×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2010
    Сообщений
    109

    Зачет переплаты по налогу на прибыль

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.. Можно ли зачесть переплату по налогу на прибыль (авансовые платежи в 4 квартале 2010 и 1 квартале 2011 гг.) в счет уплаты НДС. НДС - федеральный налог, а часть Налога на прибыль тоже платится в федеральный бюджет..

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    это вы с налогоаой выясняйте, после сверки.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Можно.
    НДС - федеральный налог
    Прибыль - тоже (НК-13).
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2010
    Сообщений
    109
    это вы с налогоаой выясняйте, после сверки
    А в каком виде сверка проходит?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В бумажном. От вас заявление с просьбой провести сверку, от налоговой акт. Сверяете, подписываете, пишите заявление на зачет/возврат.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    а как вы выяснили сумму переплаты по бюджету? С налоговой согласованна эта сумма переплаты? Делайте запрос в ИФНС на сверку. в начале года по прошлому периоду это даже полезно. Будете уверенны что цыфры с налоговой у вас одни и теже.

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    до 28-го марта бестолку сверяться... авансы будут ещё видны...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2010
    Сообщений
    109
    а как вы выяснили сумму переплаты по бюджету? С налоговой согласованна эта сумма переплаты?
    платим авансы по прибыли за 1 квартал, за год сверялись - все сошлось, без учета годовой деклаоации конечно

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Если акт сверки подписанный налоговой есть, где выявлена переплата, пишите заявление на зачет с сылкой на акт сверки, зачитываются все налоги по переплате в бюджет. У меня в 2009 году ЕСН зачли по переплате по налогу.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    33
    Подскажите пожалуйста еще: сделала акт сверки с налоговой, есть недоимка и пени по НДС, требование пока не приходило, могу я заплатить ссылаясь на этот акт? И что указать в основании платежа?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Да можете погасить задолженность самостоятельно, указав в назначение "погашение недоимки по налогу", и "погашение пени" (по идеи в акте сверке у Вас должны быть указаны на какой КБК надо платить)

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    33
    Спасибо) А в основании платежа поставить текущий платеж или ничего не ставить?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    33
    Просто требование возможно и приходила на юр.адрес, но мы его не получили(

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Если бы Вам требование приходило, а Вы на него не отреагировали, налоговая должна была в ваши банки отправить требование о приостановлении операций по счетами и тогда вы бы точно узнали

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    33
    Мдаааа...
    Отправила, буду надеяться прокатит!
    просто с пенсионного я так и не получила требование, в банке сами сняли с меня 5 рублей за пени!!

  16. #16
    Аноним
    Гость
    пенсионный не может сч. блокировать, это привилегия налоговой

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    пенсионный не может сч. блокировать, это привилегия налоговой
    они инкассовые выставляют

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)