×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк Аватар для Лилл
    Регистрация
    10.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    101

    Неправильно заполняет Налоговую карточку 1НДФЛ

    Клерки, у меня беда. (использую 1С ЗУП 2.5, обновления регулярные)

    До техподдержки не дозвониться - лучше сразу повеситься....

    Проблема:
    при формировании карточки 1НДФЛ пишет: начислено з/п 25 000
    НДФЛ исчисленный - 3 250 руб.
    НДФЛ удержанный - 2 000 руб.
    Долг за налогоплат-ком - 1 250 руб.
    И так по всем сотрудникам....

    НО: в учете, по проводкам и при выгрузке в 1С 8.1 все правильно начисляет и удерживает.

    Как быть? Ведь сумма долга с каждым месяцем все больше и больше становится...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Вот я, к примеру, работаю в службе "Линия консультаций 1с" одной из фирм франчайзи, за сегоднешний день было всего 2 (Два) звонка. Так что могу сказать, что вешаться рано. Попробуйте позвонить в тех. поддержку, так как ваша проблема на словах не разрешима.
    Скорее всего Вы меняли какие либо данные для расчета НДФЛ и теперь программа при удержании налога видя историю удержаний считает, что в прошлом периуде было слишком много удержано НДФЛ.

  3. #3
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Проверьте "Учетную политику по персоналу организации" (в общем интерфейсе откройте список Организаций нажмите кнопку перейти "Учетная политика по персоналу организаций"). Установите галочку на "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".

  4. #4
    Клерк Аватар для Лилл
    Регистрация
    10.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    101
    Спасибо!

    вообщем, дозвонилась до техподдержки...
    оказывается документ "зарплата к выплате организаций" надо проводить последним числом месяца. Независимо от выплаты.
    На основании этого документа, производится удержание....
    теперь все ровно)))

  5. #5
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Такое чувство, что спас человека от петли.

  6. #6
    Клерк Аватар для Лилл
    Регистрация
    10.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    101
    Ну почти

  7. #7
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    Уважаемые спасите и меня))) уже второй день мучаюсь с 1 ндфл
    ситуация следующая
    по некоторым сотрудникам по декабрю 2008 г идет такая картина:

    налоговая база 110 536
    налог исчисленный 14 370
    налог удержанный 20 074
    долг за налоговым агентом 5 704
    она задваивает суммы начисленного НДФЛ за декабрь((
    проверила все настройки: галочка ндфл начисленного и удержанного в учетной политике стоит
    регистр накоплений НДФЛ расчеты с бюджетом расчистила (там удержанный =начисленному)
    где еще может сидеть эта зараза((
    при выгрузке в бухгалтерию все отлично

    ЗУП 2.5.13.5

  8. #8
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    А какая картина по этому сотруднику за предыдущие месяца? Там ничего не поменялось? Проблема только в этом месяце?
    НДФЛ исчисленный - считается когда делаете начисление зарплаты
    НДФЛ удержанные - во время выплаты.
    Попробуйте отменить все доки и проводить их последовательно. При этом глядя в карточку 1-НДФЛ после проведения каждого документа.
    Ещё вариант поставьте в "Учетной политике по персоналу" галочку в окошке "Принимать НДФЛ исчисленный как удержанный".

    Про задвоение начисленного НДФЛ не совсем понятно.

    Ещё вопрос, сумма 43876 ничего не напоминает? Может были какие-то дополнительные начисления, или в прошлом месяце что-то подобное было?
    Последний раз редактировалось mangust4; 23.12.2009 в 10:49.

  9. #9
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    Цитата Сообщение от mangust4 Посмотреть сообщение
    А какая картина по этому сотруднику за предыдущие месяца? Там ничего не поменялось? Проблема только в этом месяце?
    НДФЛ исчисленный - считается когда делаете начисление зарплаты
    НДФЛ удержанные - во время выплаты.
    Попробуйте отменить все доки и проводить их последовательно. При этом глядя в карточку 1-НДФЛ после проведения каждого документа.
    Ещё вариант поставьте в "Учетной политике по персоналу" галочку в окошке "Принимать НДФЛ исчисленный как удержанный".

    Про задвоение начисленного НДФЛ не совсем понятно.

    Ещё вопрос, сумма 43876 ничего не напоминает? Может были какие-то дополнительные начисления, или в прошлом месяце что-то подобное было?
    по предыдущим месяцам все отлично начисленный=удержанному
    все документы перепровела по n раз((
    галка равенства стоит
    про задвоение НДФЛ = получается что за декабрь она два раза его удерживает. так было изначально когда проверяя настройку учетной политики я поставила галку равенства и у меня ндфл удерживался и при авансе и при зп. перепровела все месяцы все стало чисто кроме декабря((
    а что за сумма 43876??

  10. #10
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    20 074 (НДФЛ удержанный) - 14 370 (НДФЛ исчисленный) = 5 704 = 13% от 43876
    Т.е. в декабре у Вас удерживается дополнительный налог с этой суммы.

  11. #11
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    Цитата Сообщение от mangust4 Посмотреть сообщение
    20 074 (НДФЛ удержанный) - 14 370 (НДФЛ исчисленный) = 5 704 = 13% от 43876
    Т.е. в декабре у Вас удерживается дополнительный налог с этой суммы.
    Да((
    а как это поправить?

  12. #12
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Это возвращает нас к варианту отмены и последовательного проведения документов.
    Может Вы этим сотрудникам вычеты по НДФЛ отменили?

  13. #13
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    Цитата Сообщение от mangust4 Посмотреть сообщение
    Это возвращает нас к варианту отмены и последовательного проведения документов.
    Может Вы этим сотрудникам вычеты по НДФЛ отменили?
    отменить надо все? и начисление и выплаты?
    вычетов у него нет

  14. #14
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Да. отмените все документы по этому (или по этим) сотруднику. Как вариант его можно выделить в отдельный документ. И по порядочку проводить их: провели начисление -> смотрим в 1-НДФЛ, провели выплату -> смотрим в 1-НДФЛ

  15. #15
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    Цитата Сообщение от mangust4 Посмотреть сообщение
    Да. отмените все документы по этому (или по этим) сотруднику. Как вариант его можно выделить в отдельный документ. И по порядочку проводить их: провели начисление -> смотрим в 1-НДФЛ, провели выплату -> смотрим в 1-НДФЛ
    сейчас попробую))

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2006
    Сообщений
    133
    Подскажите и мне, пожалуйста.
    У одного единственного сотрудника в 2007 году 1-НДФЛ как-то корявенько формируется... он в 2007 году был нерезидент. удерживали 30%. в феврале 2008 сделали пересчет и возврат налога на сумму 71285. Строки Налоговая база, Налог исчисленный и Налог удержанный не накоплением встает в ячейки, а за каждый месяц отдельно. а в декабре прибавляется сумма 71285 в налог удержанный. В итоговой строге должно быть удержано 125700, а пишет 196985. Отменила проведение всех документов, отнесенных к 2007 году. вылазит только 71285 вдекабре удержано.
    Что за ерундистика??

  17. #17
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Цитата Сообщение от Olga82 Посмотреть сообщение
    Подскажите и мне, пожалуйста.
    У одного единственного сотрудника в 2007 году 1-НДФЛ как-то корявенько формируется... он в 2007 году был нерезидент. удерживали 30%. в феврале 2008 сделали пересчет и возврат налога на сумму 71285. Строки Налоговая база, Налог исчисленный и Налог удержанный не накоплением встает в ячейки, а за каждый месяц отдельно. а в декабре прибавляется сумма 71285 в налог удержанный. В итоговой строге должно быть удержано 125700, а пишет 196985. Отменила проведение всех документов, отнесенных к 2007 году. вылазит только 71285 вдекабре удержано.
    Что за ерундистика??
    О какой программе идёт речь?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2006
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от mangust4 Посмотреть сообщение
    О какой программе идёт речь?
    1С:Бухгалтерия 8.1, редакция 1,6

  19. #19
    клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    По поводу того, что НДФЛ считается не нарастающим итогом за год, а каждый месяц с нуля - в настройках учетной политики, на закладке НДФЛ можно это поменять.
    По поводу удержания странной суммы - смотрите расходные документы и закрытия месяца. Попробуйте их поотменять.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2006
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от mangust4 Посмотреть сообщение
    По поводу того, что НДФЛ считается не нарастающим итогом за год, а каждый месяц с нуля - в настройках учетной политики, на закладке НДФЛ можно это поменять.
    По поводу удержания странной суммы - смотрите расходные документы и закрытия месяца. Попробуйте их поотменять.
    в учетной политике все правильно стоит, по остальным сотрудникам ведь нет проблем.
    все расходники так же пересмотрела по сто раз.

    Это может быть просто "глюком" программы?

  21. #21
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    народ, у меня такая же проблема, галка стоит, все документы перепровела, но ошибки так и остаются. Не пойму откуда берется налог исчисленный и удержанный

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)