×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 45
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861

    Декларация УСН!

    Сейчас сходил на консультацию, там меня проконсультировали, что гр 40 должна быть не менее графы 30 , так как налог исчисляется с учетом 1 кв.
    Пример за 1 кв налог 10 000, за 2 кв налог 0 я написал 030-10 000 040-0, они говорять что в 040 нужно ставить 10 000., ссылаются на статью в Косультанте +

    Хотя ранее на форуме я читал что нужно ставить 0 в 040. Так кто же прав??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    доходы и налог пишется с нарастающим итогом (УСНО - доходы)!

  3. #3
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    теоретически строка 040 может быть меньше стр 030;
    но только если налог за полугодие меньше, чем налог за 1 квартал
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ССГ, не ходите туда больше никогда на консультацию

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    спс друзья)!

  6. #6
    Аноним
    Гость
    строка 280 сумма в ПФР или 50% от суммы в ПФР?

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    50% от суммы налога
    или сумма ПФР
    смотря что меньше
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #8
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Аноним,
    строка 280
    под ней есть все что вас интересует

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Сообщений
    44
    Подскажите:

    в 1 квартале налог к уплате 180000 руб.
    за полугодие - убыток
    за 9 месяцев - 123000 руб.
    за год - убыток

    соответственно заплатили только 1 раз за 1 квартал. А за год вообще получается минимальный налог.

    Как в этом случае заполнять 030, 040, 050?

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    030 180000
    040 прочерк
    050 прочерк
    060 прочерк
    070 прочерк
    090 сумма минимального налога

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2008
    Сообщений
    103
    А разве 070 не 180000р.? Это же сумма налога к возмещению.

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Она уже и так стоит к возмещению. Потому что в строке 040 стоит прочерк. Налог уже сторнирован после 1 квартала. Вы еще раз хотите сторнировать?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Скажите пожалуйста,

    Уменьшают ли отчисления на ОМС налоговую базу или только сумма взносов на пенсионное страхование?

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    С 2010 года уменьшают

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое!

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    11.08.2006
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    С 2010 года уменьшают
    А разве мы с 2010 года платим ОМС?! Я что-то пропустила?! Я думала, что с 2011.....

  17. #17
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    А разве мы с 2010 года платим ОМС?!
    ИП за себя

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    030 180000
    040 прочерк
    050 прочерк
    060 прочерк
    070 прочерк
    090 сумма минимального налога
    Спасибо.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    По коду строки 030 разд. 1 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за I квартал.
    По коду строки 040 разд. 1 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за I квартал.
    По коду строки 050 разд. 1 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие.
    По коду строки 060 разд. 1 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате за налоговый период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять месяцев

    ТЕМА закрыта.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    Сейчас сходил на консультацию, там меня проконсультировали, что гр 40 должна быть не менее графы 30 , так как налог исчисляется с учетом 1 кв.
    Пример за 1 кв налог 10 000, за 2 кв налог 0 я написал 030-10 000 040-0, они говорять что в 040 нужно ставить 10 000., ссылаются на статью в Косультанте +

    Хотя ранее на форуме я читал что нужно ставить 0 в 040. Так кто же прав??
    все верно они тебе сказали

    По коду строк 030, 040, 050, 060 разд. 1 соответственно указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, исчисленная к уплате за первый квартал, за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал, за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие и за налоговый период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять месяцев

    В.Г.Крашенинников
    Советник государственной
    гражданской службы РФ
    2 класса

    есть еще вопросы?) делай уточненку и не парь мозги.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    истина то где?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    139
    в посте №20 офк

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    в посте №20 офк
    не спешите с выводами, щас знающие люди разъяснят....

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    139
    ЗАО «Альфа» применяет упрощенку, единый налог платит по ставке 15 процентов.
    Суммы доходов и расходов, учитываемых при расчете единого налога (авансовых платежей) в течение года, представлены в таблице (руб.).
    Период Доходы Расходы Налоговая база Сумма налога (авансового платежа)
    I квартал 80 000 48 000 32 000 4800
    полугодие 90 000 92 000 0 0
    9 месяцев 110 000 111 000 0 0
    год 115 000 122 000 0 0

    В целом за налоговый период сумма расходов превысила сумму доходов. Поэтому по итогам года бухгалтер «Альфы» начислил минимальный налог в сумме 1150 руб. (115 000 руб. × 1%).
    В разделе 1 декларации по единому налогу отражены следующие показатели:
    – по строке 020 – КБК, по которому в бюджет перечислен авансовый платеж по единому налогу, – 182 1 05 01020 01 1000 110;
    – по строке 030 – сумма авансового платежа, начисленного за I квартал, – 4800 руб.;
    – по строке 040 – сумма авансового платежа, начисленного за полугодие (с учетом авансового платежа за I квартал), – 4800 руб. (0 руб. + 4800 руб.);
    – по строке 050 – сумма авансового платежа, начисленного за девять месяцев (с учетом авансовых платежей за I квартал и полугодие), – 4800 руб. (0 руб. + 0 руб. + 4800 руб.);
    – по строке 070 – сумма налога к уменьшению – 4800 руб.;
    – по строке 080 – КБК, по которому в бюджет перечислен минимальный налог, – 182 1 05 01030 01 1000 110;
    – по строке 090 – сумма минимального налога – 1150 руб.
    Раздел 2 декларации организации (предприниматели) заполняют по-разному в зависимости от выбранного объекта налогообложения.
    Организации (предприниматели), которые платят единый налог с разницы между доходами и расходами, должны заполнить строки 210–270 раздела 2. При этом в показатель, отраженный по строке 220, включите разницу (если она есть) между уплаченным минимальным налогом и единым налогом за прошлый год. Эта разница увеличивает сумму расходов организации за текущий год.
    В строке 230 зафиксируйте величину убытка прошлых лет, частично или полностью погашаемого за счет налоговой базы текущего года (п. 7 ст. 346.18 НК РФ). Если в прошлых налоговых периодах организация не несла убытков, в строке 230 поставьте прочерк.
    В строке 270 рассчитайте сумму минимального налога (1% от суммы доходов, указанных по строке 210). Сделайте это даже в том случае, если налоговая база положительна и сумма единого налога явно превышает минимальный размер. Сравните рассчитанную сумму минимального налога с суммой единого налога за текущий год (строка 260), если она больше, то перечислите в бюджет минимальный платеж (строка 090).
    Организации (предприниматели), которые платят единый налог с доходов, должны заполнить только строки 210, 240, 260 раздела 2 декларации. Кроме того, они заполняют строку 280 раздела 2. В ней указываются суммы уплаченных за год пенсионных взносов, а также выплаченных из средств организации больничных пособий.
    Такой порядок оформления раздела 2 декларации следует из раздела V Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 22 июня 2009 г. № 58н.

    разъяснила Е.Ю. Попова
    государственный советник налоговой службы РФ I ранга

    тема закрыта.

  25. #25
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    ССГ, Вы по какому вопросу до сих пор истину ищете?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    истину по заполнению дакларации, сека 008 приводит письма, что нужно ставить с нарастающим итогом, т.е. 040 никак не может быть менее 030. Как верно то?? как вы сказали или как он?

  27. #27
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    ССГ, нарастающим итогом сумму начисленного, а не уплаченнного налога.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    ССГ, нарастающим итогом сумму начисленного, а не уплаченнного налога.
    Да но в декларациях ставят начисленные налоги, следовательно, прав он а не вы?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    он говорит что стр 040 равна начисленный налог за 2 кв. + начисленный налог за 1 кв., и отрицает что нужно ставить в 040 начисленный налог га6 месяцев, не прибавляя сюда 1 кв?

  30. #30
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    начисленный налог га6 месяцев, не прибавляя сюда 1 кв?
    с точки зрения логики,я считаю налог за полугодие...,а с точки зрения госпожи
    Е.Ю. Поповой
    государственный советник налоговой службы РФ I ранга
    я должна посчитать налог за 2 кв.!!!! и прибавить к нему налог за первый...и получить виртуальный налог за полугодие

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)