подскажите,
мы в октябре покупали саженцы из белоруссии, перечисляли им деньги через банк, при сдаче НДС есть какие то особенности предоставления и заполнения?
подскажите,
мы в октябре покупали саженцы из белоруссии, перечисляли им деньги через банк, при сдаче НДС есть какие то особенности предоставления и заполнения?
Декларацию по косвенным налогам подали?
нет, а не подскажете, что за бланк и до какого числа нужно было подать?
нет, не облагаются, мы без НДС покупали
Без НДС и ставка 0%? В РФ этот товар НДС облагается?
да, но мы покупали не как товары а для выращивания и потом возможно для черенкования и дальнейшей перепродажи, у нас потом все будет облагаться НДС, вернее облагалось бы если бы мы были на ОСН, но с 2010 года мы на упрощенке
Ввезли в октябре? До 20 ноября должны были подать декларацию и заплатить НДС.
а какой НДС? например мы купили на 369 000, должны заплатить 66 420рублей?
а какую декларацию нужно было заполнять?По косвенным налогам или по НДС обычную, но еще раздел 5 заполнять?
Форма по КНД 1151075
этот бланк нужно было подавать?
Если товар белорусского происхождения, то смотрим Соглашение о порядке взимания косвенных налогов
6. Налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы соответствующие налоговые декларации не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров. Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:
- заявление о ввозе товара, составленное по форме, утверждаемой по согласованию с налоговыми органами государств Сторон, в трех экземплярах с указанием сведений о поставщике товара, виде договора, заключенного с поставщиком, сведений о товарах, включая их наименование, стоимость, а также расчет налоговой базы и суммы начисленного налога. Первый экземпляр остается в налоговом органе, второй и третий экземпляры возвращаются налогоплательщику с отметками налогового органа, подтверждающими уплату косвенных налогов в полном объеме (о наличии освобождения в отношении товаров, которые в соответствии с законодательством государства Стороны не подлежат налогообложению при ввозе на таможенную территорию этого государства). Третий экземпляр направляется налогоплательщиком поставщику товара;
- выписку банка (ее копию), подтверждающую фактическую уплату налога по ввезенным товарам;
- договор (его копию), на основании которого товар ввозится с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны;
- транспортные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны;
- налогоплательщики Республики Беларусь - счета-фактуры российских налогоплательщиков с отметкой налогового органа Российской Федерации; налогоплательщики Российской Федерации - товаросопроводительный документ белорусских налогоплательщиков.
должны заплатить 66 420рублей?![]()
а подскажите статью НК РФ, в которой написано что мы должны НДс с этой суммы платить, потому что директор говорит, что раз в Беларуссии НДС 0%, то и у нас он 0%
Ох уж эти директоры...
7-НК. Действие международных договоров по вопросам налогообложения
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.
СОГЛАШЕНИЕ
от 15 сентября 2004 года
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ
КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Вот этим международным договором и установлен порядок уплаты косвенных налогов при экспорте/импорте. При условии, что ваши саженцы имеют белорус. происхождение и их реализация не освобождена от налогообложения.
вот он читает это соглашениеСОГЛАШЕНИЕ
от 15 сентября 2004 года
Статья 2
Принцип взимания при экспорте товаров
При экспорте товаров применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта. Данное положение не распространяется на товары, вывозимые с территории государства одной Стороны и ввозимые на территорию государства другой Стороны, которые на территории государства другой Стороны не подлежат налогообложению при ввозе их на территорию в соответствии с законодательством другой Стороны.
и говорит что ставка 0% и мы не должны ничего платить
И где у вас экспорт? Вы б лучше следующую статью прочли.При экспорте товаров применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта. Данное положение не распространяется на товары, вывозимые с территории государства одной Стороны и ввозимые на территорию государства другой Стороны, которые на территории государства другой Стороны не подлежат налогообложению при ввозе их на территорию в соответствии с законодательством другой Стороны.
а есть ли у нас право на вычет по НДС в размере это суммы?должны заплатить 66 420рублей?
ПИСЬМО
от 2 марта 2005 г. N ММ-6-03/167@
...Таким образом, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиками в бюджет по товарам, ввезенным с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, подлежат вычету в порядке, установленном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).....
Пунктом 2 статьи 171 Кодекса установлено, что вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и переработки вне таможенной территории в отношении:
Заявляйте, когда оплатите. Надо было в ноябре этот налог заплатить и предъявить к вычету в декларации за 4 кв.а есть ли у нас право на вычет по НДС в размере это суммы?
Тонечка, огромное спасибо вам
Подскажите, плиз! Как быть в том случае, если Белорусский поставщик (он же производитель) выставляет счет на оплату с НДС 20%. Какие будут наши действия в этом случае? Платить НДС на счет поставщику? Какой документооборот?
Помогите, плиз, у нас импорт впервые, боюсь накосячить.![]()
И на нашей улице будет праздник!!!
Основание?если Белорусский поставщик (он же производитель) выставляет счет на оплату с НДС 20%
Не поменялось, товар покидает страну, ставка 0%. Уточняйте у поставщика с чего вдруг ему захотелось предъявить вам НДС.
покупали товар в Белоруссии, должны теперь с него НДС начислить и перечислить, может кто то подскажет реквизиты для перечисления этого НДС????
там только кбк меняется а все остальное остается тем же самым при оплате НДС?
КБК 1821040100001100110
Один нолик забыли.КБК 18210401000011000110
а реквизиты те же, что и перечислении обычных налогов?Один нолик забыли.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)