Здравствуйте.только учусь. На тек. счет поступила плата за оказаные им платные услуги (в не бюд деят).проводка будет Дm100 km178(a)?![]()
Здравствуйте.только учусь. На тек. счет поступила плата за оказаные им платные услуги (в не бюд деят).проводка будет Дm100 km178(a)?![]()
Последний раз редактировалось рахима; 30.09.2010 в 17:47.
Поступили на склад МБП от ...... по ранее оплаченому счету?Проводку плиз
Инопланетянский (военный) бухучёт????
Эта инструкция умерла лет 6 назад!
получается нас учат какому-то старью.
Бюджетная организация участвует в конкурсе. Перечислили денежные средства на обеспечение заявки на участие в конкурсе с 290 ст внебюджетного счёта. А какую проводку при этом надо поставить. Весь план счетов перерыла... не понимаю =(
[QUOTE=рахима;52967448]Здравствуйте.только учусь. На тек. счет поступила плата за оказаные им платные услуги (в не бюд деят).проводка будет Дm100 km178(a)?
Нет проводка будет Дт 215 Кт 178/01
Это счета из инструкции 107н она уже давно не действует (с 2005г.)
Читайте инструкцию 148н.
[Нет проводка будет Дт 215 Кт 178/01[/QUOTE]
нет уже таких счетов, окуда вы свалились?![]()
Проводки по приносящей доход деятельности (внебюджет):
Поступление денежных средств на счет за оказанные услуги Дт201.01.2 Кт205.03.2.
Начисление дохода на основании акта об оказании услуг Дт205.03.2 Кт401.01.2
Если работаем с НДС Дт401.01.2 Кт303.04.2


а может Рахима работает где-нибудь в Узбекистане? и там новая инструкция не действует


Для Вас это новость?
Вы уверены, что, перед тем, как возразить, внимательно прочли сообщение, на которое я написал ремарку?
Верно. Вот потому и не стОит коверкать проводки в угоду одной из программ.
Вы же, например, тут пишете по - русски, а не на каком - нибудь дворовом сленге.![]()
Верно. Вот потому и не стОит коверкать проводки в угоду одной из программ.
Вы же, например, тут пишете по - русски, а не на каком - нибудь дворовом сленге.[/QUOTE]
Извините, не пойму, Ваших замечаний. Может просветите, на счет, нековерканных проводок.
зависит от договора услуг,и какая оплата(аванс,или вся сумма полностью),но в любом случае: поступление :
в кассу Д-т 2.201.04(внебюджет) К-т 2.20503 либо 2.20503A(аванс)
если безналом:Д-т 2.201.01 К-т 2.20503.Не забудьте начислять:
К-т 2.401.01 Д-т 2.205.03. Но опять хочу напомнить, смотря как звучит договор, предмет договора.НДС,так же если он присутствует в услугах по договору.Если Вы работаете в программе через документы проблем не будет, счет-фактура сам выйдет,как аленький цветочек,и перейдите на 148 инструкцию.Не забудьте про код дохода.(КОСГУ 130)Код дохода может отличаться.Так что это подсказать не могу.
Последний раз редактировалось Кошара; 15.10.2010 в 10:32.
поступили на склад МБП
Arhimed0, может это Сивец новую инструкцию пишет...вот и спрашивает мнение форумчан![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)