ИФНС. ПФР не должен ни копейки.
ИФНС. ПФР не должен ни копейки.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Над.К., вопрос глупый, но очень важный по срокам - когда сможете, пару слов чиркните про отчетность ИП ОСНО на ЕНВД за полугодье, чтоб мне ничего не забыть, а то надоуехать с деткой в деревню, сделать всё заранее, а по неопытности могу чего-нить забыть.
СПАСИБО!
И вот вопрос - если у моео ИП парикмахеские услуги, выставляет витрину с шапмунями, кремами для солярия и прочее - это же не розница, всё равно баз.доходность - работники? спасибо!!!
Блин, не могу найти ничего по моему вопросу, может просто ссылку кинете где посмотреть. Какой код ставить в строке: Коды вида места представления налоговой декларации по месту учета
налогоплательщика? До этого ставила 120 (по месту жительства), а сейчас поняла, что это не верно, наверное. Нужно ставить какой то другой, но вот какой? и что теперь делаать, если предыдущие были сданы не верно?
Заключен договор аренды в тц, на торговую площадь
Уважаемая Надежда!
Сегодня пытался сдать РСВ-1 в ПФР СПб.
Мне указали, что по стр. 141 я не должен показывать перечисления по страховым взносам реально прошедшим в январе за начисленную в декабре зарплату по причине перечисления последних в налоговую (за отсутствием других возможностей!).
В тоже время мне указали внести запись по стр. 520 именно эту сумму и про стр. 530 с минусом ту же сумму. По состоянию на 18 янв 2010 года задолжности по ПФ не было (Есть заверенный протокол). Бред? Что надо делать? Получается что кто-то мне должен сумму взносов за январь? ПФ под этим готов подписаться?!?!
Oksj
ИП 120, ООО 210.
Вы кто?
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Ларик!!! Даже если ИФНС, взносы платились в ПФР. И ПФР это 18.01.2010 подтвердил!!! Если внимательно посмотреть Раздел 5 РСВ-1 он составляется по состоянию на 31.12.2009. 18.01.2010 Протокол ПФР показал = 0 по задолженности в ПФР.
7.2. При отсутствии задолженности (переплаты) по страховым взносам по состоянию на 31 декабря 2009 года в таблице проставляются прочерки.
Ларик!!! Минус по стр. 530 означает долг ПФР! Вы с этим не согласны???
Аноним, вы сами пишите, что вы заплатили в январе в ИФНС. У вас образовалась переплата по стр. 530. Но деньги упали в ИФНС, а не в ПФР. ПФР вам не должен. Если вы переплатите ООО "Привет", вам же не должен будет ООО "Ответ".
Т.о. у вас стр 510 "0"
стр 520 (ваша оплата в ИФНС в январе)
стр 530 у вас получилась перплата на сумму стр. 520.
но это не задолженность ПФР перед вами, эти деньги в ИФНС. дальшейшее разбирательство вы и должны проводить в налоговой.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Уважаемый Ларик прочитайте внимательно заглавие Раздела 5 "... по состоянию на 31 декабря 2009 года". Где Надежда?
Ларик по факту согласен - должна ИФНС. Но запись по стр. 530 с минусом с юридической точки зрения говорит об долге ПФР. Такового нет. О чем и талдычу.
Аноним, имеется ввиду, что переплата есть, а долга перед Вами ПФР нет. Не должен Вам ПФР.
Вот в в форме 4-ФСС нет такой странички на 31.12.2009. И ни у кого нет долгов и переплат перед ФСС, все долги и переплаты в ИФНС.
Последний раз редактировалось Larik; 13.04.2010 в 22:55.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
А Вы вдумайтесь что пишете - что-то есть, но мы будем думать что ничего нет.
Так-то во всем. Думаю в очередной раз отыграют назад.
Аноним, есть переплата в ИФНС, но не в ПФР. И корявого ничего нет.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Прошу прощения!
Уважаемая Лариса!
Записав в РСВ-1 минус по стр. 530 ПФР берет на себя задолженность подчеркиваю на конец отчетного периода (1 кв), которой не существует в природе!
редактирую на 31 дек 2009 года
Лариса!!!
По состоянию на 31 декабря 2009 все было заплачено фондам. Есть подтверждающий документ - Протокол.
7.2. При отсутствии задолженности (переплаты) по страховым взносам по состоянию на 31 декабря 2009 года в таблице проставляются прочерки.
Кто-нибудь, помогите начинающему!
Завтра сдаю 4 ФСС (ЕНВД), стала просматривать, печать поставили только на первой странице, на последней -нет. Примут или нет? Проблематично завтра с утра отпрашиваться с работы и мчаться к хозяину за печатью.
![]()
Подскажите, пожалуйста. Зарегестрировали ИП в ноябре 2009. в 2009 деятельность не велась. В начале года сдали нулевую НДС, ЕСН, 4-НДФЛ, оплатили ПФ.
Что необходимо сдать и в какие сроки за 1 квартал? какие налоги, взносы заплатить?
Спасибо большое, взяла инструкцию по заполнению, действительно на титульной странице ни подписей ни печатей наших.., придется завтра лететь.![]()
На титульном листе в декларации по ЕНВД надо поставить код по месту учёта. У меня вопрос
Я зарегистрирована в г. Ярославле по месту жительства .Торговую деятельность осуществляю в Ярославле и Рыбинске. Сдавая декларацию в Ярославле я ставлю код 120(по месту учёта),а в Рыбинске 320(по месту осуществления деятельности)
Налоговая инспекция консультирует , что в обоих декларациях надо ставить код 320
Права ли налоговая инспекция ?????
Наверное права, т.к ЕНВД отчитываемся именно по месту осуществления деятельности
ты взвешен на весах и найден очень легким
Larik
Преклоняюсь перед Вашим терпением.
5 раз объяснять в общем очевидную вещь человеку, который не желает ничего понимать....
Преклоняюсь...
В квитанции на оплату за 1 квартал пишем аванса по единому налогу за 1 квартал 2010 года или единый налог за 1 квартал 2010( у меня ИП УСН-6%)???
Подскажите, пожалуйста! в марте зарегистрировали фирму - деятельности не вели, виды деятельности все попадают по ЕНВД, но договора аренды не заключены. Зарегистрировали 1 обособленное подразделение, в другой налоговой инспекции... какие отчеты сдавать за 1 квартал и куда (кроме ФСС, ПФР)?
Я - ИП, 120 все таки или 320. Что-то все равно не поняла, если думать логично, то 120, а вот как правильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)