×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147

    Формирование себестоимости на 10 счете

    Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, как формировать себестоимость материалов (импорт) без 15 счета? Пока дожидаемся всех документов по первой поставке, приходит новая партия и себестоимость первой смешивается со второй.
    Научите, пожалуйста, как приходовать импорт, чтобы себестоимость партии правильной была!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от Пытливый ум Посмотреть сообщение
    Пока дожидаемся всех документов по первой поставке, приходит новая партия и себестоимость первой смешивается со второй.
    так у вас учет себестоимости по партиям или по среднему?
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от ellenochka Посмотреть сообщение
    так у вас учет себестоимости по партиям или по среднему?
    Пока никак, с нуля все делаю, сделаю как правильно. Посоветуйте!

    1С 7.7. Бухгалтерия.

  4. #4
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от Пытливый ум Посмотреть сообщение
    1С 7.7. Бухгалтерия.
    насколько я знаю в семерке не реализован учет по партиям (пусть меня поправят если не права) соответственно по средней проще
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  5. #5
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    насколько я знаю в семерке не реализован учет по партиям
    Ага-ага Тока по средней.

  6. #6
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Для оценки МПЗ при приобретении, если Вам необходимо знать конкретно стоимость конкретной партии, организуйте аналитику в разрезе партий. Как правило приобретение каждой партии отличается как минимум датой документа-основания. Другие расходы, относящиеся к конкретной партии (если можно точно их определить), относим также на конкретную партию. В ином случае распределяем пропорционально выпранной базе. Чем Вас не устраивает 15 счет? Используйте тогда 10, в чем проблема?

  7. #7
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    Можно вопрос, может не совсем в тему.
    Если для оприходования импортного товара я использую счет 15 , то когда покупаем у российских постащиков и товар идет несколько дней, то тоже нужно и можно проводить через 15 счет? А потом с транспортными расходами перекидывать на 41 ?

  8. #8
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Я может че не понимаю, но зачем для товара 15-й счет использовать?
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  9. #9
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    Да скорее это я не понимаю...
    Уже запуталсь совсем.
    Например поставщик выписывает накладную 10.12 и отправляет нам транспортной компанией (значит к нам перешло право собственности на товар), к нам товар доходит например 15.12. Как быть?

  10. #10
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    ИМХО можно сначала на 41 товары в пути, а потом перевесить на 41 товары на складе, но я бы не заморачивалась
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  11. #11
    If Only
    Гость
    При отправке поставщик оформляет Пакин лист и Инвойс. Попросите Инвойс передать по факсу либо электронный вариант сразу после отправки груза. Если наземный транспорт - еще и CMR. Там вы увидите цены поставщика. Но их необходимо пересчитать на момент перехода права собственности, определенный в Контракте. Посмотрите - он как поименован?

  12. #12
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    но я бы не заморачивалась
    Тогда и с материалами можно не заморачиваться. Тут важно какие цели преследуешь, организуя дополнительные аналитические процедуры в учете. Каждый сам решает

  13. #13
    If Only
    Гость
    И потом - насколько Вам необходимо физически дать проводку на товар именно 10-го числа? Дождитесь и товар, и документы. Исключение - границы отчетных и налоговых периодов.

  14. #14
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    ИМХО можно сначала на 41 товары в пути, а потом перевесить на 41 товары на складе
    Дело в том, что сначала я так и сделала, но возникла проблема - если товар не пришел в этом же месяце, то 1 С-ка усредняет себестоимость товара с учетом остатка на сч. 41.1 Товар в пути.
    Поэтому я переделала поставки с использованием сч. 15. Это по импорту.
    Вопрос в том - можно ли приходовать товар через сч 15 , если поставка не импортная?

  15. #15
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от Аняка Посмотреть сообщение
    Вопрос в том - можно ли приходовать товар через сч 15 , если поставка не импортная?
    А какая разница? удобнее через 15 приходуйте через него
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  16. #16
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    И потом - насколько Вам необходимо физически дать проводку на товар именно 10-го числа?
    То есть вы имеете в виду, что проводку дать уже 15.12.
    Исключение - границы отчетных и налоговых периодов.
    Вот именно, хотелось бы знать как правильно поступть в такие периоды.

  17. #17
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    А какая разница? удобнее через 15 приходуйте через него
    Да просто уже запуталась
    Читаю информацию и везде где про 15 счет, везде про импорт, вот и зависла - можно ли обычные поставки через него приходовать?
    То есть ответ : можно?

  18. #18
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от Аняка Посмотреть сообщение
    То есть ответ : можно?
    А разве в инструкции по применению плана счетов 15-й счет как-то связан с импортом?
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  19. #19
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    А разве в инструкции по применению плана счетов 15-й счет как-то связан с импортом?
    Да нет конечно, только он уж сильно связан со сч.16 и учетной ценой. Учетную цену естественно мы не используем.
    Поэтому изучая информацию поняла что можно просто собрать на сч 15 все расходы, а потом перенести на сч 41.1. Но повторюсь - все было о импорте, поэтому я растерялась

  20. #20
    If Only
    Гость
    Учетная цена нужна Вам в том случае, если документы отстают от товара. То есть товар необходимо оприходовать, а может быть и продать либо списать в производство, а документов нет. Либо транспортные расходы необходимо распределить на товар. Это все не Ваши ситуации. Документы поступят 15-го, вы 13-м числом оприходуете товар по правильно пересчитанной (по переходу права) стоимости. Если товар завис в пути, а случилось первое число отчетного периода, также поступайте - приходуйте точно в момент перехода права.

  21. #21
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    Документы поступят 15-го, вы 13-м числом оприходуете товар по правильно пересчитанной (по переходу права) стоимости
    А как быть с доставкой тогда... Ведь мы оплачиваем транспортникам доставку, и соответственно они дают акт от 15.12, сразу понятно, что товар поступил к нам 15.12, как я могу оприходовать его 10.12, наверное это не правильно.

  22. #22
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    наверное это не правильно.
    мы ведь к учету принимаем на основании первичных документов, которыми оформляется каждая хозяйственная операция, отражающая в первую очередь юридическое сторону сделки, возникновение прав и последующую правоспособность по ней. В данной ситуации ФИЗИЧЕСКОЕ поступление товара играет второстепенную роль )

  23. #23
    If Only
    Гость
    И еще раз перечитайте Ваш контракт. В нем необходимо отличать условия перехода рисков за гибель товара от поставщика к покупателю от условий перехода права собственности. Как правило, они оговариваются отдельно. В Контракте риски - они первичней, чем право собственности, и сам Инкотермс 2000 определяет прежде всего риски.

  24. #24
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    If Only, я ж не про импортную поставку спрашиваю, с ней то вроде разобралась.
    Вопрос - можно ли действовать по такой же схеме (через 15 счет) и с обычными поставками от российских поставщиков, если отгрузка раньше, а товар приходит через несколько дней.

  25. #25
    If Only
    Гость
    Многие пользуются 15 и 16 счетами, или одним из них для внутренних закупок, но чаще для учета транспортных и заготовительных расходов вне счетов учета затрат. И никаках ограничений по виду поставщика - резидент или нет - здесь нет.

  26. #26
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    Это и хотела узнать. Спасибо большое за ответы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)