налоговая разрешила провести зачет налога по ндс за счет переплаты по прибыли. полагаю необходимо сделать уточнение кбк. информации не нашла по данному вопросу. подскажите кто сталкивался.
налоговая разрешила провести зачет налога по ндс за счет переплаты по прибыли. полагаю необходимо сделать уточнение кбк. информации не нашла по данному вопросу. подскажите кто сталкивался.
В силу статей 21 и 78 НК РФ налогоплательщик имеет право на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных налогов и пеней.
Статья 78 НК РФ регламентирует порядок реализации налогоплательщиком этого права, предоставляя ему возможность подать заявление о возврате указанных сумм либо о их зачете в счет предстоящих платежей или в счет имеющейся задолженности и одновременно обязывая налоговый орган рассмотреть такое заявление в соответствии с определенными названной статьей правилами и в установленные сроки принять по нему решение.
Какую ещё информацию надо?
Если, как написать заявление или какой КБК, то такая информация есть в налоговой.
да право есть, в налоговой все написано. вопрос касается учета: нужно сделать уточнение КБК и счета соответственно, на этом все?
В общем-то, да. На основании решения налоговой перераспределить с одного налога - на другой.
спасибки.
ндс 1821030100001000110
прибыль 18210101012021000110 субъект
18210101011011000110
Это же не ваши КБК...
С какого КБК вы осуществляете платеж НДС и платеж по прибыли?
Я это к чему в уведомлении об уточнении КБК вы должны указать свой изменившийся КБК, а он у вас и по прибыли и по НДС как я понимаю одинаковый?
Т.е. и уточнить собственно говоря нечего...
Я пока не сталкивался с ситуацией когда данное уведомление используется не для уточнения своего КБК а для уточнения КБК получателя, это будет что то совсем новое и оригинальное и как мне кажется невозможное....
КБК одно,а счет бюджетного учета не один прибль на одном НДС на другом нужно исправить проводки с заполнением бухгалтерской справки
Подскажите пожайлуста, а если налоговая делает зачет с Налога на прибыль на Пеню по налогу на прибыль. (косгу 130 - 290), не возникнет ли у проверяющих органов (КРУ) вопросов по данному зачету. А если зачет прибыль - ЕСН (130 - 213)?
КР 2.303.02 - КД 2.303.03
КР 2.303.05 - КД 2.303.03
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)