У нас раздельный учет по НДС - товар необлагаемый НДС и 10%.
В первом квартале реализация товара необлагаемого НДС составила 99,42%, а облагаемого соответственно 0,58%. Сдала декларацию, возмещение подтвердили.
Но во втором квартале необлагаемого товара выходит 99,99%, а облагаемого 0,01%. Неужели то же вести раздельный учет?
Что посоветуете? Есть какой либо уровень существенности? Может письмо в налоговую написать?
Ст.170 п.4 (5%) не попадаем, у нас наоборот.


