ООО на УСНО, 6%. Одному заказчику выставили счет-фактуру, НДС в бюджет выплатили. Вопрос: в налогооблагаемую базу по налогу УСНО я включаю всю сумму, поступившую от заказчика, или за вычетом НДС?
ООО на УСНО, 6%. Одному заказчику выставили счет-фактуру, НДС в бюджет выплатили. Вопрос: в налогооблагаемую базу по налогу УСНО я включаю всю сумму, поступившую от заказчика, или за вычетом НДС?
Не откладывай на завтра то, что отложил вчера на сегодня!



За вычетом НДС
Подскажите, пожалуйста, а если я оплачиваю поставщикам сумму, включая НДС, то в налогооблагаемую базу я включаю все сумму (в расходы) или без НДС? (ИП, УСН 6%)



Все сумму.
Best regards, Михаил
тогда не понимаю....если я ставлю всю сумму, то почему, выставленную для заказчика нужно ставить без НДС? если НДС я все равно буду платить? Помогите, пожалуйста, делаю все в первый раз...(((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)