Уважаемые Клерки! Возник вопрос по учету и отчетности, если услуги (рекламные) наша российская организация оказывает Литовской компании.
НДС мы (как я понимаю платим 18% при реализации - только когда платим - в какие сроки?). А что потом? как и когда сдавать отчет по НДС? в чем отличие от учета НДС от реализации по России? спасибо всем большое! Очень жду ответа!



