×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171

    Заполнение декларации ПФР.

    У нас получатся так: начислено за 2009г 300тыщ., уплачено 330тыщ. Эти 30тыщ уплачены в янв.2009 за декабрь 2008.
    Вопрос в разделе "2.1. Уплата платежей по страховым взносам..." писать 300тыщ или 330тыщ уплачено за период?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Вы за какой период отчитываетесь, за тот и платите. 30тыр "лишних"- это за предыдущий период.
    Разница между бухгалтерским и налоговым учетом, в отношении платежей, всегда такая была.
    Ну не бывает у налоговых служб сальдо.
    Только недОимки и переплаты. Но, опять -таки, за отчетный период.
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  3. #3
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Твой друг, система налогообложения?

  4. #4
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    А есть разница?
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    есть

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    Общая система налогооблажения.
    То есть я пишу 300, так?
    В отчете ФСС надо писать четко сколько по платежкам было выплачено за тот период, за который сдается. С ПФР получается по-другому, так?

  7. #7
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    есть
    Объясните, пжлста....
    Почему-то я Вам верю...

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    для ОСНО очень важны дельты по 015-019... поэтому, если выходит плохой плюс, то можно добрать до нуля хоть мартовскими платежами за 2009...

    у спецрежимов нет ЕСН, поэтому и не заполняются строки 015-019... можно лепить уплаты по любому принципу... я бы для красоты проставил бы оплаты чисто по регистрации - именно по проплате В 2009 году... как в АДВ-11... впрочем, повторюсь: этот Раздел для спецрежимников никто и не смотрит...

  9. #9
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    я бы для красоты проставил бы оплаты чисто по регистрации - именно по проплате В 2009 году... как в АДВ-11... впрочем, повторюсь: этот Раздел для спецрежимников никто и не смотрит...
    Я всегда так ставлю.... Может я и не права, но до сих пор никто на это внимание не обратил...
    Почему-то я Вам верю...

  10. #10
    Аноним
    Гость
    мой главбух сказала мне, что в разделе 2.1 по строкам 011-014 ставить "тупо" что начислено как из раздела 2., а по строкам 015-019 ничего не ставить (прочерки)

    у нас ОСНО, говорит мол не важно оплатили мы или нет, типо для налогой не важно

    это бред??? или она права?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вот как раз при ОСНО и важно, поскольку вы на эти взносы уменьшали ЕСН

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вот как раз при ОСНО и важно, поскольку вы на эти взносы уменьшали ЕСН
    мы уменьшаем ЕСН на взносы на "начисленные" или "уплаченные в реальности"?
    "начисленные" мы ведь показываем в разделе 2
    или я не так что-то думаю? (((

  13. #13
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Так.
    Почему-то я Вам верю...

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, если эти взносы в результате неуплачены, могут быть проблемы с ЕСН.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    Возник еще один вопрос по заполнению декларации:
    у нас есть обосодленное подразделение, с невыделенным балансом, то есть свою все взносы мы платим в Москве за них.
    Раздел 2.3 заполняю. Раздел 2 заполнен из расчета на всю организацию вместе с подразделением.
    Пробую отправить через Тензор - выдает ошибку:
    в разделе 2.3 стр.010 гр.4 за минусом стр.011 гр.4 должна быть равна в разделе 2 стр. 0100. гр.6.
    То есть, он хочет, чтобы раздел 2 был заполнен только по головной организации. Но это ведь неверно, тогда никоим образом не будут отражены данные по обособленному подразделению, ведь оно на месте не сдает свой отчет?
    Что делать? Оставить так и отправлять? Или вообще убрать все из раздел 2.3?

  16. #16
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Не заполняйте раздел 2.3. Ведь Ваше обособленное подразделение не выполняет обязанности по уплате взносов и представлению декларации (см. заголовок и правила заполнения).

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    GSokolov, спасибо большое!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)