×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198

    Компенсируемые командировочные расходы

    Объясните, пожалуйста, как провести в учете и какие документы нужно оформить в сложившейся ситуации:

    Договор с клиентом, по которому он компенсирует командировочные расходы.
    28.02.10 г. - сотрудник уехал в командировку
    05.03.10 г. - вернулся из командировки
    В командировке находился - 5 рабочих дней
    + день выезда в командировку 28.02.10 г. (вечер воскресенья) - получается 6 суточных.
    Из документов есть:
    - Документы, подтверждающие расходы на билеты и гостиницу;
    - Командировочное удостоверение,
    - Отчет о командировке

    1. Командировочные расходы я провела так:
    Д20(26,44...) К76.5 - начислены расходы на билеты и гостиницу
    Д76.5 К 51(50) - оплачены расходы на билеты и гостиницу
    Как отразить их компенсацию? И что я ни так сделала?

    2. Расчет суточных:
    28.02.10 - 1 день * 700 руб. = 700 руб.
    Д20(26,44...) К70 - 700 руб. - начислены суточные

    01.03-05.03 - 5 дней * 700 руб. = 3 500 руб.
    Д20(26,44...) К70 - 3 500 руб. - начислены суточные

    Какой датой начислять и оплачивать суточные?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от МариАнт Посмотреть сообщение
    1. Командировочные расходы я провела так:
    Д20(26,44...) К76.5 - начислены расходы на билеты и гостиницу
    Д76.5 К 51(50) - оплачены расходы на билеты и гостиницу
    Как отразить их компенсацию?
    Раз командировочные относите себе на расходы, то полученная компенсация будет внереализационным доходом. К 91

    01.03-05.03 - 5 дней * 700 руб. = 3 500 руб.
    Почему 5 дней? Вы же сами посчитали, что шесть.

    Какой датой начислять и оплачивать суточные?
    Я делаю датой представления авансового отчета.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Д20(26,44...) К70 - 700 руб. - начислены суточные
    А почему Вы суточые начисляете?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    344
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Раз командировочные относите себе на расходы, то полученная компенсация будет внереализационным доходом. К 91
    Я что-то не поняла, что имеется ввиду? кто что кому компенсирует? организация сотруднику? или наоборот? почему у организации получается доход?
    Последний раз редактировалось Juli-buh; 05.04.2010 в 15:41.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата:
    Д20(26,44...) К70 - 700 руб. - начислены суточные

    А почему Вы суточые начисляете?
    Д20(26,44...) К71 - 700 руб. - начислены суточные
    Д71 К50.1 - оплачены суточные

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата:
    01.03-05.03 - 5 дней * 700 руб. = 3 500 руб.

    Почему 5 дней? Вы же сами посчитали, что шесть.
    День в феврале 28.02.10

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Посмотрите, пожалуйста, где допущены ошибки и как их исправить?
    Учет командировочных расходов:
    1. Билеты:
    а) 25.02.2010 г. (Покупка билетов):
    - Д76.5 К51 - оплачены командировочные расходы поставщику
    - Д50.3 К76.5 - поступили денежные документы (билеты, сервисный и страховой сборы)
    б) 27.02.2010 г. (Выданы билеты подотчетному лицу):
    - Д71.1 К50.3 - выданы подотчетному лицу денежные документы
    в) 09.03.2010 г. (Возвращение из командировки - 05.03.2010 г. и составление авансового отчета - 09.03.2010 г.):
    - Д20(26,44...) К71.1 - начислены командировочные расходы
    - Д90.8 КД20(26,44...) - списаны командировочные расходы

    27.02.2010 г.:
    - Д50.1 К51 - снятие ден. средств на командировочные расходы
    - Д71.1 К50.1 - Выданы ден. средства на командировочные расходы подотчетному лицу

    2. Гостиница:
    а) 05.03.2010 г. (оплата за гостиницу подотчетным лицом):
    - Д76.5 К71.1 - оплачены расходы поставщику за гостиницу (явно ошибка, а какая?)
    б) 09.03.2010 г. (Возвращение из командировки - 05.03.2010 г. и составление авансового отчета - 09.03.2010 г.):
    - Д20(26,44...) К71.1 - начислены командировочные расходы
    - Д90.8 КД20(26,44...) - списаны командировочные расходы

    3. Суточные:
    а) 09.03.2010 г. (Возвращение из командировки - 05.03.2010 г. и составление авансового отчета - 09.03.2010 г.)
    - Д20(26,44...) К71.1 - начислены суточные
    - Д90.8 КД20(26,44...) - списаны суточные

    Прошу обратить внимание, что расходы будут возмещены клиентом в Апреле.
    Последний раз редактировалось МариАнт; 05.04.2010 в 18:20.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    а) 05.03.2010 г. (оплата за гостиницу подотчетным лицом):
    - Д76.5 К71.1 - оплачены расходы поставщику за гостиницу (явно ошибка, а какая?)
    С этим пунктом разобралась, вообще, лишняя проводка
    Последний раз редактировалось МариАнт; 05.04.2010 в 18:45.

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Juli-buh Посмотреть сообщение
    Я что-то не поняла, что имеется ввиду? кто что кому компенсирует? организация сотруднику? или наоборот? почему у организации получается доход?
    Я так поняла из вопроса, что они направляют сотрудника в командировку, а потом клиент (наверное, тот, к кому направляли), компенсирует организации затраты на эту командировку.
    Или неправильно поняла?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Примерно так

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    1. Билеты...
    в) 09.03.2010 г. (Возвращение из командировки - 05.03.2010 г. и составление авансового отчета - 09.03.2010 г.):
    - Д20(26,44...) К71.1 - начислены командировочные расходы
    Здесь пропустила проводки:
    Д19 К71.1 – отражена сумма входного НДС со стоимости билета;
    Д68.2 К19 – принят НДС к вычету со стоимости авиабилета

    И проводку:
    - Д90.8 КД20(26,44...) - списаны командировочные расходы
    Формируем в конце месяца, т.е. 31.03.2010 г.

    Что не так, ведь данные расходы нам будет компенсировать компания-клиент, в связи с чем я не понимаю, каким образом провести компенсацию?

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от МариАнт Посмотреть сообщение
    я не понимаю, каким образом провести компенсацию?
    Ну тогда так, как я и говорила:
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Раз командировочные относите себе на расходы, то полученная компенсация будет внереализационным доходом. К 91
    Есть второй вариант:
    На затраты ничего не относите, собираете все расходы где-нибудь на сч.76
    Д76/клиент, который компенсирует К 50/51/71/76 и пр.(все командир.расходы)
    а потом при получении компенсации Д 51 К76/клиент.
    Но к этому варианту будет больше придирок при проверке со стороны налоргов, т.к. отсутствие расходов они предпочтут не заметить, а полученную сумму компенсации все равно захотят включить в доход.
    Так что 1-й вариант безопаснее.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Д19 К71.1 – отражена сумма входного НДС со стоимости билета;
    Д68.2 К19 – принят НДС к вычету со стоимости авиабилета
    У Вас есть счет-фактура от авиакомпании?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    У Вас есть счет-фактура от авиакомпании?
    СФ есть, покупали через тур.компанию

    А что скажете на счет остальных проводок?
    ZZZhanna рекомендует относить командировочные расходы сч. 91 "Внереализационный доход", я не могу понять почему, ведь для нас задачи которые мы решаем на командировке является основной деятельностью, просто клиент нам их потом возмещает.
    Последний раз редактировалось МариАнт; 06.04.2010 в 11:17.

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    МариАнт, по сути, никакого дохода у вас не получится - сколько отнесли на расходы, столько и получили доход.
    Или используйте второй вариант из моего поста №12. Результат тот же.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Командировочные расходы (на билеты, гостиницу, суточные) были произведены в феврале-марте, доход (то есть возмещение по ним) должны получить в апреле.
    Руководство говорит, чтобы я вешала командировочные расходы на 20, как незавершенное производство, а как только получим доход, тогда спишем на 90. Что скажете???
    НДС, понятно, я списываю сразу, но когда: на момент поступления СФ или на дату АО и каким документом оформлять операцию?

  17. #17
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    на момент поступления СФ или на дату АО
    на дату утверждения АО
    каким документом оформлять операцию?
    В АО по 19 счету показываете, а потом счет-фактура полученные и запись в книгу покупок

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Получается:
    25.02.2010 г. (Покупка билетов через авиаперевозчика):
    - Д76.5 К51 - оплачены билеты поставщику - Выписка

    26.02.2010 г. - поступили документы (Акты и СФ) и билеты от поставщика:
    - Д50.3 К76.5 - поступили денежные документы (то есть к денежным документам относятся: Тариф ЖД, страховые сборы ЖД и сервисные сборы авиаперевозчика) - УСО???

    27.02.2010 г.:
    - Д71.1 К50.3 - Выданы подотчетному лицу денежные документы (билеты, страховые сборы ЖД и сервисные сборы авиаперевозчика) с НДС??? - РКО ???

    12.03.2010 г. - Возвращение из командировки и составление авансового отчета - 15.03.2010 г.:
    - Д20 К71.1 - начислены командировочные расходы - АО
    - Д19 К71.1 – отражена сумма входного НДС со стоимости билета - АО?;
    - Д68.2 К19 – принят НДС к вычету со стоимости авиабилета - СФ полученные и Запись книги покупок

  19. #19
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    25.02.2010 г. (Покупка билетов через авиаперевозчика):
    - Д76.5 К51 - оплачены билеты поставщику - Выписка

    26.02.2010 г. - поступили документы (Акты и СФ) и билеты от поставщика:
    - Д50.3 К76.5 - поступили денежные документы (то есть к денежным документам относятся: Тариф ЖД, страховые сборы ЖД и сервисные сборы авиаперевозчика) - УСО???
    срвисный сбор перевозчика я сразу списываю на счет затрат.
    у Вас здесь не хватает 19 счета и 68/2
    27.02.2010 г.:
    - Д71.1 К50.3 - Выданы подотчетному лицу денежные документы (билеты, страховые сборы ЖД и сервисные сборы авиаперевозчика) с НДС??? - РКО ???
    Я работаю в 1 с 7, приходится выдачу денежных документов проводить через бух. справку

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата:
    26.02.2010 г. - поступили документы (Акты и СФ) и билеты от поставщика:
    - Д50.3 К76.5 - поступили денежные документы (то есть к денежным документам относятся: Тариф ЖД, страховые сборы ЖД и сервисные сборы авиаперевозчика) - УСО???
    срвисный сбор перевозчика я сразу списываю на счет затрат.
    у Вас здесь не хватает 19 счета и 68/2
    А я все списываю, после приезда сотрудника, когда АО составляю:
    12.03.2010 г. - Возвращение из командировки и составление авансового отчета - 15.03.2010 г.:
    - Д20 К71.1 - начислены командировочные расходы - АО
    - Д19 К71.1 – отражена сумма входного НДС со стоимости билета - АО?;
    - Д68.2 К19 – принят НДС к вычету со стоимости авиабилета - СФ полученные и Запись книги покупок
    или это неправильно?

  21. #21
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    А я все списываю, после приезда сотрудника, когда АО составляю:
    комиссию, которую с Вас взимает посредник, за то что Вы к нему обратились, списываю сразу на расходы, а все остальное на дату утверждения АО. НДС со стоимости билета, думаю правильно к вычету принимать так же на дату утверждения АО

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Тогда сервисный сбор не относится к денежным документам, т.е. проводка не Д50.3 К76.5?
    26.02.10 - Создаем УСО и формируем проводки:
    Д20 К76.5 или 60
    Д19 К76.5 или 60
    Книга покупок Д68 К19
    Так?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Подскажите, что делать с неиспользованными билетами?

    То есть был проект с командировкой (из двух поездок: с 01.03 по 05.03 и с 11.03 по 12.03), купили заранее билеты через посредника (т.е. есть Акт, ТН и СФ), а в итоге всё переигралось: сотрудник ездил в командировку только с 01.03 по 05.03, а далее работал по проекту в офисе у клиента (т.е. не поехал в командировку с 11.03 по 12.03), да и еще билеты туда и обратно (с 11.03 по 12.03) куда-то дел, что делать? Как это безобразие оформить в учете?

  24. #24
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Тогда сервисный сбор не относится к денежным документам,
    Не относите

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Неужели, на форуме нет никого, кто может разъяснить: как правильно оформить командировочные расходы, которые по договору компенсирует клиент?
    Командировочные расходы (на билеты, гостиницу, суточные) были произведены в марте, доход (т.е. возмещение по ним) должны получить в апреле.
    Руководство говорит, чтобы вешала командировочные расходы на 20, как незавершенное производство, а как только получим доход, тогда спишем на 90. Что скажешь???
    Когда списываем НДС: на момент поступления СФ или на дату АО и каким документом оформлять операции?

    25.02.2010 г. - Д76.5 К51 - оплачены билеты авиаперевозчику - Выписка

    26.02.2010 г. - поступили документы (Акты и СФ) и билеты от авиаперевозчика:
    - Д50.3 К76.5 - поступили денежные документы (т.е. к ден. документам относим: Тариф ЖД и страховые сборы ЖД) - УСО???
    - Д20 К60 – начисляем сервисные сборы авиаперевозчика - Создаем УСО;
    - Д19 К60 - отражена сумма входного НДС с сервисных сборов;
    - Д68 К19 - принят НДС к вычету со стоимости сервисных сборов - Книга покупок;
    - Д90.8 К20 - списаны расходы по сервисным сборам - ?

    27.02.2010 г.:
    - Д71.1 К50.1 - Выданы ден. средства на командировочные расходы подотчетному лицу (гостиница и суточные) - РКО;
    - Д71.1 К50.3 - Выданы подотчетному лицу денежные документы с НДС или без??? – РКО или Бух.справка ???

    12.03.2010 г. - Возвращение из командировки и составление авансового отчета - 15.03.2010 г.:
    - Д20 К71.1 - начислены командировочные расходы - АО;
    - Д19 К71.1 – отражена сумма входного НДС со стоимости билета - АО;
    - Д68.2 К19 – принят НДС к вычету со стоимости авиабилета - СФ полученные и Запись книги покупок.

    Апрель: - Д90.8 К20 - списаны командировочные расходы.
    Что не так?
    Налог на прибыль скоро, уж очень надо...

  26. #26
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    как правильно оформить командировочные расходы, которые по договору компенсирует клиент?
    Включили бы их в стоимость, и не было бы проблем

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Клиент очень крупный с огромнейшей цепочкой по согласованию договоров, не реально будет договориться.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)