс за счет переплаты по прибыли. полагаю необходимо сделать уточнение кбк. информации не нашла по данному вопросу. подскажите кто сталкивался.
    А у вас КБК для НДС и для прибыли какие?

  7. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    ндс 1821030100001000110
    прибыль 18210101012021000110 субъект
    18210101011011000110

  8. Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    ндс 1821030100001000110
    прибыль 18210101012021000110 субъект
    18210101011011000110
    Это же не ваши КБК...
    С какого КБК вы осуществляете платеж НДС и платеж по прибыли?

    Я это к чему в уведомлении об уточнении КБК вы должны указать свой изменившийся КБК, а он у вас и по прибыли и по НДС как я понимаю одинаковый?
    Т.е. и уточнить собственно говоря нечего...
    Я пока не сталкивался с ситуацией когда данное уведомление используется не для уточнения своего КБК а для уточнения КБК получателя, это будет что то совсем новое и оригинальное и как мне кажется невозможное....

  9. Аноним
    Гость
    КБК одно,а счет бюджетного учета не один прибль на одном НДС на другом нужно исправить проводки с заполнением бухгалтерской справки

  10. Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Адрес
    г. Магадан
    Сообщений
    987
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    Я это к чему в уведомлении об уточнении КБК вы должны указать свой изменившийся КБК, а он у вас и по прибыли и по НДС как я понимаю одинаковый?
    А зачем Уведомление об уточнении КБК?
    Птичка пишет в налоговую завление о зачете налога по НДС за счет переплаты налога по прибыли и затем на основании решения налоговой сделать исправительные проводки.
    In My Humble Opinion

  11. Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от BTG Посмотреть сообщение
    А зачем Уведомление об уточнении КБК?
    Я тоже считаю что не нужно, просто Птичка говорила о своем учете
    Цитата Сообщение от Птичка2006
    вопрос касается учета: нужно сделать уточнение КБК
    И возможно я ее не так понял.

  12. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    Это же не ваши КБК...

    Т.е. и уточнить собственно говоря нечего...
    Я пока не сталкивался с ситуацией когда данное уведомление используется не для уточнения своего КБК а для уточнения КБК получателя, это будет что то совсем новое и оригинальное и как мне кажется невозможное....
    т.е. для казначейства роли не играет?

  13. Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    т.е. для казначейства роли не играет?
    для казначеев важно с какого КБК вы платили и на какой КБК ВАМ поступали ср-ва. Т.е. ВАШИ КБК доходов и расходов, а не КБК того, кому вы деньги отправляете

  14. Аноним09
    Гость
    Подскажите пожайлуста, а если налоговая делает зачет с Налога на прибыль на Пеню по налогу на прибыль. (косгу 130 - 290), не возникнет ли у проверяющих органов (КРУ) вопросов по данному зачету. А если зачет прибыль - ЕСН (130 - 213)?

  15. Аноним
    Гость
    КР 2.303.02 - КД 2.303.03
    КР 2.303.05 - КД 2.303.03

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)