Добрый день!
отправляем директора в командировку в январе 2011 г
1.он предоставил в бухгалтерию электронный билет (авиа,просто распечатка с сайта), можно ли его учесть в расходах, и какие нужны еще доки, чтобы включить эту сумму в расходы(платил наличкой, видимо больше ничего ему не дали)
2.какие в 2011 нормативы суточных, что нибудь поменяется с 2011г???
сейчас ,на сколько я знаю, для бух учета макс. 700 р не облаг НДФЛ, для прибыли только 100р принимаем в расходы.




