×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Сообщений
    48

    Доход и выручка.счет 90.1.1

    Крайне необходим ответ.ООО.деятельность- ломбард.А точнее предоставление займов населению.Метод опред доходов - по начислению.
    Согласно ст 328 НК.Доход за квартал -это суммы процентов уже полученные+суммы процентов подлежащие к получению(начисленные) на конец отчетного периода.Т.е 1 раз в квартал ( в самом конце) мы начисляем проценты по всем займам согласно проц ставке исходя и того сколько дней прошло от выдаче займа до конца квартала.
    То что эти суммы должны быть отражены в налоговом учете это понятно.
    Вопрос в следующем- должны ли эти суммы быть отражены на счете 90.1.1 или на нем отражаются только фактически полученные суммы.
    Сейчас мы эти суммы отражаем.Не делаем ли ошибку.?
    У нас есть и ЕНВД,т.е есть и расделение расходов пропорционально выручке.А что есть наша выручка.?Сумма начисленная для целей налог учета или факт полученнная?
    Проводки которые мы делаем сейчас.
    в конце квартала начисляем. след проводки.Например прошло 10 дней от выдачи до конца квартала и мы начислили 60 руб.
    проводки
    1. дт.76.2- кр.90.1.1 60 руб(отразили на счете 76.2 задолженность за клиентом)
    2. кр. Н06.01 60р(отразили в налогучете доход)
    где то через 5 дней ( после начала нового квартала) пришел клиент(.всего прошло 15 дней)и оплатил проц и вернул займ .Отдельным документом в 1с отражаем начисление проц(начислено 90р).Его проводки.
    1. Дт.76,2 Кр 90.1.1 -30руб.
    2.. кр. Н06.01 30р
    Этот документ сам считает и определяет сколько уже было начисленно на этот залоговый билет и минусут от 90 р сумму уже начисленную ранее(60 руб)
    Далее приходник с проводками.
    Дт.50.1 Кр 76.2 90 руб.
    И в залоговом билете(БСО) отражены эт 90 р.
    Что скажите?Какие суммы отражать в книге продаж- начисленные или факт полученные?Мы отражаем начисленные.Тут тоже много вопросов
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Сообщений
    48
    Сейчас нашел в ПБУ 9/99
    "6. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 настоящего Положения).
    Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением)."
    А начисленные нами проценты в конце квартала являются вроде дебиторской задолженностью.Т.е мы их вроде правильно отразили в виде выручке в бух.учете.
    Что скажите?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    462
    Мне кажется, что все верно.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2010
    Сообщений
    16
    возможно ли приходовать выручку не на 90.1 счет на 62 счет?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от COR Посмотреть сообщение
    возможно ли приходовать выручку не на 90.1 счет на 62 счет?
    Какой смысл вы вкладываете в словосочетание "приходовать выручку"?
    Выручка отражается проводкой Д62 - К90

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)