×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Расчет стоимости ЧА Общества

    Помогите, пожалуйста рассчитать стоимость чистых активов ООО. Участник выходит, доля переходит к обществу, нужно выплатить действительную стоимость ЧА.

    Беру баланс

    Актив
    Запасы стр.210 462
    Деб.зад. стр.240 1259
    ден.ср-ва стр.260 138

    Пассив

    УК стр.410 12
    Нер.приб. стр. 470 665
    Кр.зад-ть стр.620 1182

    Так ли я понимаю (ФКЦБ РФ №03/6 от 29.01.03)???

    (462+1259+138)-1182=677

    Получается нужно выплатить часть нер.прибыли+УК (665+12)=677
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Нет, получается (нераспр.приб - УК)??? Неужели, никто не сталкивался???

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Получается, нужно вернуть саму долю (если она полностью оплачена) и разницу между действительной и номинальной стоимостью доли в УК. Т.е. стоимость ЧА определили, ее умножаем на % выходящего участника.Это действительная стоимость его доли.

    Еще хотелось бы отметить:
    Действительная стоимость доли выпл. за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала.Если такой разницы недостаточно для выплаты, общество обязано уменьшить свой УК на недостающую сумму.
    Т.е. как Вы указываете этот показатель и является нераспределенной прибылью, показ. в. балансе. И если эта сумма оказывается меньше действительной стоимости доли выбывающего участника, встает вопрос об увеличении нераспределенной прибыли за счет уменьшения уставного капитала.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибо за развернутый ответ. Если на цифрах, то получается,если
    Нер.приб 665
    УК 12
    Доля уч в УК 1/3

    665/3+4=225,66

    Так я поняла?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    У вас получается:
    действительная ст-ть доли участника 665/3=221,67
    номинальная ст-ть доли участника 12/3=4 к возврату
    разница м/у действит. и номин. ст-тью 221,67-4=217,67 к выпл.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо, я тоже так сначала поняла, но потом порылась в форуме и поняла, что номин.часть тоже выплачивается. Значит нет. А с проводками не поможите?

    Д81 К75 217,67
    Д75 К68 28,29 - НДФЛ 13%
    Д75 К50 189,38 выплатили.

    Еще не понимаю,сч 84 почему не учавствует? Исходя из какой суммы выплачивать дивиденды двум другим участникам?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Номинальная как раз возвращается!
    У Вас же вот так должно быть:

    Дт81 Кт75- номин.ст-ть доли (при подаче заявления о выходе)

    Дт81 Кт75-сумма превышения действит.ст-ти над номинальной

    Т.е. по Кт 75 долг ООО перед участником
    Последний раз редактировалось Светлая голова; 08.04.2010 в 11:44.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Дт сч. 80 Кт сч. 81 - 4 - отражено уменьшение уставного капитала (если будет принято решение)
    Дт сч. 91-2 Кт сч. 81 - 217,67 - учтена разница между действит. и номин.ст.в составе внереализационного расхода.
    Для целей н/о прибыли разница между действительной стоимостью доли и номинальной стоимостью не учитывается.

    Насчет налог.базы по ндфл -спорно. Есть мнение что ндфл совсей выплач.суммы, а есть что с разницы

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Еще не понимаю,сч 84 почему не учавствует?
    Потому что прибыль к распределению-это одно, а выход участника с выплатой действит.ст-ти его доли-это другое

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения за свою тупость, но не понимаю я.
    По К 75 сч будет тогда (217,67+4)=221,67 - эту сумму за вычетом НДФЛ мы выплачиваем участнику?
    А если не принимать решения об уменьшении УК, то как в этом случае проводки делать? Мы хотим в теч. года распределить долю, отошедшую О-ву между другими участниками.
    Кошмар, я совсем запуталась!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По К 75 сч будет тогда (217,67+4)=221,67 - эту сумму за вычетом НДФЛ мы выплачиваем участнику?
    Да.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если не принимать решения об уменьшении УК,
    Тогда УК (сч.80 не трогаем)остается прежним:принято решение о распределении доли м/у другими участниками
    Дт 75др.уч-ки Кт 81 номинальная стоимость д.б. ими оплачена, т.е.долг за ними

    Дт 91-2 Кт 81 - сумма превышения действительной стоимости над номинальной (не направл. на получение дохода, не учитывается для целей налогообложения прибыли абз. 4 п. 1 ст. 252 НК РФ (письма Минфина России от 14.02.2007 N 03-03-06/1/86, от 21.04.2006 N 03-03-04/1/378).

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Проверьте, пожалуйста всю цепочку( прошу прощения за такую назойливость):

    ЧА у меня = нераспр.прибыли 665
    УК =12

    Д81 К75 4000 - зад-ть по номин.ст-ти (12/3)
    Д81 К75 221,67 - зад-ть по действ.части доли (665/3-4=217,67)
    Д75 К50 217,67 - выплата участнику
    Д75 К81 4000 - зад-ть перед О-вом
    Д91 К81 217,67 - списание на расход

    Так?

    И еще. Нераспр.приб.уменьшиться на сумму выплаты при закрытии 2010г? А тогда из какой суммы считать дивиденды по итогам 2009г другим участникам?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Д81 К75 4000 - зад-ть по номин.ст-ти (12/3)
    так

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Д81 К75 221,67 - зад-ть по действ.части доли (665/3-4=217,67)
    81/75 на 217.67

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Д75 К50 217,67 - выплата участнику
    ндфл не забудьте (Ваше решение-брать со всей выплачиваемой суммы 221,67 или с суммы превышения 217,67)
    Д75 К68
    Д75 К50 за минусом ндфл

    всё, 75 по выбывшему закрывается

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Д75 К81 4000 - зад-ть перед О-вом
    Д91 К81 217,67 - списание на расход
    так

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Спасибо огромное!!!!

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И еще. Нераспр.приб.уменьшиться на сумму выплаты при закрытии 2010г?
    В БУ из-за появления оборота на 91 счете естественно изменится показатель 84 счета (сумма через 99 пойдет на Дт 84 так ведь?)

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А тогда из какой суммы считать дивиденды по итогам 2009г другим участникам?
    А на момент принятия решения о направлении прибыли на выплату дивидендов что было на 84 счете? Т.е. берется в расчет прибыль, полученная конкретно за 2009 год (не прошлых лет). Сам результат ведь на 84 счете накопительный.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Дивиденды за 2009 год(нер.прибыль -84 сч.) 665тыс.руб. Это прибыль именно 2009 г.(т.к. деятельность только с 3кв 2009г.) Но я не пойму, решения о выплате к 10.марта(дата подачи заявления о выходе) еще нет. Мы выплачиваем действ.доли фактически из этой нераспред прибыли. Так др. учредителям остается распределять( нер.приб -ст-ть действ.доли)??? Но на 84сч даже после выхода участника продолжает висеть все та же прибыль 665, хотя 1/3 из нее уже выплатили выходящему.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    350
    Доброе утро.
    По правилам, действит.ст-ть доли опред-ся по данным бух.баланса на последнюю отчетную дату перед подачей заявления о выходе.В Вашем случае на 31.12.2009 г.Т.е.собрание учредителей по вопросу выплаты дивидендов произойдет уже позже, когда будет уже определена и возможно выплачена вся причитающаяся сумма выходящему, поэтому не учесть этот факт при распределении прибыли 2009 года , конечно, нельзя.
    Я бы на Вашем месте к распределению поставила сумму 665 за минусом выплаченной 217 с копейками
    Последний раз редактировалось Светлая голова; 09.04.2010 в 09:10.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Спасибо, огромное. Вы мне очень помогли!

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    114
    Можно я задам свой вопрос в этой темке?
    У ООО возникло обязательство перед участником, которого вывели из состава по решению суда. Решение суда вступило в силу 20 ноября 2010г.
    Правильно ли я понимаю, что Общество должно выплатить действительную стоимость доли до 20 февраля 2011г?
    И второй вопрос: за какой отчетный период считать чистые активы? По балансу за 2009г или за 9 мес 2010г.? Фирма на упрощенке.
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)