×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 65
  1. осяЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Мадама Посмотреть сообщение
    как то странно что по импорту дали с/ф, обычно только ГТД и инвойс. Но даже если дали, то смысла его в книгу вносить нет совсем т.к. НДС там будет в любом случае ноль, но если очень хочется тогда по логике
    графа 7 сумма всего
    графа 18,10% НДС везде прочерки
    графа 10 0% вы ставите то же что и в графу 7 (графы суммы НДС везде прочерки).

    Саму сумму НДС вы заполняете на основании ГТД от даты выпуск разрешен и Поставщик будет таможня
    Значит 1с правильно заполняет. Отдельной строкой сумма поступления без НДС, и отдельной строкой ГТД на сумму ндс.?

  2. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Гтд идет отдельной строкой, сумма НДС будет = НДС из ГТД, но столбец Всего с НДС и без НДС нужно рассчитать так, что бы Столбец всего с НДС умноженный на 18% (или 10% в зависимости от товара) был равен сумме НДС из ГТД

  3. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    Простите пожалуйста, спрашивала примерно то же самое в другой теме, но смотрю, здесь более темка подходящая, поэтому чуть повторюсь (очень уж вопрос важен в данный момент) - получили предоплату от покупателей и сразу же перечислили авансовый платеж таможне (НДС и ТП). Но товар прийти в 1 квартале не успел (обе оплаты были в феврале) и соответственно на ГТД отметка будет апрелем, а НДС с аванса очень уж платить не хочется....Возможна ли ситуация зачесть НДС, уплаченный таможне моментом оплаты, а не моментом выхода товара с таможни, т.е. ГТД? И если да, то каким образом? Заранее спасибо!

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Возможна ли
    Нет. Где у вас тут частичная оплата в счет предстоящих поставок?

  5. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    т.е. к вычету я этот НДС в 1 квартале принять не могу? А почему бы таможне не выписать нам с/ф на предоплату по таможенный платежам, в т.ч НДС? Или это неправомерно?

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я не зря выше подчеркнула кусок из 171-НК, вчитайтесь.
    8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
    Таможня за свои услуги деньги не берет и плательщиком НДС не является

  7. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    спасибо.......понятно..... ..... а ещё вопрос.........вдруг.....?? Товар пришёл на нашу таможню ещё в марте, условия поставки по контракту у нас DDU, я к учету товар обязана принять моментом выпуска его с таможни? Или можно всё-таки мартом? Нуууу очень уж хочется...

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я к учету товар обязана принять моментом выпуска его с таможни?
    "к учету" имеете ввиду отразить на 41? Про переход права собственности в контракте не слова?

  9. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    ну да, отразить на 41. про переход ни слова...

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я к учету товар обязана принять моментом выпуска его с таможни
    Не обязаны. Если будете руководствоваться базисом (за неимением в контракте даты), то поставщик выполнил свои обязанности по поставке в момент прибытия товара в указанный пункт.
    Товар пришёл на нашу таможню ещё в марте
    Дата из какого документа видна?

  11. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    Дата из какого документа видна?
    да в том то и дело, что документов пока не видела, товар до сих пор на таможне, но обычно при пересечении границы на CMR ставят дату..... и она точно будет мартом

  12. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    или в любом случае хоть и приму я к учету товар по инвойсной стоимости мартом, пошлину и НДС на стоимость товара всё равно буду накурчивать на основании ГТД апрелем (т.к. выпуск с таможни будет апрелем) и НДС не смогу к возмещению 1 кварталом принять.....да?

  13. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    НДС к вычету от даты ГТД выпуск разрешен.
    Аудиторши, которые меня проверяют сказали, что если нет п/п с отметкой таможни о том, что зачтен ндс (с обратной стороны п/п штамп), то даже от даты выпуска НДС к вычету не принять и нужна Справка из таможни что аванс зачтен и только на основании нее делать вычет, а справку делают 30дней минимум.

    Т.к. у нас брокеры почемуто 20% платежек с отметкой банка переодически теряют, нам приходится заказывать Справки в Таможне. В результате, я хоть и ставлю в затраты от даты "Выпуск разрешен", но приходится ругаться и с налоговой и с аудиторами.

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    обычно при пересечении границы на CMR ставят дату.
    С момента пересечения границы до момента прибытия в согласованный пункт может неделя (другая, третья) пройти.
    товар до сих пор на таможне
    Не разгруженный?
    НДС не смогу к возмещению 1 кварталом принять..
    Не сможете до выпуска.

  15. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    А если участь что сейчас по Новому должны ГТД рассматривать и отдавать товар за 3-и дня, Таможня если не успевает оформить выпуск, ставит всех на доп. осмотр, на котором они могут груз наверно бесконечно держать. В результате что раньше у нас груз месяц до выпуска на томожне торчал, что сейчас - ничего не изменилось.

  16. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    ясно.....спасибо, Тоня, за содержательные и оперативные ответы... Большое спасибо!

  17. Клерк Аватар для Маринушка
    Регистрация
    21.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253

    Страна!

    А если в ГТД указаны страна происхождения-Италия и страна отправителя- Литва, какую надо писать в книге покупок?
    Заранее благодарю!

  18. Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    Италия
    2 Мадама - только сейчас прочитал, просите у брокеров ДКТП (так и называется). Его таможня обязана давать, отметка на платёжке - отстой.

  19. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
    Италия
    2 Мадама - только сейчас прочитал, просите у брокеров ДКТП (так и называется). Его таможня обязана давать, отметка на платёжке - отстой.
    А что это ДКТП?

  20. Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    это бумага с платежами

  21. Клерк
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Мадама Посмотреть сообщение
    Уважаемые Клерки, помогите определиться с правильностью оформления в книге покупок при регистрации ГТД по импорту.

    гр. 3 (дата оплаты) = дате ГТД или датам авансовых платежей на депозит Таможне?
    гр. 5а,5б (ИНН/КПП) = ИНН/КПП Таможенного органа из п/п?
    гр. 7 (всего покупок включая НДС) = Сумме НДС из ГТД или таможенной стоимости?
    гр. 8а (стоимость покупок без НДС) = «Пусто» или Таможенная стоимость – НДС из ГТД?
    гр. 8б (сумма НДС) = Сумма НДС из ГТД

    Заранее благодарна за ответы.

    P.S. Пользовалась инструкциями по проведению ГТД в 8,1 «Управление торговля» и 7,7 «Бухгалтерия» и там по разному оформляются Книги в 8,1 рекомендуют в книге ставить только сумму НДС в графе 7и 8ь, а в 7,7 сумма с таможенной стоимостью, соответственно без нее и просто НДС в графах 7,8а,8б.
    В беседе с ИФНС пришли к общему мнению. ГТД-это товар-но товар по себестоимости с графе 12 -сведения о стоимости. Никто не имеет права менять себестоимость. Потом идет корректировка. Пример. Мы купили карандаш по 1 рубль. Но по внешней экономике он стоит больше, таможня дала корректировку. Так вот ! Путем выяснения и ругательст -пришли к общему мнению. ДАННЫЕ ГТД-это не товар. И в книгу покупок не допустимо внесение. Я составляю реестр ГТД, с описанием всего + корректировки и предоставляю в ИФНС, за подписью и печатью предприятия!!! Проблем-НЕТ!!! Все законно и грамотно.

  22. Клерк
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от НадеждаП Посмотреть сообщение
    ну да, отразить на 41. про переход ни слова...
    С ума сойти!!! На приход поставите только когда будут документы о передачи собственности. И въезд разрешен на таможни и будет к расчету!!! А суммы выплаченные на аванс-не трогайте, пока не получите " Въезд разрешен"(Из опыта-поверьте- предоплата,это нечто! А зачем Вы так работаете? Ведь таможня требует денег,когда товар на границе- извините, но я живу на границе и у нас таких неприятностей НЕТ!)ШОК!!!

  23. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    пока не получите " Въезд разрешен"
    Это что за экзотическая отметка?

  24. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    КТС я тоже ставлю в книгу: где номер с/ф пишу № листа и № ГТД по которому был КТС, дата такая же как в ГТД, сумма НДС та что к доначислению, а сумма всего с НДС расчитываю расчетным методом как в ГТД.

  25. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Дядя Вова, А как расшифровать ДКТП? Я запрашиваю раз в полугодие Отчет о расходовании средств, к нему они прилагают "Подтверждение уплаты таможенных пошин , налогов" за период указанный в запросе. Это ДКТП?

  26. Аноним20120
    Гость
    Налоговая камералит по импорту. Прислали требование с перечнем документов. Среди этих документов есть "счета-фактуры". Что имеется в виду?

  27. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Все что угодно. Требования под копирку шлепают. Предоставляйте копии деклараций, подтверждающих вычеты.

  28. Клерк
    Регистрация
    18.08.2007
    Сообщений
    359
    Тоня, меня тоже камералят, просят CMR предоставить, а мне их ни разу в пакете импортных документов не давали, исключительно копии, а оригиналы - только ГТД и платежки с розовой печатью о зачете НДС.
    Вообще, какие документы должны быть на руках у импортера после выпуска товара на территорию РФ? Для чего нужен INVOICE?

  29. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а мне их ни разу в пакете импортных документов не давали, исключительно копии,
    А вы налоговой хотите оригиналы притащить?
    Договор с перевозчиком вы заключали?

  30. Клерк
    Регистрация
    18.08.2007
    Сообщений
    359
    Тоня, мы - официальные диллеры продукции ООО из Молдовы. Они нам поставляют на условиях DAT, после выпуска на территорию РФ "с колес" отдаем товар Заказчику. Заказчик перечисляет нам деньги, мы - в Молдову, укладываясь в 21 календарный день с момента выпуска.
    В налоговую копии-то я приложила, но они очень удивились, что у меня оригиналов CMR нет.
    Еще такой вопрос: Invoice без отметок таможенных органов является подтверждающим документом поставки? Нам регулярно инвойсы с таможенными отметками не доходят, поставщики присылают инвойсы с живыми подписями-печатями почтой.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)