×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    Вопрос На какой счет отнести предоплату?

    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться: сделана предоплата за товары поставщику на какой счет отнести эту сумму? ООО на УСН.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Видимо на 60.2 "Авансы выданные"

  3. #3
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    После перечисления аванса, забрали товар на часть суммы по цене поставщика. (Аванс=10 000руб., товары забрали на сумму 2400руб+НДС 432руб), Аванс отнесли на 60.2счет, а какие проводки дальше?

  4. #4
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Неужели, на всём форуме никто не знает?

  5. #5
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Д 60.2 Кр. 51 10 000 - перечислили аванс

    пришел товар:
    д. 41.1 кр.60.1 2400 - товар
    д. 19.3 кр. 60.1 432 - НДС

    д. 60.2 кр. 60.1 2832 - зачтена часть аванса

    Правда, раз вы на УСН, наверное НДС не на 19.3, а в расходы как-то, либо целиком на 41 счет.

    Итого: на 41 - сумма товара,
    на 60.2 - остаток аванса

  6. #6
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Спасибо Ammi_Anuta, а когда продаем товар по своей цене какие проводки?

  7. #7
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    д.62.1 кр. 90.1 - отгружен товар покупателю
    д.90.2 кр. 41 - списывается покупная стоимость товара

    И вот если еще и покупатель вам перечислил аванс, то
    д. 51 кр. 62.2 - в момент оплаты
    д. 62.2 кр. 62.1 - зачтен аванс покупателю (в момент отгрузки)


  8. #8
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    Вопрос

    Ammi_Anuta, а почему д.62.1, если деньги по расчету с поставщиками у нас Д 60.2?
    И приобретенные товары для продажи находятся на сч.41, а не на 90 сч.?
    Чего то совсем запуталась :0....
    Последний раз редактировалось EkaterinaBB; 12.04.2010 в 19:55.

  9. #9
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Вы спросили, какие проводки, когда ПРОДАЕМ товар. это расчеты с покупателями

  10. #10
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Чего то не стыкуется

  11. #11
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от EkaterinaBB Посмотреть сообщение
    Ammi_Anuta, а почему д.62.1, если деньги по расчету с поставщиками у нас Д 60.2?
    И приобретенные товары для продажи находятся на сч.41, а не на 90 сч.?
    Чего то совсем запуталась :0....
    А на какой счет списывать разницу между стоимостью реализованного товара и его себестоимостью?

  12. #12
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Чего у вас не стыкуется? разница остается на 90 счете, там есть субсчет "Прибыль/убыток от продаж".
    Например 90.9, тогда проводка будет:
    д. 90.9 кр. 99
    тогда остаток на счете 90 у вас не висит, а внутренние обороты закрываются в конце года, когда формируется общая прибыль за год.

    Прибыль будет на кр. 99
    Убыток на Д.99

  13. #13
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    рекомендую открыть план счетов

    Счет 41 «Товары» предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи.

    Оприходование прибывших на склад товаров и тары отражается по дебету счета 41 «Товары» в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по стоимости их приобретения

    При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров их стоимость списывается со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи».

  14. #14
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Спасибо огромное, Ammi_Anuta! Вы меня выручили, я сейчас переварю до конца...

  15. #15
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от EkaterinaBB Посмотреть сообщение
    Неужели, на всём форуме никто не знает?
    На форуме много чего знают, но...ЭТО -АЗЫ бухучета....
    Почему-то я Вам верю...

  16. #16
    Клерк Аватар для EkaterinaBB
    Регистрация
    15.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    На форуме много чего знают, но...ЭТО -АЗЫ бухучета....
    Спасибо! А то я думала, что все с чего то начинали?!

  17. #17
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Начинали.....С изучения бухучета в институте, техникуме, училище, на курсах, но.. ни как не на форуме....
    Почему-то я Вам верю...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)