×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057

    ОС через подотчет

    Подотчетник покупает ноутбук. Получает накладную, квиток к ПКО, чек.
    Покупает в марте, отчет в апреле. У предыдущего буха ноут введен в эксплуатацию в марте. Но ведь до получения отчета это сделать нельзя, ведь накладная, чек и пр. прикладывается к авансовому отчету.
    Или тут получается вроде как организация купила, а подотчетник всего лишь отчитался за оплату (т.е. приход делать мартом как и ввод в эксплуатацию). Не могу понять когда правильно ввести в эксплуатацию.
    Поделиться с друзьями
    Улыбка украшает любого человека

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Не могу понять когда правильно ввести в эксплуатацию.
    по факту начала эксплуатации. по накладной оприходовать на склад в марте, ввести в эксл

  3. #3
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    по факту начала эксплуатации. по накладной оприходовать на склад в марте, ввести в эксл
    Меня смущает, то что накладная была передана вместе отчетом, т.е. до тех пор пока у меня нет накладной я не знаю купили что-то или нет. Как я могу ввести в эксплуатацию то, о чем не знаю
    Конечно я могу сделать оприходование задним числом. А если мне документы принесут в декабре на ОС купленное в январе, как быть?
    Улыбка украшает любого человека

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    до тех пор пока у меня
    на складе не появилось ТМЦ, его н ет и не зависит от наличия документов (накл и прочегоЩ.
    А если мне документы принесут в декабре на ОС купленное в январе, как быть?
    складской учет вести

  5. #5
    Клерк Аватар для Елена Вер
    Регистрация
    02.08.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Покупает в марте, отчет в апреле. ...введен в эксплуатацию в марте.
    Попробуйте отчет апрельский переделать на мартовский.

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Меня смущает, то что накладная была передана вместе отчетом,
    а могла быть передана и в марте,вместе с ОС
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. #7
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    на складе не появилось ТМЦ, его н ет и не зависит от наличия документов (накл и прочегоЩ. складской учет вести
    Ну а если появился документ без ТМЦ, что тогда? Если бы да кабы...

    Цитата Сообщение от Елена Вер Посмотреть сообщение
    Попробуйте отчет апрельский переделать на мартовский.
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    а могла быть передана и в марте,вместе с ОС
    Да все понятно, что и переделать можно и передана могла быть. Только мне не ясно по факту как в такой ситуации действовать. А по факту - директор купил ноутбук, естественно стал сразу им пользоваться, отчет и документы принес только в апреле. Т.е. по факту ОС используется с марта, а документы поступили в апреле, хоть плач. Сейчас я все могу исправить-переделать задним числом, а если бы такой возможности не было? Директор вообще все что угодно может купить, а сказать об этом спустя пару месяцев, когда доки принесет (было не раз).
    Улыбка украшает любого человека

  8. #8
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Директор вообще все что угодно может купить,
    и продать,на то он и директор,а мы на то и бухи,чтобы всё разрулить
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Ну а если появился документ без ТМЦ, что тогда? Если бы да кабы...
    Учите матчасть, не фантазируйте и не возмущайтесь.
    Если есть ТМЦ без документов - неотфактурованная поставка.
    Есть документы без ТМЦ - товары в пути.
    Нет тут совершенно никаких проблем в учете.

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Только мне не ясно по факту как в такой ситуации действовать.
    Нет тут проблемы. Приходовать в марте. Корректировать приход по документам в апреле.

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Т.е. по факту ОС используется с марта, а документы поступили в апреле, хоть плач
    Оснований для того, чтобы лить слезы, тут нет совершенно.

  10. #10
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    и продать,на то он и директор,а мы на то и бухи,чтобы всё разрулить
    Ага

    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Учите матчасть, не фантазируйте и не возмущайтесь.
    Если есть ТМЦ без документов - неотфактурованная поставка.
    Есть документы без ТМЦ - товары в пути.
    Нет тут совершенно никаких проблем в учете.
    У меня не товары или материалы, у меня ОС. И мне надо понять когда его вводить в эксплуатацию. Либо в месяце, когда выписана накладная и оно получено директором. Либо в месяце когда получен отчет.


    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Нет тут проблемы. Приходовать в марте. Корректировать приход по документам в апреле.
    Корректировать как конкретно?
    Улыбка украшает любого человека

  11. #11
    Клерк Аватар для Елена Вер
    Регистрация
    02.08.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Директор вообще все что угодно может купить, а сказать об этом спустя пару месяцев, когда доки принесет (было не раз).
    Разговаривайте чаще с директором. Напоминайте. Спрашивайте. Вымогайте. Такая уж у нас работа

  12. #12
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Елена Вер Посмотреть сообщение
    Разговаривайте чаще с директором. Напоминайте. Спрашивайте. Вымогайте. Такая уж у нас работа
    Из последнего - постоянно спрашиваю есть ли у него документы на материалы, клятвенно заверяет что нет. На днях передает мне папку с документами, в ней три накладные датированные серединой августа. Когда говорю, что оплачиваю материалы, искренне удивляется почему я их до сих пор не оплатила.
    Улыбка украшает любого человека

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    У меня не товары или материалы, у меня ОС.
    Ни о чем. Еще раз, читаете ПБУ 5/01 и применяете в отношени и ОС по аналогии. Тут совершенно нет никаких проблем.

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    И мне надо понять когда его вводить в эксплуатацию. Либо в месяце, когда выписана накладная и оно получено директором. Либо в месяце когда получен отчет.
    Чтобы не задаваться этим вопросом, надо зарубить себе на носу банальнейшую в бухучете вешь, отраженную в законе о бухучете. Это хронологическая последовательность хозяйственных операций.
    Т.е. если есть документально подтвержденые основания считать, что ОС реально получено в марте (накладная склада, акт ОС-1 и т.п.), и эксплуатируется с марта, то не вижу оснований не приходовать его в марте.
    Если нет таких оснований, приходуйте в апреле.
    Если ОС уже оприходовано в марте, нет никакой необходимости что-то переделывать.
    Еще раз, нет тут никакой проблемы.

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Корректировать как конкретно?
    Еще раз, читайте ПБУ 5/01.
    Но это касается лишь случая, когда Вам на момент приходования ТМЦ цена неизвестна, и она ставится на основе рыночной или цены последнего прихода.
    Если цена известна, то ничего корректировать не надо.

  14. #14
    Клерк Аватар для buh_ff
    Регистрация
    30.08.2010
    Сообщений
    16
    приходуем по накладной, а оплату проводим по ав. отчету в апреле, проблемы то и в самом дело нет))

    он же не держал ноут у себя, пока не отчитался по отчету, а следовательно, если передал ОС, должен был передать и документы, которые ему отдал поставщик, в идеале)))

  15. #15
    Клерк Аватар для buh_ff
    Регистрация
    30.08.2010
    Сообщений
    16
    Простите, не всё дочитала

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    А по факту - директор купил ноутбук, естественно стал сразу им пользоваться, отчет и документы принес только в апреле. Т.е. по факту ОС используется с марта, а документы поступили в апреле, хоть плач. Сейчас я все могу исправить-переделать задним числом
    так зачем переделывать, если предыдущий бух всё правильно сделал?

  16. #16
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Чтобы не задаваться этим вопросом, надо зарубить себе на носу банальнейшую в бухучете вешь, отраженную в законе о бухучете. Это хронологическая последовательность хозяйственных операций.
    Т.е. если есть документально подтвержденые основания считать, что ОС реально получено в марте (накладная склада, акт ОС-1 и т.п.), и эксплуатируется с марта, то не вижу оснований не приходовать его в марте.
    Если нет таких оснований, приходуйте в апреле.
    Если ОС уже оприходовано в марте, нет никакой необходимости что-то переделывать.
    Еще раз, нет тут никакой проблемы.
    Все понятно))))

    Цитата Сообщение от buh_ff Посмотреть сообщение
    приходуем по накладной, а оплату проводим по ав. отчету в апреле, проблемы то и в самом дело нет)))
    Цитата Сообщение от buh_ff Посмотреть сообщение
    так зачем переделывать, если предыдущий бух всё правильно сделал?
    Просто хотела понять что это действительно правильно.
    Улыбка украшает любого человека

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)