×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019

    Командировочные расходы раньше командировки

    Добрый день и здравствуйте!

    Сотруник в январе едет заграницу. Билет куплен уже в конце декабря 2009 г. На билет есть счет-фактура и накладная.
    1) Можно ли расходы принять уже в декабре в принимаемы?
    2) И НДС к вычету?
    3) И как они буду считаться командировочными?

    спасибо заранее, что-то не догоняю ...
    Поделиться с друзьями
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Билет вы должны учесть как денежный документ и выдать сотруднику для командировки, приедет - отчитается - будет расход
    ИМХО, НДС тоже рано к вычету, потому что услуга вам еще не оказана

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    зачем же они выдали накладную и счет-фактуру? ничего не понимаю...
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Кто "они"? Продавцы билета? Ну так билет они вам отдали

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    зачем же они выдали накладную и счет-фактуру?
    На всю сумму? Это безграмотность продавцов билета. Они не продают товар, они как агенты от имени авиакомпании продали ему билет на услугу авиаперевозки. Пока перевозки нет, нет оказанной услуги, нет и расхода.
    Есть просто аванс

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Есть просто аванс
    Но НДС то по авансу можно к вычету взять

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Д 50.3
    К 60 билет куплен

    Д что?
    К 60 сервисный сбор Эконом
    если в расходы, то на какую дату?
    и ндс с этих услуг когда к вычету?


    Д 71
    К 50.3 билет выдан

    Д 26
    К 71 стоимость билета в расходы на дату авансового отчета
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    На всю сумму? Это безграмотность продавцов билета. Они не продают товар, они как агенты от имени авиакомпании продали ему билет на услугу авиаперевозки. Пока перевозки нет, нет оказанной услуги, нет и расхода.
    Есть просто аванс
    в счет-фактуре и билет и сервисный сбор.
    ндс только с сервисного сбора указан

    значит, стоимость билета в расходы по факту авансового отчета...
    а сервисный сбор какими проводками и как в расходах учесть?
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ндс только с сервисного сбора указан
    Правильно, потому что по перевозке НДС берется на основании билета.
    а сервисный сбор какими проводками и как в расходах учесть?
    точно такими же, как и сам билет

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    точно такими же, как и сам билет
    на 50.3, как денежный документ?
    включить в стоимость или отдельно?

    просто в накладной разными строками выделен билет и сервисный сбор., а ндс с сервисного сбора куда включить или не принимать??
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)