Добрый день,
ООО зарегистрировано в этом квартале, деятельность началась в феврале.
Занимаемся продажей автоматических ворот, шлагбаумов.
Кроме оптовой продажи, заключаем договора подряда на монтаж ворот, шлагбаумов...
Но монтаж сами не делаем, а заказываем его в той фирме, которая вступила в СРО.
Материалы для договора подряда учитываем на 10 счете, а затем списываем на 20 счет (когда монтаж происходит). При закрытии месяца 20 счет не списывается (1С.8), что нужно чтобы списывалось?
Программа пишет:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение:
Номенклатурная группа: Заказ покупателя 0210/006 от 01.02.2010 12:00:00.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Где установить распределение прямых расходов?
И можно ли так учитывать или нужно обязательно через готовую продукцию?



