×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк Аватар для Pelmen
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    83

    нет деятельности. все расходы на 97, а НДС??? к возмещению???

    Деятельность в организации за 2009 год не веделась, вернее доходов нет. Все расходы на 97, а НДС??? к возмещению???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    да, если у вас предполагается деятельность облагаемая НДС.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Клерк Аватар для Надин
    Регистрация
    18.04.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    347
    Налоговая не примет такую декларацию по НДС.

  4. #4
    Клерк Аватар для Pelmen
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    83
    да она уже ведется. спсб.

  5. #5
    Клерк Аватар для Pelmen
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    83
    Цитата Сообщение от Надин Посмотреть сообщение
    Налоговая не примет такую декларацию по НДС.
    что значит не примет?????? впервые такое слышу. на каком основании??

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Налоговая не примет такую декларацию по НДС.
    а что порвет и выкинет?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Все примет налоговая, а потмо еще и вовметить , либо по акту, либо проведет касеральную проверку, но обычно у вновь созданных предприятий это не практикуют

  8. #8
    Аноним
    Гость
    не примет, вот это точно, сами с этим столкнулись, началась камеральная проверка, сказали придержать на сч19, до появления деятельности, облагаемой ндс, тч связываться не стали, а с налогом на прибыль еще смешнее ситуация случилась, сказали скрывайте расходы, даже косвенные, если хотите потом принять, и сказали что такие расходы вообще ни в этом не в след периоде не примут, во-первых если в этом отчетном периоде, то деятельности приносяцей доход не было - не принимается, в след- нет оснований. тк расходы косвенные и должны учитываться в периоде когда были произведены...вот

  9. #9
    Аноним9
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сказали придержать на сч19, до появления деятельности, облагаемой ндс, ...вот
    А из окон прыгать не просили? Если попросят - ни в коем случае не прыгайте....

  10. #10
    Аноним
    Гость
    ха, этого пока не просили, но, возможно, и это попросят ))) но суммы у нас очень маленькие, тч нервы дороже, а вот если бы действительно было за что поспорить, вот тогда да

  11. #11
    Клерк Аватар для Miracle81
    Регистрация
    10.01.2009
    Сообщений
    314
    Как это придержать на 19?? вы имеете право его заявить к возмещению только в том периоде, в котором получены расходы с НДС. Исключение - нашли документ после отчетного периода за предыдущий период. Это ошибка и исправляется соответственно в будущем периоде (с 2010 года с ошибками проще стало
    Пока на фирме деятельности нет, лучше все списывать на 91 счет вместе с НДС.

  12. #12
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    вы имеете право его заявить к возмещению только в том периоде, в котором получены расходы с НДС.
    имеют право и позже принять.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)