По новому. 18210502020022000110



По новому. 18210502020022000110
А все таки подскажите пожалуйста, если все-таки платеж внесен по неверному КБК, то что делать дальше, писать в свою налоговую письмо с ценным отрпавлением, что прошу считать верным КБК такойто??? И по какой форме писать данное письмо в произвольной или както по осбенному, есть ли образцы таких писем????



Настя86, что значит неверный? Совсем не верный или просто старый? Когда платили?
Подскажите, пожалуйста, на эти КБК перечислять платежи в ПФР и ФОМС за 2010-11 гг.?? Совсем уже запуталасьИП на УСНО без работников.
КБК 392 1 02 02100 06 1000 160 - взносы в ПФР страховая часть
КБК 392 1 02 02110 06 1000 160 - взносы в ПФР накопительная часть
КБК 392 1 02 02100 08 1000 160 - взносы в ФФОМС
КБК 392 1 02 02110 09 1000 160 - взносы в ТФОМС
Ну вот и прислали уведомление об ошибочном указании информации в расчетных документах((
Еще и написали что ОКАТО - 05401369000 неправильно... хотя это из письма статистики, странно... Пишут надо 05401000000...
Хотите прикол... Здесь уведомление, заявление и тут же решение о перенаправлении на правильные реквизиты, они за меня все уже уточнили... но заявление приложили...
Последний раз редактировалось scootvl; 08.02.2011 в 12:48.
Так что кто на ЕНВД не расстраивайтесь, пени пересчитают... У меня на УСН можно оплатить налог еще аж до 3 мая включительно... Так что пени не грозят...
Но вот что пишут: "Пени пересчитать с даты фактической уплаты, дата зачисления платежа на бюджетный счет 40101". У меня это 13.01.2011, несмотря на "ошибку" все равно платеж считается 13.01.2011
Какая у нас все-таки хорошая налоговая![]()
Так, значит если платеж уже уточнять не надо, но в декларации же старый КБК... Может забьют на КБК в декларации...



scootvl, к сожалению, не всем так везет с налоговыми![]()
Платила 25.01.2010 года за 4 квартал 2010 года по старому КБК который 18210501010011000110Настя86, что значит неверный? Совсем не верный или просто старый? Когда платили?



Писать письмо о перезачете на новый КБК. Как писать - уточнять в своей налоговой. У всех них разные тараканы в голове
Спасибо, постараюсь уточнить!Писать письмо о перезачете на новый КБК. Как писать - уточнять в своей налоговой. У всех них разные тараканы в голове
Приказ №190н от 28.12.2010 07 февраля 2011 года появился на сайте Минфина РФ в окончательном варианте. В регистрации Минюста не нуждается.
Если в уже сданной декларации по УСН 6% был указан старый КБК, но налог еще не уплачен. Нужно вносить изменение в декларацию, т.е.подавать корректировку, чтобы КБК в платежке и в декларации сошлись?
Спасибо.
Налоговая пока никаких разъяснений не дает.
Мне тоже так показалась, смотрю 2 памятки для ИП и для работников, одинаковый КБК по ФФОМС и ТФОМС
УСН 6% в феврале собираюсь платить за 4 квартал 2010 г.
Какой кбк указывать в платежке и далее в декларации за 2010г?:
1. 182 1 05 01011 01 000 110 - Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (по налоговым периодам с 2011 года и далее)
ИЛИ все же
2. 182 1 05 01012 01 000 110 - Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Помогите, а то совсем запутался (



Второй. Первый будете применять при уплате налога за 1 квартал 2011 и далее
А чё, КБК регистрировавшиеся в Минюсте уже действуют?



Действуют. И как и прогнозировалось, документ вышел из недр Минюста с текстом - не нуждается в регистрации![]()
"регламент" (с)спрашивается, что так долго они там
Последний раз редактировалось Ночной Г; 10.02.2011 в 14:47.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)