Совсем запуталась, подскажите, пожалуйста, после закрытия месяца в ОСВ отражены сальдо по Дебету на конец периода:
- по сч. 90.02 (себестоимость продаж)
- по сч. 90.08 (управл. расходы)
Верно ли это?
Совсем запуталась, подскажите, пожалуйста, после закрытия месяца в ОСВ отражены сальдо по Дебету на конец периода:
- по сч. 90.02 (себестоимость продаж)
- по сч. 90.08 (управл. расходы)
Верно ли это?
Спасибо за ссылку, но я не поленилась найти теорию. Ответ на вопрос я там не нашла, к сожалению в этих вопросах пока новичок, поэтому может и вопрос мною был задан некорректно, прошу прощения. Читаю: "По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета 90-9 "Прибыль/убыток от продаж"), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж". Что из себя представляют эти внутренние записи и почему, если субсчета к 90 закрываются, у меня конечное сальдо...![]()
потомучто закрываются они по окончании отчетного года, а у нас год еще не закончилсяпочему, если субсчета к 90 закрываются, у меня конечное сальдо...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)