×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    110

    Декларация по НДС

    Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,как правильно заполнить декларацию по НДС. В 1-м квартале 2010г.был возврат товара,который мы реализовали еще в 2008г. Вопрос: Надо ли подавать уточненку за тот период когда была реализация или Отразить возврат в декларации за 1 квартал 2010г? Как правильно заполнить книги покупок и продаж? Заполнять доп.листы? В какой строке декларации это отразить? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Причина возврата? Какие документы дал покупатель при возврате?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    110
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Причина возврата? Какие документы дал покупатель при возврате?
    Не знаем каклучше поступить, покупатель на УСНО,поэтому нам лучше оформить это как бракованный товар.Покупатель выписал только накладные.Может ва подскажите какие документы нам потребовать от покупателя, чтобы принять НДС к вычету.Я думаю,что это должно быть рекламационное письмо,акт, накладная.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если это брак, то уточненку за период отгрузки.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    110
    В какой строке декларации это отразить?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Уменьшите строку, в которой отражали отгрузку. Доп. лист к книге продаж.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    110
    Какую форму декларации использовать: новую или того периода?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Того. Если эта отгрузка не в 4 кв.09 была.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    А скажите пожалуйста при заполнении нулевой декларации по НДС надо ставить нули или прочерки? И достаточно ли будет титульного листа, 1-го и 3-го разделов?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)