Подскажите пожалуйста, можно ли признать расходы в том отчетном периоде, в котором не было доходов.
Подскажите пожалуйста, можно ли признать расходы в том отчетном периоде, в котором не было доходов.



Смотря какие расходы
Услуги связи, банковские.
Ну пожалуйста подскажите.
И еще один вопрос.
Организация с 01.01.2009 г. перешла с ОСНО на УСН. На сч.19 накопился входной НДС (не принимали к вычету потому, что не было реализации). Что надо было сделать с входным НДС в налоговом и бухгалтерском учете при переходе на УСН, списать в расходы или нет?



Нужно.Ну пожалуйста подскажите.
Это не расход.списать в расходы или нет?
Best regards, Михаил
А с 19 счетом, что делать, оставить все как есть?



Принять к вычету тем периодом, которым получен счет-фактура.
Best regards, Михаил



До упрощенки они были не на упрощенке (см. #4).У них же упрощенка (в теме письма указано), какое принятие к вычету НДС может быть
Best regards, Михаил
Наша налоговая вряд ли примет такую декларацию, в которой нет начисленного НДС.



И чего? Ну не было, дальше что? НК запрещает принимать к вычету?См тот же пункт
Не было реализации, т.е. скорее всего могло быть только возмещение
Она ОБЯЗАНА её принять.Наша налоговая вряд ли примет такую декларацию, в которой нет начисленного НДС.
Best regards, Михаил
Как-то подавали подобную декларацию, принять то приняли. Но потом с налоговой пришло письмо с убедительной просьбой, сдать уточненку и заявить вычет в том периоде, в котором будет реализация. Спорить не стали, поступили в соответствии с просьбой.



Учредители согласны, что Вы (за счет их денег) подобные "просьбы" выполняете?
Best regards, Михаил
Да там сумма была копеечная.



Тогда в чем вопрос? Если им наплевать - спишите на непринимаемые и делов-то...
Best regards, Михаил
Вообще-то, это была совсем другая организация, так к слову пришлось.
А так входной НДС на значительную сумму. И еще в его составе НДС с ОС, которые еще не самортизированы, а при переходе на УСНО надо восстанавливать НДС с остаточной стоимости ОС, который после уплаты можно списать на расходы при расчете НП. Так может НДС с остаточной стоимости можно принять в расходах?



Лично? Пробовал конечно.Ага, не запрещает, а Вы, вот Вы лично пробовали это сделать? получилось?
Думаю что нет, тогда зачем другим невыполнимые варианты советовать
Не в ту сторону думаете. Неее.... если кому-то нравится, что налорги об них вытирают ноги на незаконных основаниях - флаг в руки и барабан на грудь.
А Вы станьте - и узнаете. И обязательно возьмите на работу бухгалтера, который без Вашего ведома будет распоряжаться Вашими же деньгами.А учредителям что выгодней:
Best regards, Михаил
Конечно, каждый учредитель проосто мечтает чтобы из-за несчастных 1000 рублей (именно так обычно и бывает) разводилась многомесячная переписка с контролирующими органами.
Ему (учредителю) же придется взять еще одного работника для этой цели (ездить сдавать письма, получать на них ответы, стоять в очередях и пр.) или может быть он (учредитель) хочет это делать сам?
Или Вы считаете, что бухгалтер после разъездов должен брать работу на дом (или работать сверхурочно за так)
А если серьезно:
решение конечно за учредителем, но ему нужно объяснить все нюансы вопроса
Не забыли ли Вы о том, что при переходе на УСН по многим активам НДС нужно восстановить обратно![]()
Последний раз редактировалось Elena K; 03.12.2009 в 15:25.



Ну автор-то говорит, чтопроосто мечтает чтобы из-за несчастных 1000 рублей
Правда не знаю, что для нее "значительно".Сообщение от ALO
Это вопрос? Кому?Не забыли ли Вы о том, что при переходе на УСН по многим активам НДС нужно восстановить обратно
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)