×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Дафа
    Гость

    Что делать с НДС????

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом в следующем вопросе: Фирма новая, в 4кв 2010 отгрузок еще не было, но товара уже оприходовали на неск.миллионов и авансы от клиентов в конце года на расчетный счет упали. Что показывать в декларации по НДС? Ставить огромный зачем без начисления? Или отложить его до отгрузок? И самое важное - платить ли НДС с авансов? Суммы приличные, но несопоставимые (авансы и поставка товара), поэтому и переживаю)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    И вычет по товарам, и НДС с авансов.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Суммы авнса в 070 строку декларации. НДС по приобретенным товарам 130 строку.

  4. #4
    Дафа
    Гость
    В таком случае у меня получится НДС к зачету на несколько миллионов! Разве налоговая тут же не прибежит с проверкой? Тем более что начислений (кроме авансов) нет.

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Разве налоговая тут же не прибежит с проверкой?

    Она всегда прибегает если к уплате меньше чем к возмещению.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    в 4 кв. принимайте не весь НДС к зачету.

  7. #7
    почти Ангел Аватар для Lorri
    Регистрация
    23.10.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    794
    Разве налоговая тут же не прибежит с проверкой?
    прибежит...
    а чего Вы боитесь? Или есть проблемы с оформлением документов?
    Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...

  8. #8
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    А реализации вообще небыло? Т.е. весь входящий НДС к возмещению?

  9. #9
    Дафа
    Гость
    В этом все и дело! Реализация пошла только с этого года, а в конце того пришел на склад товар и авансы от покупателей. Не хотелось бы просто начинать с проверок)))

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А может проверят и потом 2 года отдыхай?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Дафа
    Гость
    И добровольно расстануться с несколькими миллионами? Врятли....

  12. #12
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Дафа, по рекомендации аудита писали Служебные от глав буха ген диру о принятии мер к получению корректно оформленных сч фактур. Которые и были получены в след отчетном периоде и приняты к учету.
    Выездная налоговая проверка на эти телодвижения не обратила внимания.
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Дафа, а вы их вернуть хотите? Или оставите "в запас на реализацию"?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Дафа, ставите НДС к вычету по полученным товарам, в начисление - НДС по поступившим авансам. Если получится, что НДС к возмещению (сумма начисленного НДС меньше НДС к вычету) проводится камеральная проверка (всегда). У вас запросят входящие сч.ф. от поставщиков и первичку к ним.
    Можете попробовать уменьшить НДС в вычету. Попросите поставщиков "допустить ошибки" в сч.ф. (например, опечатка в ИНН, или адресе) и внести исправления 1 кв. 2011. На сч.ф. ставится надпись "исправленному верить" подпись, печать и дата исправления. Тогда по НК РФ к вычету НДС вы можете принять только на дату исправления.

  15. #15
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    А может проверят и потом 2 года отдыхай?
    не получится, это же камеральная проверка.

  16. #16
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Еще можно поставщиков попросить отправить почтой в январе сч.ф. за 4 кв. , тогда опять-таки принимаете к вычету в 1 кв. 2011, приложив конверт с почтовым штемпелем о полученнии в 2011 году.

  17. #17
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Попросите поставщиков "допустить ошибки" в сч.ф.

    За каким?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  18. #18
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Чтобы не принимать в 4 кв. сч.ф. к вычету и уйти от возмещения по декларации.

  19. #19
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Чтобы не принимать в 4 кв. сч.ф. к вычету и уйти от возмещения по декларации.

    1. А за каким уходить если НК не подразумевает обязательного возмещения?

    2. Зачем ДЕЛАТЬ нарушения если их нет?

    3. Куда девать-то потом "НДС висящий" (19 счёт) будите?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  20. #20
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    >

    1. А за каким уходить если НК не подразумевает обязательного возмещения?
    Как это нет? Если начиленный НДС (Кт 68.2) меньше НДС в вычету (Дт 68.2), то тогда у вас по декларации НДС к возмещению (п.1 ст. 176 НК РФ). И однозначно камеральная проверка (п. 8 ст. 88 НК РФ).
    А что вы будете делать с возмещаемым НДС: поставите в счет уплаты будущих платежей или вернете на р/с это уже будете решать после окончания налоговой проверки, в случае ее положительного исхода.

    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    2. Зачем ДЕЛАТЬ нарушения если их нет?
    Для того чтобы избежать НДС к возмещению по декларации за 4 кв. и как следствие камеральной проверки (срок проведения 3 месяца). И пока проверка не закончится, НДС к возмещению по декларации зачесть в переплату вы не сможете. А если точнее, после проверки еще напишите заявление о зачете НДС к возмещению по декларации в переплату и месяц будете ждать пока проведут переброску.

    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    3. Куда девать-то потом "НДС висящий" (19 счёт) будите?
    Получила сч.ф. от 01.12.10 от поставщика "с ошибкой": Дт 19 Кт 60
    Получила сч.ф. с датой исправления 18.01.11: Дт 68.2 Кт 19

  21. #21
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    > 2. Зачем ДЕЛАТЬ нарушения если их нет?
    Для оптимизации налогооблажения

  22. #22
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Для оптимизации налогооблажения

    Пример?
    Я пока вижу тут только геморрой.
    Оптимизацией здесь и не пахнет.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2010
    Сообщений
    398
    я делаю так. мне сказала сама камеральщица. вообщем меня каждый квартал проверяли из-за "НДС к вычету". потом камеральщица посоветовала проводить полученные документы след кварталом. так и делаю. а другая камеральщица сказала еще что НДС к уплате и НДС к вычету в %ом отношении не должен превышать помоему 89%. есть док-т "концепция проведения выездных проверок" может не точчно слово в слово но очень близко)))))))
    вообщем я на Вашем бы месте заплатила бы НДС (НДС с авансов получ минус НЕ ВЕСЬ НДС от поставщиков, а так чтобы немного заплатить налоговой).

  24. #24
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Основание ОБЯЗАННОСТИ (со слов ФНС) уплатить, на чём основано? (на данном этапе - квартале)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  25. #25
    Аноним 36
    Гость
    Цитата Сообщение от Дафа Посмотреть сообщение
    И добровольно расстануться с несколькими миллионами? Врятли....
    Готовьте документы и идите на камералку. Фирма новая, чего бояться?
    Расставаться с миллионами им не надо, возмещение пойдет в счет будующих платежей.

  26. #26
    Аноним55
    Гость
    Готовьте документы на камералку, это проще и легче, а потом напишете заявление, или вам перечислять на р-счет, или к зачету.

  27. #27
    Дафа
    Гость
    Большое всем спасибо за такое живое участие и дельные советы!!!!

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2011
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    14
    у меня такая же ситуация, все вообщем-то нормально, только у меня нет сертификата качества на проданную продукцию. как быть его при камералке могут потребовать?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2008
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    72
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста в таком вопросе. Деятельность ведется не облагаемая налогом, а вот покупаем то все с НДС вот я его и включаю в стоимость. Но проблемка в 4 кв. такая возникла что продали ОС с НДС. Что мне теперь делать? 5 % не превышает. первый раз такое не знаю ужееее.
    Тысячами невидимых нитей обвивает тебя закон. Обрежешь одну - преступник, десять - смертник, Все - Бог.

  30. #30
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Лучше заплатить полный НДС и входящий не показывать. Зачем вам гимор со входящим НДС?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)