×
Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 391011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 576
  1. Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35
    Добрый день!
    может кто-нибудь подскажет, я так и не пойму как заполнять этот лист 07 декларации по налогу на прибыль, (у нас нет срока использования или каких-то ограничений по срокам использования пожертвований) читаю инструкцию:
    в графе 3 отражают размер средств, срок использования которых в предыдущем налоговом периоде не истек, а также неиспользованных средств, не имеющих срока использования, отраженных в графе 6 отчета за предыдущий налоговый период.
    Т.е в графе 3 берем остаток сальдо начальное по к86 счета (неиспользованные средства прошлого отчетного периода) и то же заносим в графу 6 ?
    А в графу 4 - оборот по д86 счета то что использовали)
    И если я за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев сдала декларацию без листа 07, сдавать уточненки?

  2. Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от NataliaYu Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Т.е в графе 3 берем остаток сальдо начальное по к86 счета (неиспользованные средства прошлого отчетного периода) и то же заносим в графу 6 ?
    А в графу 4 - оборот по д86 счета то что использовали)
    И если я за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев сдала декларацию без листа 07, сдавать уточненки?
    Статья 285. Налоговый период. Отчетный период.1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
    Лист 07 сдается за налоговый период,т.е. только в годовой декларации. соответственно
    Цитата Сообщение от NataliaYu Посмотреть сообщение
    в графе 3 отражают размер средств, срок использования которых в предыдущем налоговом периоде не истек, а также неиспользованных средств, не имеющих срока использования, отраженных в графе 6 отчета за предыдущий налоговый период.
    - предыдущий период - это прошлый год. Т.е. из предыдущего годового отчета из 6 графы переносим данные в 3 гр

  3. Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35

    миниFAQ

    У нас за 2008 год (первый год работы) соответственно в графе 3/6 по нулям, но мы не использовали пожертвования в 2008г на 290 руб. Наверное они и должны были быть в 6 графе за 2008г как остаток неисп. ср-в на конец 2008, чтобы записать потом их в графу 3 за 2009г. как остаток неиспользованных средств прошлого года 2008. Вообщем я что то уже запуталась совсем(((

  4. Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от NataliaYu Посмотреть сообщение
    У нас за 2008 год (первый год работы) соответственно в графе 3/6 по нулям,
    в строке итого, я так понимаю.. или вообще в листе 07?
    но мы не использовали пожертвования в 2008г на 290 руб. Наверное они и должны были быть в 6 графе за 2008г как остаток неисп. ср-в на конец 2008, чтобы записать потом их в графу 3 за 2009г. как остаток неиспользованных средств прошлого года 2008.
    если так, как я поняла, то да.

  5. Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35
    Спасибо большое!
    буду переделывать за 2008 г(((

  6. Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    18
    Помогите тоже пожалуйста разобраться с этим листом 7

    мы ДНП средства тока целевые поступали, сроков никаких нет (есть только смета на 2009г.) считается это сроком или... деятельность ведем только некоммерческую.

    поступали средства 10.10.09 - 100 000,00
    и 15.11.2009 - 200 000,00
    В рамках сметы потрачены не все остаток есть около 80 000,00

    не пойму какие графы заполнять, код поступления понятно, даты какие-нить ставить? (вроде в порядке заполнения написано что нет)

    просто все заполнение построено на сроках, которых у нас вроде нет...

    Скажите пожалуйста какие графы нам нужно заполнить?

  7. Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35
    Смета все таки не срок это план расходов так сказать, в строке 6 (как я поняла и поставила) остаток на конец 2009года неиспользованный (т.е эти средства могут быть на р/сч, в подотчете), чтобы потом когда делать за 2010г перенести эту сумму в графу 3. Т.е у вас в графе 6 будет 80000 р.
    А графа 4 по инструкции получается что ничего не надо заполнять если нет срока использования, хотя я заполнила по невнимательности

  8. Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    18
    Спасибо, большое... я вроде так и сделала, но вот только 4 графу тоже заполнила, а то если её не заполнять, то суммы автоматом идут в 7 графу, т.е. якобы они не использованы в срок или не по назначению, но это же не так... они использованы и по назначению, просто не все...

    как тогда с 7 графой быть?

  9. Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35
    а вы в какой программе заполняете? в 7 не должно ничего быть. если 4 графа не заполняется откуда программа берет сумму? еще что то заполнили? я в налогоплательщике делала там все вручную в.ч. и в строках итого ))

  10. Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    18
    у меня 8-ка и она эту сумму автоматом в 7 графу ставит... сумму берет из 3 графы...

  11. Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    18
    Подскажите кто-нибудь, как быть с этой 7 графой?
    может кто-то еще в 8-ке заполняет декларацию?

    и подскажите пожалуйста если все поступления под одном кодом "целевые взносы" и разными датами... так и заполнять, или одной строкой всю сумму?

  12. Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    12
    Не подскажите, у кого-нибудь есть квартальные формы для сдачи в ПФР?

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    У всех есть. Поскольку они в разделе Бланки давно размещены

  14. Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    12
    Спасибо большое. это получается только одну форму сдавать РСВ-1 ПФР?

  15. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    В ПФ да

  16. Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    12
    а в тфомс и ффомс?

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Не надо

  18. Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    12
    Спасибо Вам большое, что помогли.

  19. Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    9
    Подскажите, еще раз для глупеньких, а то совсем каша в голове про Лист 07, правильно ли я делаю?

    в 2009 году поступления:
    01.03.2009 10 р.-пожертвование на уст. деятельность (срока использования нет),
    Итого по пожертвованию: 10р., использовано 10р.
    01.09.2009 5 р.- вступительные взносы,
    01.10.2009 5 р.- членские взносы,
    01.11.2009 5 р.- членские взносы,
    01.12.2009 5 р. -членские взносы,
    Итого по вступ. и членским: 20р., использовано 15р.

    Лист 07
    Пожертвование: графа 1 - код 140, графы 2 и 5 (не заполняю), графа 3 - 10р. (если 10р. использованы, то графу 6 - не заполняю)
    Вступительные и членские: графа 1-код 120, графы 2 и 5 (не заполняю), графа 3-20р., графа 6 - 5р. (т.е. то, что осталось не использовано).
    Итого по отчету: гр.3-30р., гр.6-5р.
    То, что осталось не заполненным - прочерки.

    В отчете за 2010 год:
    переношу данные за 2009 год- гр. 1 код 120, графы 2 и 5 (не заполняю), гр. 3 - 5р., далее с новой строки заполняю данные за 2010г.

  20. Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    9
    Может кто-нибудь ответит?????????????????????????????????????????????

  21. Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    tiger08,
    никто не отвечает, потому что про лист 7 толком никто не знает.

    Цитата Сообщение от tiger08 Посмотреть сообщение
    Лист 07
    Пожертвование: графа 1 - код 140, графы 2 и 5 (не заполняю), графа 3 - 10р. (если 10р. использованы, то графу 6 - не заполняю)
    , а заполняете графу 4 - 10р
    Вступительные и членские: графа 1-код 120, графы 2 и 5 (не заполняю), графа 3-20р., графа 6 - 5р. (т.е. то, что осталось не использовано).
    и графа 4 - 15р
    Итого по отчету: гр.3-30р., гр.6-5р.
    То, что осталось не заполненным - прочерки.
    , ну и графа 4 - 25р
    В отчете за 2010 год:
    переношу данные за 2009 год- гр. 1 код 120, графы 2 и 5 (не заполняю), гр. 3 - 5р., далее с новой строки заполняю данные за 2010г.
    здесь думаю да

  22. Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    9
    Точно думаете, что графу 4 нужно заполнять, а может она всеж для целевых со сроком использования?
    Спасибо, что не прошли мимо, очень приятно!!!!!!!!!


  23. Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    tiger08,
    думаю надо. в 6 гр тоже ведь говорится про срок использования. а в 4 и 7 указываем, какие средства использованы по назначению, а какие не по назначению
    спасибо

  24. Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    9
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  25. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Как в листе 7 отразить поступление доходов от коммерческой деятельности (сальдо по 84 отнесли на 86 от 01.01.2009) С одной стороны они будут целевыми с другой источник в Перечне такой отсутствует.

    Сумма членских взносов за 2009 надо проставлять в стр. 200 страницы "Доходы Прилож. №1 к листу 2"?

    Заранее Спасибо!

  26. Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Мадама Посмотреть сообщение
    Как в листе 7 отразить поступление доходов от коммерческой деятельности (сальдо по 84 отнесли на 86 от 01.01.2009) С одной стороны они будут целевыми с другой источник в Перечне такой отсутствует.
    про лист 7 вряд ли кто поможет...
    а я бы доходы от коммерч деят распределила между членами НКО, а потом их оформила как членские взносы... ну короче как нибудь через 76 сч....
    Цитата Сообщение от Мадама Посмотреть сообщение
    Сумма членских взносов за 2009 надо проставлять в стр. 200 страницы "Доходы Прилож. №1 к листу 2"?
    Заранее Спасибо!
    если у вас возникает обязательства по уплате налога на прибыль организаций, то да (и ту сумму которая использована по назначению и еще не использована), а если они использ не по назначению, то во внереализ доходах

  27. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    а я бы доходы от коммерч деят распределила между членами НКО, а потом их оформила как членские взносы... ну короче как нибудь через 76 сч...
    Это как??? У НКО есть сальдо по 84 счету, вы как его можете разделить между членами организации???

  28. Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это как??? У НКО есть сальдо по 84 счету, вы как его можете разделить между членами организации???
    Насколько я знаю, доходы от коммерческой деятельности могут быть распределены между членами НКО. Или я не права??

  29. дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от OlikSm Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, доходы от коммерческой деятельности могут быть распределены между членами НКО
    Вы неправы.
    Ваше понимание противоречит самой сути создания НКО.

    И ещё, у НКО разрешена не коммерческая, а предпринимательская деятельность в рамках устава.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  30. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Что бы в графе " остаток средств срок которых не истек" был равен сальдо конечному по 86, я доходы от коммерческой деятельности в листе 7 показала как членские по коду 120 (т.к. др. не подходит) от 01.01.2009 отдельной строкой. 200 строку в прибыли вообще решила не заполнять т.к. непонятно что туда вообще ставить.

Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 391011121314151617 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)