×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    168

    Книга доходов и расходов

    Добрый день! Дано - база 1С Предприниматель. Должны ли в разделе доходы и расходы в Книге ДиР заполняться графы в самом низу
    Итого получено:
    040 - доходов
    (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)
    041 - убытков
    (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)

    ???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Malish, а объект налогообложения (6 или 15%) мы должны угадать?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    168
    сорри, 15% ИП УСН

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Доходы должны, а убытки, если убытков нет, не должны

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    168
    у меня убыток, то есть не должно ничего заполняться ?

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    у меня убыток
    он должен быть в стр.041

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну раз убыток есть, значит должно заполняться

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    168
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    он должен быть в стр.041
    вооооот и я тоже так думаю, но почему-то база мне этого не заполняет, почему не понятно.

  9. #9
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    а 040 - заполняет?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    168
    нет, ничего не заполняет

  11. #11
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    а оно и не заполняет в автомате, не прописано потому что заполнение ;(

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    168
    вон оно что, "глупая программа"

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    22
    Уважаемые клерки, помогите, пожалуйста! ИП на ОСНО, занимается производством товара на давальческой основе. Учет веду на 1С Предприниматель 7.7 . В начале деятельности мы заняли сырье у другого ИП, через три месяца мы вернули сырье в полном объеме. Вопрос такой: я не знаю какой документ ввести, чтобы этот взаимозачет попал в расходы. Ведь в Книгу ДиР попадает в расход только то, что было либо оплачено через банк (строка выписки расход), либо через кассу. А как сделать, чтобы в расход попал взаимозачет сырья ума не приложу

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А что именно Вы собрались в расходы? Возврат займа расходом не является. И о каком взаимозачете речь?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    22
    В документе "Расходы" я заполняю пономенклатурно количество сырья, затраченное на производство продукта. При проведении этого документа, расходы по сырью заносятся в КДиР только в том случае, если продукция реализована, а сырье оплачено поставщику (имеется документ "Строка выписки расход"). А поставщику я не платила, я просто вернула ему занятое когда-то сырье. Вот каким документом мне необходимо вернуть это сырье, чтобы программа "увидела" это как расход?

  16. #16
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    А поставщику я не платила, я просто вернула ему занятое когда-то сырье.
    так за возвращенное этому поставщику сырьё вы же кому-то другому оплатили? значит ручками...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    22
    Простите, ручками что?...

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Проводки ручками

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    22
    Как это делается в 1с Предпринимателе? Простите за глупый вопрос - бухгалтерию познаю вот уже 6 месяцев и когда встречаются вот такие не совсем обыденные вещи - теряюсь...

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1С 7.7? Или 8-ка?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    22
    В том то и дело, что 1с Предприниматель 7.7... По-моему там вообще не предусмотрены проводки... Как мне кажется. Возможно я и ошибаюсь.

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вроде бы да, не предусмотрены. Но я эту программу не знаю

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    22
    В любом случае спасибо, что отозвались! И все таки, может кто-нибудь знает как зачесть эти пресловутые расходы?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)