×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Подскажите по заполнению декларации на прибыль.

    Подскажите пожалуйста, НДС принятый к зачету ставить в расходах в строке 041 "
    "суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК" ? Правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Ой, вернее начисленный в бюджет конечно же.

  3. #3
    Аноним5
    Гость
    нет

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А куда?

  5. #5
    Аноним5
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А куда?
    В декларацию по НДС. И никуда более.

  6. #6
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Ни куда его в прибыли не ставить.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Получается "стоимость реализованных покупных товаров" - указывается сумма без НДС? И в доходах, "выручка от реализации покупных товаров" - тоже без НДС?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2007
    Сообщений
    463
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, НДС принятый к зачету ставить в расходах в строке 041 "
    "суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК" ? Правильно?
    ну вы же НДС не относите на расходы ...это косвенный налог, он никуда не относится...

    В строку 041 заносим все налоги "...начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК". Вы сами же привели правильно эту ссылку.

    Ну вот и смотрите, какие налоги у вас относятся на расходы с уменьшением налдога на прибыль. У меня это- страх.взносы ПФ, налог на имущество, транспортный налог, взносы НС и ПЗ. Вроде, всё...

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Получается "стоимость реализованных покупных товаров" - указывается сумма без НДС? И в доходах, "выручка от реализации покупных товаров" - тоже без НДС?
    Да, всё без НДС

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2007
    Сообщений
    463
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получается "стоимость реализованных покупных товаров" - указывается сумма без НДС? И в доходах, "выручка от реализации покупных товаров" - тоже без НДС?
    канэшна...

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Понятно, просто первый раз заполняю, спасибо большое!

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Понятно, просто первый раз заполняю,
    С почином!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    А я только налог на имущество там ставлю, а что страховые взносы в ПФ и НС и ПЗ не ставлю... Их нужно туда ставить?

  14. #14
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    страховые взносы в ПФ
    Не ставлю
    Ставлю: налог на имущество, ФСС-тр

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2007
    Сообщений
    463
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А я только налог на имущество там ставлю, а что страховые взносы в ПФ и НС и ПЗ не ставлю... Их нужно туда ставить?
    ну....я -не истина в семи инстанциях, я ставлю. Это же не ЕСН...ПФ-это вычеты из ЕСН, НС и ПЗ- тоже не ЕСН. Вы их в ЕСНе видели? нет...

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Нс и ПЗ это прямые или косвенные расходы?

  17. #17
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Все зависит от того, что в учетной политике прописно.
    Это могут быть и прямыми и косвенными расходами.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нс и ПЗ это прямые или косвенные расходы?
    вы относите на 20 и распределяете всё до невозможности? в т.ч. зпл управленческого персонала? тогда прямые.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    А чтобы сблизить бух и налог учет куда их лучше отнести?

  20. #20
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Нужно знать Ваш вид деятельности и смотреть учетную политику.
    У меня все, что на 20 счете-прямые расходы и это прописано в УП.
    25,26-косвенные

  21. #21
    Аноним
    Гость
    помогите разобраться! в штате 1 гендир. реализации по основному виду деятельности не было. но была реализация по другому виду деятельности.
    1.это внереализационный доход?
    2.была начислена з/п гендиру и налоги с з/п (начислены и уплачены) - это куда все относить в декларации по прибыли???
    3.расходы на услуги банка - внереализационные???
    4.почтовые - тоже???
    5. вообще, действительно ли все расходы - внереализационные, если не было реализации по основной деятельности???

  22. #22
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    2.была начислена з/п гендиру и налоги с з/п (начислены и уплачены) - это куда все относить в декларации по прибыли???
    см пост 20.
    3.расходы на услуги банка - внереализационные???
    да

  23. #23
    Клерк Аватар для ASW*
    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Москва, (Томилино)
    Сообщений
    75
    А налоги ЕСН в какую строку в декларации ставить?

  24. #24
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    А налоги ЕСН в какую строку в декларации ставить?
    Ни в какую не ставить

  25. #25
    Клерк Аватар для ASW*
    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Москва, (Томилино)
    Сообщений
    75
    ЕСН разве в расходы для налогообложения по приблыи не входит?

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    см пост 20.
    В 20 посте - что нужно знать вид деятельности. вид деятельности - консалтинговые услуги. а реализация - по производству!!!
    в УП - прямые - з/п рабочих, связанных с произв.Т,Р,У. но ведь в штате 1 гендир, я ведь могу его з/п на 26 счет кидать? и это будет тогда косвенный расход???????

  27. #27
    Аноним
    Гость
    а если так в учетной политике написано:
    Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг:

    - полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
    то тогда з/п гендиректора (тоже единственный у нас в штате) - КУДА??? ЕСЛИ деятельность не основная(((((
    а не основная - значит не обычная????

  28. #28
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    ЕСН разве в расходы для налогообложения по приблыи не входит?
    Входят. Либо в прямых указываете либо в косвенных.

  29. #29
    Клерк Аватар для ASW*
    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Москва, (Томилино)
    Сообщений
    75
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    Входят. Либо в прямых указываете либо в косвенных.
    ну все таки не в "никуда"...а по строкам 010 или 040 например.
    Если я все налоги с з\п в прошлой (и годовой маханула)декларации учла по строке 041 - это большой "грех" - как считаете?

  30. #30
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    ASW* . понятное дело, что в этих строках, но необходимо каждому самому опредялеть прямые они у Вас или косвенные.

    Приложение N 2
    к Приказу Министерства финансов
    от 5 мая 2008 г. N 54н

    ПОРЯДОК
    ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
    НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

    При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, либо недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога на прибыль, подлежащей уплате, налогоплательщик представляет в налоговый орган уточненную Декларацию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)