×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 41
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2010
    Сообщений
    269

    Уставный капитал в 1С

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста. У меня УСН 6%, в программе 1С внесла оплаты от покупателей и оформила взнос в уставный капитал 10 000 руб. Сейчас формирую Книгу доходов и расходов и этот уставный капитал внесен в эту книгу, т.е. в содержание операции, как прочий приход денежный средств и сумма, учитываемая при исчислении налогооблагаемой базы.
    Как сделать так, чтобы уставный капитал не был внесен в книгу доходов и расходов? А то сейчас получается, что я долдна заплатить налог еще и с уставного капитала
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    если 1С8 Бухгалтерия, то в документе оплаты вверху есть кнопочка КУДиР, нажмите ее и уберите галочку с "в т.ч. принимаемые доходы"

  3. #3
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    или галку снимите налогового учета в приходнике на УК
    Подпись отключена за неуплату

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Проверьте пожалуйста кому не сложно, правильно ли я внесла в уставный капитал имущество учередетилей ст-тью 3500 и 6500. Всё сделала через "операции введенные в ручную"
    1)75,01/80,09 3500 от Л.
    75,01/80,09 6500 от Р.
    2) 10,06/75,01 3500 от Л.
    10,06/75,01 6500 от Р.

    Вопрос: Нужно ли списать эту сумму с 10 счета, ведь это имущество используется организацией?? Если "да", то как это лучше сделать?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Списать надо. Передачей материалов в производство

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Тогда у меня такой вопрос как это лучше сделать, тоже через "операции введенные в ручную" или "требования-накладная"???

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Зачем вручную, если есть требование в программе?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Через "Требование-накладная" списать не получается пишет, что нету на 10 счете такого матириала Хотя если сделать по 10 счету карточнку, то на Д висит сумма 10.000. Чё можно придумать??

  9. #9
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    а количество вы ввели, когда приходовали материал?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Да ввела. Но я повторюсь, приходовала их операциями в веденную в ручную, а не поступление товаров и услуг. Это может повлиять на то, что я теперь не могу их списать?

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    может повлиять то, что
    вы оприходовали не то, что хотите списать
    или
    вы оприходовали не туда, откуда пытаетесь списать
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Я оприходовала поступление от учередителя компа ст-тью 6500 (10,06/75) И пыталась списать д-тов требование-накладная, этот же комп (44,01/10,06). Но он пишет, что операция не может быть проведена так как не списано 1 шт компьютера. Хотя если сделат карточку счета 10, то там показано наличие этот суммы в дебете.
    Что не так?

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Tuchka69 Посмотреть сообщение
    если сделат карточку счета 10, то там показано наличие этот суммы в дебете.
    а наличие количества 1шт.?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Да

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Но я повторюсь, приходовала их операциями в веденную в ручную, а не поступление товаров
    Может просто переделать ? Введите через поступление МПЗ. Так проще будет.
    лето - это маленькая жизнь

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Цитата Сообщение от Марина-7 Посмотреть сообщение
    Может просто переделать ? Введите через поступление МПЗ. Так проще будет.
    Вы имеете виду документ "поступление товаров и услуг"?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Вы имеете виду документ "поступление товаров и услуг"?
    да
    лето - это маленькая жизнь

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Хорошо попробуюза ранее спасибо)))

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    13
    Подскажите, если мы вносим уставный капитал 10000 на р/с в банке, какие проводки будут?
    80/75.01
    51.1/80?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    13
    или просто 51.1/75.1?

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    johnz61, и что это у Вас будет тогда? На 80 как нарисуется уставный капитал? Или Вы собрались его на 75 счете оставлять???

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    13
    я почему вопрос-то и задаю - не понятно как УК на 80 счет попадает, если он должен быть на 51.1, т.е. на р/с... После бухгалтерских курсов такая каша в голове - мама не горюй!
    я проводку 80/75 понимаю так: учредитель сформировал УК
    51/80 - УК внесен на р/с.
    Если так, то действительно на 75 остается УК
    Вообще 80 счет не понятный , стыдно...

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Все-таки иногда стоит почитать инструкцию к плану счетов
    После государственной регистрации организации ее уставный капитал в сумме вкладов учредителей (участников), предусмотренных учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 "Уставный капитал" в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями". Фактическое поступление вкладов учредителей проводится по кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и других ценностей.
    если он должен быть на 51.1, т.е. на р/с
    УК - это не деньги на расчетном счету, я Вас уверяю

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    ДТ 75 КТ 80 - отражена задолженность в УК
    ДТ 51 КТ 75 - внесен УК
    лето - это маленькая жизнь

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    13
    Если УК оплачен вовремя, то 75/80 проводки не будет?
    Будет только 51/75?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Если УК оплачен вовремя, то 75/80 проводки не будет?
    будет - в любом случае.
    лето - это маленькая жизнь

  27. #27
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    johnz61, я вам цитату из инструкции привела. Неужели она непонятна?
    УК всегда на 80 счете. Это аксиома бухучета

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    13
    Над.К, Марина-7, спасибо большое!

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2007
    Сообщений
    33
    Та же ситуация ООО и УСН 6%. Уставный капитал внесен имуществом - компьютер, который оценен мной в 10 000 рублей. Ввел поступление товаров и услуг: оборудование. Результаты проведения документа Бухгалтерский и налоговый учет Дт 08.04 Кт 75.01 Дальше я правильно понял надо принимать к учету основные средства?

  30. #30
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Этрус Посмотреть сообщение
    Та же ситуация ООО и УСН 6%. Уставный капитал внесен имуществом - компьютер, который оценен мной в 10 000 рублей. Ввел поступление товаров и услуг: оборудование. Результаты проведения документа Бухгалтерский и налоговый учет Дт 08.04 Кт 75.01 Дальше я правильно понял надо принимать к учету основные средства?
    Это не основные средства, это инвентарь, учитывемый на сч.10.
    Д.10 К 75
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)